监督索引号53030006073600201000
2024年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心的基本职能是制作电视节目,促进社会经济文化发展;为保障电视播出质量提供检测保障,广播电视节目检测、传输、专用设备维护等。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入曲靖市广播电视台2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员30人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.新闻宣传求质量,媒体融合求发展。
2.与时俱进,加快媒体融合步伐。
3.围绕中心、服务大局,全面完成麒麟区安排的多项重点工作和攻坚任务。
4.持之以恒正风肃纪,提升干部职工履职水平。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年度收入合计4,966,151.80元。其中:财政拨款收入4,966,151.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少52,565.16元,下降1.05%。其中:财政拨款收入减少52,565.16元,下降1.05%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。收入减少的主要原因是减少了退休人员一次性抚恤金、丧葬补助。
二、支出决算情况说明
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年度支出合计4,966,151.80元。其中:基本支出4,919,473.99元,占总支出的99.11%;项目支出44,240.00元,占总支出的0.89%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少52,565.16元,下降1.05%。其中:基本支出减少47,121.42元,下降0.95%;项目支出减少64,238.80元,下降59.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是减少了退休人员一次性抚恤金、丧葬补助。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心机构正常运转的日常支出4,919,473.99元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,518,824.60元,占基本支出的91.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,649.39元,占基本支出的8.15%。人均公用经费13,354.98元
(二)项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44,240.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为
党政储备人才专项经费44,240.00元,主要用于党政储备人才生活补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,963,473.99元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少52,565.16元,下降1.05%,完成年初预算的101.89%。主要原因是减少了退休人员一次性抚恤金、丧葬补助。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出44,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,年初无此项预算。主要用于党政储备人才的生活补贴。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,675,086.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于工资福利及日常办公费用支出;
8.社会保障和就业(类)支出652,088.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴交等支出;
9.卫生健康(类)支出201,086.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴费支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出391,212.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于住房公积金缴交支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,559.00元,决算为2,320.00元,完成年初预算的50.88%;支出决算较上年减少141.00元,下降50.64%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,559.00元,决算为2,320.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的50.88%。
因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算较上年减少2,380.00元,下降50.64%;具体是国内接待费支出决算2,320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少2,380.00元,下降50.64%;国(境)外接待费支出决算0.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,559.00元,支出决算为2,320.00元,完成年初预算的50.88%支出决算较上年减少2,380.00元,下降50.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4,559.00元,决算为2,320.00元,完成年初预算的50.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算为0.00;公务用车购置费支出决算为0.00;公务用车运行维护费支出决算为0.00;公务接待费支出决算减少2,380.00元,下降50.64%,具体是国内接待费支出决算2,320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,380.00元,下降50.64%;国(境)外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交流新媒体融合发展发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2024年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化。主要原因为曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心属非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心资产总额1,037,303.86元,其中,流动资产330,192.16元,固定资产707,110.70元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.0001元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少354,48.17元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款的部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数额(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政补助收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入:指事业单位和附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53030006073600201111
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