曲靖市退役军人事务局2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市退役军人事务局
  • 发布时间
    2025-09-29

监督索引号53030014076401000

曲靖市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职责

负责退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作,组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、思想政治和权益维护科、就业创业科、军休服务管理科、移交安置科、双拥办、拥军优抚科、服务中心等。

所属单位3个,分别是:

1.曲靖市退役军人事务局(本级);

2.曲靖市军用饮食供应站;

3.曲靖市军队离退休干部休养所。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是:

1.曲靖市退役军人事务局(本级);

2.曲靖市军用饮食供应站;

3.曲靖市军队离退休干部休养所

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的公务员27人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员40人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计119离休8人,退休111)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人离休0人,退休26年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,进一步健全退役军人服务中心(站)建设,提升退役军人服务中心(站)治理能力和服务水平,落实好优抚安置政策,健全就业安置机制、构建学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制,不断巩固军政军民团结。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2024年度收入合计53,544,513.90。其中:财政拨款收入47,902,463.90,占总收入的89.46%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入5,642,050.00,占总收入的10.54%。

与上年相比,收入合计减少4,086,257.78元,下降7.09%。其中:财政拨款收入减少6,742,907.78元,下降12.34%上级补助收入减少0.00万元,与上年对比无变化;事业收入减少0.00万元,与上年对比无变化;经营收入减少0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入减少0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加2,656,650.00元,增长88.99%主要原因军休干部定期增资内用明细不便公开

二、支出决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2024年度支出合计52,234,596.29。其中:基本支出13,142,390.23,占总支出的25.16%;项目支出39,092,206.06,占总支出的74.84%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少4,768,625.51元,下降8.37%。其中:基本支出减少415,621.05元,下降3.07%;项目支出减少4,353,004.46元,下降10.02%;上缴上级支出减少0.00万元,与上年对比无变化;经营支出减少0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出减少0.00万元,与上年对比无变化主要原因本年度支出压缩内用明细不便公开

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,142,390.23其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,572,357.83元,占基本支出的88.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,570,032.40 元,占基本支出的11.95%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,092,206.06其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支主要用于拥军优抚支出、开展烈士纪念日活动、维护烈士纪念设施、用于部队、驻训基地的饮食保障(因涉密,不公开明细)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出47,902,463.90元,占本年支出合计的91.71%。与上年相比减少6,742,907.78元,下降12.34%完成年初预算的100.00%主要原因军休干部定期增资涉密项目,不公开

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出45,396,417.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于行政运行支出162,000.00元,行政单位离退休支出3,060.17元,事业单位离退休支出29,583.26元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,050,479.61元,机关事业单位职业年金缴费支出34,729.52元,其他行政事业单位养老支出370,286.40元,其他就业补助支出88,485.83元,死亡抚恤支出257,244.20元,退役安置205,458.76万元,军队移交政府的离退休人员安置支出24,514,392.07元,军队移交政府离退休干部管理机构支出3,114,077.68元,退役士兵管理教育支出110,360.00元,军队转业干部安置4,260,621.35元,其他退役安置支出50,000.00元,机关人员工资等支出4,642,747.97元,公用运转支出1,509,694.60元,拥军优属支出3,416,569.10元,军供保障支出1,474,309.90元,其他退役军人事务管理支出75,000.00元,其他社会保障和就业支出(工伤保险)27,317.51万元完成年初预算的100.00%

9.卫生健康(类)支出1,428,806.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政单位医疗支出265,308.52元,事业单位医疗支出930,097.17元,公务员医疗补助182,126.34元,其他行政事业单位医疗支出(生育保险缴费)51,274.70元,完成年初预算的100.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

15.商业服务业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出1,077,239.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳1,077,239.24元,完成年初预算的100.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,400.00元,决算为118,715.18元,完成年初预算的80.54%;支出决算较上年减少15,968.54元,下降11.86%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为117,500.00元,决算为99,061.18元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.44%,完成年初预算的84.31%公务接待费支出年初预算为29,900.00元,决算为19,654.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.56%,完成年初预算的65.73%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,887.54元,下降14.56%公务接待费支出决算较上年增加919.00元,增长4.91%;具体是国内接待费支出决算19,654.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加919.00元,增长4.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,400.00,支出决算为118,715.18,完成年初预算的80.54%支出决算较上年减少15,968.54元,下降11.86%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为117,500.00元,决算为99,061.18,完成年初预算的84.31%;公务接待费支出预算为29,900.00,决算为19,654.00,完成年初预算的65.73%%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车过路费、燃油费等支出减少;单位认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待费用

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少16,887.54,下降14.56%;公务接待费支出比决算增加919.00,增长4.91%体是国内接待费支出决算19,654.00元(其中:外事接待费支出决算0.0元),较上年增加919.00增长4.91%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待费用

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于机要通信、拥军优属应急保障及工作调研督导、服务军休老干部、军工保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上、下级部门到曲靖调研、督导工作上报资料等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市退役军人事务局2024年机关运行经费支出790,008.02,比上年减少82,656.84元,下降9.47%主要原因是本年度办公费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费32,462.98元,印刷费8,342.13元,邮电费8,000.00元,物业管理费198,350.00元,差旅费5,812.88元,会议费15,406.75元,公务接待费19,654.00元,工会经费86,843.95元,福利费97,648.92元,公务用车运行维护费27,460.41元,其他费用290,026.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市退役军人事务局资产总额 38,352,459.05 元,其中,流动资产6,937,422.98 元,固定资产 31,198,968.66 元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产 216,067.41 元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,391,180.56 ,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1,170,068.44元,其中:政府采购货物支出82,844.00元;政府采购工程支出657,392.06元;政府采购服务支出429,832.38元。授予中小企业合同金额899,089.27元,其中:授予小微企业合同金额878,742.38元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况涉密,按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市退役军人事务局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

监督索引号53030014076401111

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