曲靖市第一人民医院2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市第一人民医院
  • 发布时间
    2025-09-29

监督索引号53030014036100401000

曲靖市第一人民医院2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市第一人民医院概况

一、主要职责

曲靖市第一人民医院始建于19386月,是滇东地区首家西医医疗机构。2015年,被原国家卫生计生委授予三级甲等医院,目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等综合医院。医院以推动公立医院高质量发展,更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求为目标,建学科、重内涵、强质量、提效率,始终坚持以人民为中心,坚持深化改革促发展,坚持统筹发展和安全,坚持加强制度建设,坚持调结构提效率,打造党建引领工程、惠滇英才工程、品质工程、智慧工程、放心工程、暖心工程、效能工程、创新工程、幸福工程、清廉工程十大工程。围绕高质量发展目标,构建起以主院区为中心的一院多区发展格局,曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院挂靠在医院,下设曲靖市第一人民医院口腔医院、北城医院,与师宗县人民医院、麒麟区人民医院组建紧密型医疗联合体,充分发挥三甲综合医院的辐射、引领、带动作用,积极促进优质医疗资源扩容提质。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置18个内设党政管理机构,包括:党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、综合运营管理部、财务部、安全保卫部、医院感染管理部、医保管理部、科技部、综合信息管理部、医疗支持保障部、公共卫生事务部、客户服务部。其余内设临床医技科室44个、门急诊综合片4个、医技综合片10个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为曲靖市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1210人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1210人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1850人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1850人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人(离休3人,退休9人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员636人(离休0人,退休636人)。

车辆编制26辆,在编实有车辆26辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面认真落实好各级卫生工作会议提出的目标任务,紧紧围绕高质量发展目标,不断完善医疗服务体系建设,持续提升医疗质量和医疗技术水平,促进医院综合实力提升,确保目标任务顺利推进。2024年度医院工作总结如下:

1统一思想,锚定目标,狠抓落实

根据国家、省、市各级政府有关规定及重要会议精神,召开提振信心接续奋斗医院高质量发展推进会议,对全年工作进行任务分解,签订目标责任书,以年度重点工作目标及责任制考核为抓手,促进各项工作落实、落细、落地。

2、深化改革,促进高质量发展

1)常态化开展好医联体工作和对口支援。一是稳步推进与师宗县人民医院紧密型医联体建设工作。通过专科联盟、基层专家工作站等形式,开通院对院、科对科转诊绿色通道,派出8名医务人员,组建了1个康复专科发展联盟和6个专家工作站。二是麒麟区人民医院紧密型医联体建设成效突显。医院安排急危重症、心血管、消化内镜3位学科带头人,开展急危重症CRRT治疗等6项新技术,促进县级医院提质达标和重点学科建设。三是派出49名医疗队员前往宣威市第一人民医院、维西县人民医院等县级医疗机构开展对口支援。

2)全力配合云南省曲靖区域医疗中心建设工作。积极配合做好云南省曲靖区域医疗中心运营方案、筹建、调研、项目建设、信息化等工作,75个新建信息系统满足医疗中心开业需求。按照曲靖区域医疗中心四院三中心人员转隶工作小组的工作安排,完成机关职能部门人员转隶工作。

3、突出重点,多措并举

1)以国考为引领提升医院管理质效。完善国家三级公立医院绩效考核工作方案,责任到人,每月分析指标完成情况,及时优化改进,强化培训学习,加强整改落实,严格数据质控。

2)扎实做好迎接等级医院复审准备工作。一是组织完成评审平台3252条数据和佐证材料的上传。二是制定复评审工作方案,压实工作任务。三是定期邀请专家到医院加强现场培训和指导工作。四是根据等级医院评审条款实施细则,加强对手术质量、输血质量、危急值管理等11项专项开展督导检查,追踪落实情况。

3)压实安全生产责任,筑牢医院安全防线。一是明确责任,与各科室(部门)签订《2024年度安全生产目标管理责任书》。二是常态化开展隐患排查及监督检查,通过科室(部门)自检自查、职能部门日常巡查、院领导包保责任工作组及安委会工作组专项检查等形式,对医院进行全面的风险隐患排查整治。

