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曲靖市消防救援支队2026年预算公开目录
第一部分 曲靖市消防救援支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市消防救援支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
曲靖市消防救援支队2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
作为应急救援的主力军和国家队,主要承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。
(二)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室(指挥中心)、人事和教育科、队务和专职队管理科、灭火和特种灾害救援科、应急通信和科技科、消防监督科、政策法规科、后勤保障科、机关党委(党建指导科)、纪检室。
本单位为一级单位,曲靖市消防救援支队无下属单位。
(三)重点工作概述
作为综合性常备力量,市消防救援支队负责城乡火灾扑救和地震、洪涝、干旱等各类灾害救援、应急处置工作,并承担重大活动的消防安全保卫任务。在火灾预防方面,队伍依法开展消防监督执法、火灾事故调查处理以及消防宣传教育工作,推动落实消防安全责任制。此外,还负责自身的建设与管理,组织专业训练演练,并指导专职消防队伍建设,构建多元化的应急救援力量体系,守护人民生命财产安全和维护社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编126人,其中:行政编制126人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有221人,其中:财政全额保障126人,财政差额补助95人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为95名财政差额补助人员属于编外聘用人员,在“在职实有”中统一统计,导致数据呈现超编。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制65辆,实有车辆88辆,超编24辆。具体情况如下:其中消防特种车辆58辆,主要用于火灾扑救、应急救援、危化品处置、抢险救灾等特种应急任务,涵盖消防车、抢险救援车、指挥车等专用车型,是保障公共安全和应急处置的核心装备;战勤保障车辆30辆,主要用于配合消防特种车辆开展工作,包括装备运输、物资补给、人员转运、现场保障等,为特种作业任务的顺利开展提供全方位后勤支撑。车辆实有数较编制数超编24辆,超编原因为:近年来,
辖区应急救援任务持续加重,救援范围不断扩大,执勤备战、跨区域增援、战勤保障等工作强度大幅提升。为切实提升应急救援能力和综合保障水平,根据实战需求逐步增配了部分消防特种车辆及战勤保障车辆,由此形成车辆超编情况。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26,799,670.40元,其中:一般公共预算26,799,670.40元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少15,970,030.00元,下降37.34%,主要原因为:消防救援训练基地建设经费土地划拨款。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26,799,670.40元,其中本年收入26,799,670.40元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26,799,670.40元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少15,970,030.00元,下降37.34%,主要原因为:消防救援训练基地建设经费土地划拨款。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26,799,670.40元。财政拨款安排支出26,799,670.40元,其中:基本支出16,417,670.40元,与上年对比无增减变化;项目支出10,382,000.00元,与上年对比减少15,970,030.00元,下降49.31%,主要原因为:消防救援训练基地建设经费土地划拨款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2240201灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行5,071,000.00元,主要用于消防指战员改革性补贴支出。
2240201灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行3,639,200.00元,主要用于消防指战员奖励性补贴支出。
2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援18,089,470.40元,主要用于消防应急救援支出。
五、市对下专项转移支付情况
曲靖市消防救援支队2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市消防救援支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,与上年对比无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市消防救援支队2026年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市消防救援支队2026年公务接待费预算为0.00元,与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市消防救援支队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年对比无变化;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为88辆。其中:年末消防特种车辆保有量为58辆,战勤保障车辆保有量为30辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年曲靖市消防救援支队共2个项目,分别是搜救犬保障经费、地方消防业务保障经费。绩效目标情况为:加快应急救援装备转型升级,加快综合应急救援装备、重大险情战勤保障装备、应对自然灾害和“高、低、大、化,老、幼、古、标”的灭火攻坚装备的全面升级,切实满足“全灾种”“全地形”“全天候”条件下的遂行救援任务需要;对照消防救援队伍“国家队、主力军”的职能定位,建立适应“全灾种、大应急”的战勤保障体系;构建社会消防安全责任、防控、治理“三大体系”,努力实现“一下降、两不发生”(火灾总量、火灾人亡总数同比下降;不发生重特大群死群伤火灾,重要敏感节点和重大消防安保期间不发生有影响火灾)的目标,促进消防安全保障能力与国家治理体系和治理能力现代化战略部署相适应。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指政府凭借国家政治权利,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算是政府预算体系的基础。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市消防救援支队2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。主要原因是我单位属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
曲靖市消防救援支队2026年委托业务费安排1,000,000.00元,与上年对比增加1,000,000.00元,增长100.00%,主要原因为地方消防业务经费支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,曲靖市消防救援支队资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
由于机构改革,曲靖市消防救援支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,属于中央直管单位,国有资产情况未在地方财政编报,国有资产占用情况在应急管理部消防救援局2025年度部门预算中统一公开。
监督索引号53030022100600111
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