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曲靖市农村经济经营管理站2024年度部门决算目录
第一部分 曲靖市农村经济经营管理站概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市农村经济经营管理站概况
一、主要职责
参与制定农村经济经营管理制度;指导农村集体“三资”管理工作,承担农村集体经济组织经营的农村集体资产和财务监督管理的具体工作;承担农村土地承包及土地承包经营权流转管理,农民负担监督管理等工作,指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁;开展农村经济调查统计工作;承办市农业农村局交办的其他事项。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:土地流转管理室,农村集体资产管理室,农经统计室,办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化监督管理,推进土地流转工作,做好土地承包经营纠纷调处工作;
2.立足督促指导,巩固农村集体产权制度改革成果;
3.立足问题导向,进一步推进土地确权颁证工作;
4.切实加强农村集体“三资”管理;
5.开展农村经济调查统计工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市农村经济经营管理站2024年度收入合计2,323,151.28元。其中:财政拨款收入2,323,151.28元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少341,595.32元,下降12.82%。主要原因是本年农村经济经营管理专项资金减少,故本年收入减少。其中:财政拨款收入减少341,595.32元,下降12.82%,主要原因是农村经济经营管理专项资金减少;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市农村经济经营管理站2024年度支出合计2,323,151.28元。其中:基本支出1,998,141.92元,占总支出的86.01%;项目支出325,009.36元,占总支出的13.99%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少442,076.46元,下降15.99%。其中:基本支出减少211,366.31元,下降9.57%,主要原因是本年退休1人,人员经费及公用经费较去年减少;项目支出减少230,710.15元,下降41.52%,主要原因是农村经济经营管理专项资金较去年减少;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出1,998,141.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,812,804.51元,占基本支出的90.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,337.41元,占基本支出的9.28%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出325,009.36元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.农村经济经营管理专项资金145,009.36元,主要用于扩大民主管理范围农村集体产权制度改革试点成果,开展规范集体经济组织管理工作。
2.省级农业发展(第二批)专项资金180,000.00元,主要用于加强“三资”管理,规范土地流转,全面推行农业承包土地流转备案制和合同制。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,323,151.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少442,076.46元,下降15.99%,完成年初预算的104.94%。主要原因是本年农村经济经营管理专项资金支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出236,929.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%,完成年初预算的98.52%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤金等支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,养老保险支出减少。
9.卫生健康(类)支出81,362.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的98.32%。主要用于医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,医疗保险缴费支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1845615.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%,完成年初预算的106.79%。主要用于工资福利支出、农村经济经营管理专项资金支出;造成预决算差异的主要原因是本年追加农村经济经营管理专项资金预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出159,243.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的98.19%。主要用于住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,退休1人,住房保障缴费支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,501.32元,决算为50,501.32元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少2,177.43元,下降4.13%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元,决算为27,007.32元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.48%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为23,494.00元,决算为23,494.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.52%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,421.43元,下降5.00%;公务接待费支出决算较上年减少756.00元,下降3.12%;具体是国内接待费支出决算23,494.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少756.00元,下降3.12%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,501.32元,支出决算为50,501.32元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少2,177.43元,下降4.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元,决算为27,007.32元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为23,494.00元,决算为23,494.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策,严格落实过紧日子的要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,421.43元,下降5.00%;公务接待费支出决算减少756.00元,下降3.12%,具体是国内接待费支出决算23,494.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少756.00元,下降3.12%;国(境)外接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策,严格落实过紧日子的要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村经营管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次234人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农村经营管理工作产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
曲靖市农村经济经营管理站不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市农村经济经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是曲靖市农村经济经营管理站是非参公事业单位,因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,曲靖市农村经济经营管理站资产总额246,859.11元,其中,流动资产165,326.18元,固定资产81,532.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少28,397.02元,其中固定资产减少28,661.76元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额31,186.00元,其中:政府采购货物支出2,686.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出28,500.00元。授予中小企业合同金额31,186.00元,其中:授予小微企业合同金额14,611.19元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市农村经济经营管理站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030011032600401111
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