4)加强医疗业务管理,提升医院质量和安全水平。一是强化医疗质量制度管理。修订印发《曲靖市第一人民医院医疗质量安全核心制度(2024 版)》《多学科诊疗(MDT)实施方案》等11个制度。二是强化病案质控管理,针对病案首页规范填写开展科室一对一专项培训,每季度按出院归档病历2%的比例抽查,不断提高病案首页质量。三是强化医疗纠纷预警和处置。四是督促43个挂靠在医院的市级质控中心规范、合法开展工作,加强对质控中心的督促考核。五是开展POCT授权管理工作,进一步规范即时检验检测设备的临床使用和检测行为。六是上线云影像,采用线上方式获取影像检查的电子报告、电子胶片、医学数字影像及智能终端调阅,方便患者、减少胶片费用,节约资源。七是开展检查检验结果互认工作,健全完善质量控制体系,规范互认流程,提高互认效率,避免重复检查,减轻经济负担。

5)强化护理质量,提升护理服务。一是完善质控管理体系,新制定10项规章制度。二是织密片区质量管理监管网,构建13项查检表、32项专科护理指标的客观评价指标体系,完成夜间查房41次,季度检查36次,节前安全排查7次。三是构建各层级护士、专科专业护士、护理管理者、护理师资的培训、考核、进阶一体化管理模式。四是持续推进优质护理、特色护理、延续性护理、互联网+护理服务等护理服务,形成一科一品牌、一病一特色。五是通过集中宣教、一对一指导、二维码线上宣教等形式不断创新健康宣教模式。

6)促进医教研协同发展。累计接收15所协议院校实习生747名。获批国家自然科学基金项目1项,省级科研项目16项,厅局级科研项目15项,市级社会科学规划课题28项。取得授权专利64项,其中发明专利1项,实用新型专利62项,外观设计专利1项。发表论文147篇,核心期刊论文11篇,SCI论文8篇。

7)夯实医药领域腐败问题集中整治工作。梳理形成《曲靖市第一人民医院关键人员名册》《医药领域腐败整治权责清单》。在全院范围内对关键人员进行一对一谈话600余人次。制定医疗领域突出问题专项整治方案,针对重点药品使用下发46份提醒函,向市卫健委提交10次专项整治汇总表和2次典型实事报告。形成《医院纪委信访举报受理和问题线索处置结果分析报告》。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本单位2024年度无财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款三公经费收入,《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院2024年度收入合计1793312849.89元。其中:财政拨款收入48773638.57元,占总收入的2.72%;无上级补助收入;事业收入1731613768.59元(含教育收费0.00元),占总收入的96.56%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入12925442.73元,占总收入的0.72%

与上年相比,收入合计减少407239559.55元,下降18.51%。其中:财政拨款收入减少245805684.59元,下降83.44%;无上级补助收入;事业收入减少123767883.39元,下降6.67%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少37665991.57元,下降74.45%财政拨款收入减少的主要原因是2023年财政项目拨款传染病医院建设209600000.00元、新型基础设施建设5000000.00元、国家级重点专科5000000.00元、应急救治能力提升6000000.00元、新冠过渡期医务人员临时性工作补助103268002022年结转资金11927477.77元,2024年此类财政补款,导致2024年一般公共预算财政拨款减少;事业收入减少的主要原因是因医疗的检查检验价格调整、药品集采数量增加,导致化验收入、药品收入降低,从而导致事业收入减少;其他收入减少的主要原因是2023年有50000000.00元短期借款收入,2024年无借款收入,填报患者营养费收入1757877.16元、实习生培训收入714823.22元、停车场收入3093828.56元、GCP伦理审查费服务管理费6729200元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2024年度支出合计1851883551.33元。其中:基本支出817104951.40元,占总支出的44.12%;项目支出1034778599.93元,占总支出的55.88%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少281580967.13元,下降13.20%。其中:基本支出减少28353665.61元,下降3.35%;项目支出减少253227301.52元,下降19.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是因在职人员减少66人、离休死亡1人、导致人员经费减少;项目支出减少的主要原因是2023年财政项目拨款支出传染病医院建设209600000.00元、新型基础设施建设5000000.00元、国家级重点专科5000000.00元、应急救治能力提升6000000.00元,2024年因区域医疗中心问题,非财政拨款资金资本性支出减少60125300.00元,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一人民医院机构正常运转的日常支出817104951.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出813961920.94元,占基本支出的99.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3143030.46元,占基本支出的0.38%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1034778599.93元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务项目支出2679000.00元,主要用于珠源百人引才工程医疗卫生人才一次性租房补助及人才发展生活补助;

2.其他技术研究与开发支出770510.00元,主要用于专家工作站建设、运营支出(人才培养、咨询服务、材料费等);

3.综合医院运营业务支出1019224749.01元,主要用于医疗服务与保障能力提升、人才培养、重点学科发展、专科联盟、医疗质量控制、平安医院建设、住院医师规范化培训学员国家级和省级生活补助及带教老师和责任导师带教费、应急救治能力提升、日常运营费(水电费、物业费、材料费、维修维护等);

