曲靖市城市建设档案馆部门2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
(一)主要职能
曲靖市城建档案馆系市住建局下属全额拨款事业单位,负责对全市城建档案工作进行业务检查、指导工作;接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案,对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;提供城建档案和资料为城市各项工作服务,开展编研工作;对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导,参加建设工程的竣工验收;同时收集城市建设方面的资料,使城建档案馆成为城建档案和资料贮存、咨询中心,结合新时代技术开拓城建档案信息平台发展工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作;按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理;负责城建档案查询、接待、服务工作;负责城建档案信息的开发、利用工作;负责系统化整理城建档案工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市城市建设档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.曲靖市城市建设档案馆
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市建设档案馆部门2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是专业技术人员10人,管理岗人员1人。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆部门2019年度收入合计187.79万元。其中:财政拨款收入187.79万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加1.07%,主要原因是2019年人员经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆部门2019年度支出合计188.23万元。其中:基本支出188.23万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1.3%,主要原因是2019年增加人员工资。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市城市建设档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.23万元。与上年对比增加1.3%,主要原因是2019年增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市城市建设档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出187.79万元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加1.07%,主要原因是2019年人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出27.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于发放退休人员工资和缴纳养老保险。
9.卫生健康(类)支出10.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工医疗保险。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出137.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于人员工资及日常公用支出。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出11.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.11万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元,减少100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,减少0%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年档案业务交流减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设档案馆部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,曲靖市城市建设档案馆部门资产总额23.09万元,其中,流动资产19.78万元,固定资产2.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.7万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.91万元,其中;流动资产减少1.12万元,固定资产减少0.59万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少0.2万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 23.09 | 19.78 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本单位部门决算情况说明主要涉及的专用名词如下:
一、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。