曲靖市投资促进局2026年度部门预算

  • 来源
    曲靖市投资促进局
  • 发布时间
    2026-03-24

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曲靖市投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系,做好全市招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库,会同市直有关部门、县(市、区)、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全市投资指南,管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。

所属单位3个,分别是:

1.曲靖市投资促进局(本级)

2.中共曲靖市委驻珠三角地区流动党员管理工作委员会

3.中共曲靖市委驻长三角地区流动党员管理工作委员会

(三)重点工作概述

2026年,全市招商引资工作紧扣高质量发展主题,树立项目为王理念,贯彻落实项目攻坚年各项要求,以完善招商工作体系为基础、提升三大阵地质效为抓手、加大外资招引为突破、规范招商行为为底线,强化协同联动、拓宽招商渠道、提升落地实效,确保全年新签约、新入库纳统亿元以上项目数、招商项目到位产业投资增速均高于滇中五州市平均水平。

一是召开一次专题会议,压实各方主体责任。召开招商引资工作专题会议,压实一把手招商责任,推动县区、园区、行业主抓部门一把手招商更有力,将招商引资和服务企业列入深入推进树立和践行正确政绩观学习教育的重要内容。

二是制定一个工作方案,迅速掀起招商热潮。深入实施产业链政府牵头领导+产业链主企业+产业链创机构协同工作机制,按照市级、县区、园区等分块拟定全年外出招商计划,积极开展走出去、请进来精准招商。

三是举办一批推介活动,强化招商宣介。举办珠源爨乡情·汇智促发展高质量发展恳谈会、曲起珠源·靖候英才等系列赛事+招商”“旅居+招商投资曲靖系列活动,统筹做好市领导带队外出招商洽谈工作,通过一系列层次高小而精的活动,形成积极主动,精准务实的招商工作氛围。

四是签约一批重点项目,实施项目攻坚落地。按照全市生产力空间规划布局,用好用活两图一谱三库六清单,发挥好乡镇、园区、城市三个主阵地作用,整合场景应用、资本服务、要素保障等资源,力争引进一批高原特色农业龙头企业、先进制造业链主企业、科技研发中试链创平台、生产性服务业市场主体。对在库招商项目开展企业点单专班派单部门接单跟踪督单结账销单闭环管理服务,确保项目引得来、落得快、发展好,持续擦亮投资曲靖品牌。

五是服务一批重点企业,打造一流服务品牌。牢固树立法治是最好的营商环境,服务是最优的惠企政策理念,深化1个工程、2个计划、9个助企活动,建立孕育落地成长做大做强做优六个阶段成长档案,统筹协调解决项目落地、建设、运营各环节的难点堵点问题,集中力量保障重大项目稳步推进、按期达效。对中小招商项目,依托市企业服务中心及各县(市、区)投资促进局,打造标准化、便捷化的一站式服务,精简办事流程、压缩办理时限,切实让企业办事少跑腿、少费心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3参公单位0个;事业单位0截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制13人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。其中在职实有行政人员超编17人,原因是2019年、2023年机构改革造成超编。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆,超编1超编原因为:账面保有数2辆,财政供养在编1辆,不在编1辆,为曲靖市公务用车服务中心使用。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,932,492.91元,其中:一般公共预算11,932,492.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少536,743.59下降4.30%主要原因为较上年退休1人,人员经费及公用经费开支相应减少;同时压缩项目经费开支。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,932,492.91元,其中本年收入11,932,492.91元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,932,492.91元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少536,743.59下降4.30%主要原因为较上年退休1人,人员经费及公用经费开支相应减少;同时压缩项目经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,932,492.91元。财政拨款安排支出11,932,492.91元,其中:基本支出8,387,492.91元,与上年对比增加418,256.41元,增长5.25%主要原因为在职人员基本工资调标,公积金、养老保险等基数增加;项目支出3,545,000.00元,与上年对比减少955,000.00下降21.22%主要原因为厉行节约、压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出商贸事务行政运行4,867,799.78元,主要用于人员工资及公用经费支出。

2011308一般公共服务支出商贸事务招商引资3,865,000.00元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350一般公共服务支出商贸事务事业运行1,134,135.11元,主要用于事业人员工资及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休73,597.03元,主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出774,850.39万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤11,616.00元,主要用于按规定发放遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出5,623.97元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗268,678.61元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助219,882.21元,主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出46,705.29元,主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金664,604.52元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市投资促进局2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额275,063.01元,其中:政府采购货物预算158,581.00元、政府采购服务预算116,482.01元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计569,874.10元,较上年减少122.85元,下降0.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市投资促进局2026年公务接待费预算为545,500.00元,较上年增加1160.00元,增长0.21%,国内公务接待批次为502次,共计接待4516人次。

加的主要原因为市投资促进局承担全市招商引资活动中的商务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元,较上年减少1,282.85元,下降5.00%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费24,374.10元,较上年减少1,282.85元,下降5.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是部门加强公务用车管理,压缩节约相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市投资促进局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2026年机关运行经费安排879,872.28元,与上年对比减少58,499.53元,下降6.23%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩经费开支。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2026年委托业务费安排318,000.00元,与上年对比增加159,000.00元,增长100.00%,主要原因是产生了聘请法律顾问、开展委托业务等相关费用支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,曲靖市投资促进局资产总额1,329,468.91元,其中,流动资产172,803.67元,固定资产929,194.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产227,471.09元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少100,514.13元,其中固定资产减少94,146.17流动资产增加326.20元,无形资产减少6,694.16。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

监督索引号53030022200200111

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