4.基本公共卫生项目支出60000.00元,主要用于职业病诊断、职业性尘肺筛查劳务费;

5.重大公共卫生项目支出1885224.00元,主要用于结核病防治、慢病防治、疾控监测、食品安全风险监测、艾滋病防治、包虫病防治专用材料、重大传染病培训费、标本采集、信息录入、防治和干预劳务费、病人交通补助等;

6.突发公共卫生事件应急处置项目支出424850.00元,主要用于20224月至12月新冠病毒感染过渡期医务人员时性工作补助;

7.其他卫生健康支出项目支出9734266.92元,要用于住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师培训带教费、学员生活补助、师资培训费、学员结业考核报名费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出48773638.57元,占本年支出合计的2.63%。与上年相比减少245805684.59元,下降83.44%主要原因是2023年财政项目拨款传染病医院建设209600000.00元、新型基础设施建设5000000.00元、国家级重点专科5000000.00元、应急救治能力提升6000000.00元、新冠过渡期医务人员临时性工作补助103268002022年结转资金11927477.77元,2024年无此类财政补款,导致2024年一般公共预算财政拨款减少;完成年初预算的411.45%主要原因是我院为财政差额拨款二级预算单位,年初预算时,只需做一般公共预算财政拨款基本支出26684777.20元,不做财政项目拨款支出,2024年实际财政拨款基本支出27294481.51元,财政项目拨款21479157.06元,导致年初预算数与实际发生额差距较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出2679000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,年初无此项预算。主要用于珠源百人引才工程医疗卫生人才一次性租房补助及人才发展生活补助;造成预决算差异的主要原因是我院为财政差额拨款二级预算单位,年初预算时,只需做一般公共预算财政拨款基本支出,不做财政项目拨款支出,一般公共服务(类)支出2679000.00元属于财政项目拨款,导致预决算差异较大。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出770510.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%年初无此项预算,主要用于专家工作站建设、运营支出(人才培养、咨询服务、材料费等),造成预决算差异的主要原因是我院为财政差额拨款二级预算单位,年初预算时,只需做一般公共预算财政拨款基本支出,不做财政项目拨款支出,科学技术(类)支出770510.00元属于财政项目拨款,导致预决算差异较大。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出5357038.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%完成年初预算的193.12%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金、失业保险支出;离休人员工资、离退休人员公用经费、福利费和死亡抚恤支出及遗属生活补助;造成预决算差异的主要原因是2024年部门决算自动取数时年初预算数只提取曲靖市第一人民医院的数据2774008.25元,未提到曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市肿瘤医院的1755681.78元,部门决算数3个机构合并填报;2024年调整预算增加死亡抚恤费829308.85元,导致预决算数据差异较大(实际完成年初预算的118.26%。)。

9.卫生健康(类)支出38797007.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%完成年初预算的427.28%。主要用于医疗服务与保障能力提升、人才培养、重点学科发展、专科联盟、医疗质量控制、平安医院建设、重大传染病防治、基本公共卫生服务、住院医师规范化培训学员国家级和省级生活补助及带教老师和责任导师带教费、应急救治能力提升、日常运营费(水电费、物业费、材料费、维修维护等);造成预决算差异的主要原因:一方面是2024年部门决算取数时年初预算数只提取曲靖市第一人民医院的数据9080000元,未提到曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市肿瘤医院的11873503.77元,部门决算数3个机构合并填报;另一方面是我院为财政差额拨款二级预算单位,年初预算时,只需做一般公共预算财政拨款基本支出,不做财政项目拨款支出,2024年财政项目拨款38797007.26元。导致预决算数据差异较大(实际完成年初预算的175.11%)。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1170082.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%完成年初预算的%。主要用于曲靖市紧急医疗救援中心在职人员住房公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年部门决算取数时年初预算数只提取曲靖市第一人民医院的数据(医院为差额拨款定额补助,无住房保障(类)支出预算),未提到曲靖市紧急医疗救援中心120583.4元,导致预决算数据差异较大(实际完成年初预算的97.93%)。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年对比无变化

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市第一人民医院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市第一人民医院资产总额2034999645.65元,其中,流动资产777214808.48元,固定资产1019993192.72元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程211256228.49元,无形资产26535415.96元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24105912.29元,其中固定资产减少24725398.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1287项,账面原值38367970.85元,实现资产处置收入104627.84元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额2595000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2595000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014036100401111

附件列表: