曲靖市电影管理站2019年部门预算编制说明

  • 来源
    市电影管理站 王平
  • 发布时间
    2019-03-20

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曲靖市电影管理站



2019年部门预算编制说明



目录



 


第一部分 曲靖市电影管理站2019年部门预算编制说明



第二部分 曲靖市电影管理站2019年部门预算表



一、部门财务收支总体情况表



二、部门收入总体情况表



三、部门支出总体情况表



四、部门财政拨款收支总体情况表



五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表



六、部门基本支出情况表



七、部门政府性基金预算支出情况表



八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)



九、部门一般公共预算三公经费支出情况表



十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)



十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)



十二、省对下转移支付绩效目标表



十三、部门政府采购情况表



一、基本职能及主要工作



(一)部门主要职责



曲靖市电影管理站是曲靖市新闻出版广电局下属单位,主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划;负责管理、协调农村数字电影放映工作;负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检;负责农村电影放映补助经费的监管;负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。



(二)机构设置情况



纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个。



(三)重点工作概述



1、 城市影院方面



1)做好中国梦等公益广告放映宣传;



2)做好城市影院社会主义核心价值观的宣传;



3)开展好联席会议,组织城市影院做好精神文明建设排头兵;



4)加强组织城市影院做好创建全国文明城市建设排头兵;



5)加强城市影院放映安全检查工作。



2、农村公益电影方面



1)继续做好党的十九大精神在广大农村的宣传任务;



2)做好农村公益电影服务基层党建的结合工作;



3)做好农村公益电影与扶贫攻坚相结合的服务工作;



4)进一步加强农村公益电影放映工作的合理管理及安排;



5)加强农村电影放映过程中放映安全工作的落实;



6)加大农村公益电影固定放映点建设的推广力度;



二、预算单位基本情况



纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个,其中:财政全供给单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有5人均为财政全额供养人员。退休人员1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。



三、预算单位收入情况



(一)部门财务收入情况



2019年部门财务总收入81.02万元,其中:一般公共预算财政拨款81.02万元。



(二)财政拨款收入情况



2019年部门财政拨款收入81.02万元,其中:本年收入81.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款81.02万元(本级财力81.02万元)。



四、预算单位支出情况



2019年部门预算总支出81.02万元。财政拨款安排支出81.02万元,其中:基本支出81.02万元,无项目支出



(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况



2019年部门预算总支出81.02万元,其中:基本支出81.02万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类情况为:“2070607电影”支出59.69万元,主要反映人员工资和正常办公支出;“2080502事业单位离退休”支出2.31万元,主要反映行政离退休人员统筹外工资支出;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.87万元,主要反映在职人员养老保险支出;“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.43万元,主要反映失业保险支出;“2101102事业单位医疗” 支出4.27万元,主要反映行政人员医疗保险支出; “2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.33万元,主要反映工伤、生育等其他社会保险支出;“2210201住房公积金”支出5.12万元,主要反映住房公积金支出。



(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况



2019年基本支出总计81.02万元。其中工资福利支出72.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出,占基本支出的89.35%;商品和服务支出6.52万元,主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出,占基本支出的8.05%;对个人和家庭的补助支出2.11万元,主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出,占基本支出的2.6%



五、省对下专项转移支付情况



   我站无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金,因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)为空、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)为空、省对下转移支付绩效目标表为空。



六、政府采购预算情况



我站2019年政府采购预算2万元,主要是采购日常办公设备。



七、预算收支增减变化情况说明



(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明



2019三公经费预算0.55万元,主要是公务接待预算,与上年预算数0.56万元相比减少0.01万元,下降1.79%。全年无因公出国(境)费用和公务用车费用预算。



(二)2019年我站预算基本支出为81.02万元,比上年数77.47万元增加3.55万元,增幅为4.58%,属于工资正常增长。



八、其他公开信息



(一)专业名词解释



三公经费包括:一是因公出国(境)费用;二是公务接待费用;三是公务用车费用。



(二)机关运行经费安排



我站运行经费按照人均0.95万元的标准预算。



(三)国有资产占用情况



    将在公开2019年度部门决算时一并公开。



(四)本部门预算绩效情况说明



    我站预算严格按照市财政预算标准执行,经费预算主要保障了机构的正常运转需要。



鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。



 


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                          2019313



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