曲靖市农业农村局(本级)2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市农业农村局(本级)
  • 发布时间
    2025-09-28

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曲靖市农业农村局(本级)2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市农业农村局(本级)概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业农村局(本级)概况

一、主要职责

贯彻落实党的三农工作方针政策、战略规划,统筹研究和组织实施我市三农工作有关政策措施,监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置21个内设机构,包括:办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为曲靖市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员222人。包括财政拨款开支经费的公务员98人,参照公务员法管理人员2事业管理人员和专业技术人员99人,机关和事业工人23;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员150离休0人,退休150

车辆编制18辆,在编实有车辆18辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,紧扣做优品种、提升品质、打造品牌工作思路,践行大农业观、大食物观,按照中央两个确保三个提升两个强化和市委五个高于两个提升走在前列目标要求,着力强化六个方面支撑推进高端食品基地建设,高站位、宽视野、大格局、切实际谋划实施9大提升行动,全面增强1+4+2+N现代农业产业质量效益和竞争力,持续深化浙江千万工程经验曲靖实践,集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事,确保全市农业经济强劲、均衡、匹配、可持续发展,推动农业大市向特色农业强市转变取得实质性成效。

1.实施粮油综合产能提升行动。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责,进一步创新投融资模式,多措并举提升建后管护水平,强力推进10万亩创新投融资示范区、10万亩整区域推进示范区和10万亩整县推进示范区,带动全年建设高标准农田70万亩以上。坚持稳面积、提单产、增效益,扎实推进单产提升、种业振兴、豆油扩种、粮经协作、绿色生产和产业延链六大行动,稳步推进生物育种产业化示范,集成推广良田良种、良机良法,持续探索粮经协作技术模式,确保种粮955万亩、产粮336万吨以上,扩种油菜1万亩、大豆5万亩,种植油料135.6万亩,守牢粮食安全底线和耕地保护红线。

2.实施经作高效融合提升行动。聚焦绿色蔬菜、优质水果、新型花卉、道地药材,持续推进设施化、有机化、数字化同程同步,改造一批老旧设施、建设一批高端设施,着力打造全国最大的面向成渝地区双城经济圈和粤港澳大湾区的优质蔬菜供应基地,全省高端水果新兴产区、传统特色优质原料药生产基地、优质鲜切花出口生产基地,带动发展特色经作480万亩。探索商品化种苗繁育模式,提升经作种苗繁育组织化程度,拓展经作科技创新、数字经济、加工营销、观光采摘、农耕体验等新功能,延长净菜小包装、水果花卉分级分拣和冷链物流、中药材颗粒加工等新链条,构建科技引领、市场主体、品牌打造、功能拓展等经作融合发展新业态,擦亮麒麟蓝莓、陆良蔬菜等区域特色品牌。

3.实施畜牧延链补链提升行动。践行大中小型+散养户协调发展,加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和屠宰精深加工体系,稳定优化生猪产能,延伸畜牧产业链条,积极争取宣威火腿产业园打造国家级现代农业产业园,推动富源大河猪保种场、沾益恒源生猪养殖、陆良犇牛牧业养殖项目建成投产,加快会泽百万头生猪屠宰加工、会泽五星5万头肉牛屠宰加工项目建设,着力打造全国一流的肉食品生产加工基地,力争出栏生猪1,330万头、肉牛72万头、肉羊312万只、肉禽3436万羽,实现肉类总产量134万吨、奶类产量5万吨、禽蛋产量4.3万吨,生猪、肉牛规模化养殖率分别达66%55%

4.实施渔业高效发展提升行动。坚持走现代化、设施化、高端化和高质量发展路子,巩固提升会泽县国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果,统筹推进高端冷水鱼、大宗淡水鱼、特色水产品增量提质、融合发展,大力培育特色优质观赏鱼产业,着力打造全省乃至全国知名的优质冷水鱼养殖、加工、休闲观光基地。深入实施水产生态健康养殖五大行动,持续推进渔业一村一品、美丽渔村、特色小镇建设,力争创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区,实现水产养殖面积稳定在16.4万亩以上,产量达9.5万吨以上。

5.实施种业创新引领提升行动。坚持强优势、补短板、破难题,加快构建育繁推一体化的现代化种业发展路径,推动大北农与罗平大天种业、隆平高科与宣威宣城集约式融合发展,合力打造西南种业之都,巩固提升8个优势产业品种基地建设成果,加大核心技术攻关和种质资源保护力度,稳步实施国家良种繁育基地建设、种质资源保护利用项目,推进大北农种子供应链创新中心二期项目、西南山地玉米育种重点实验室建设。力争陆良县续建国家级制种大县项目,创建1个国家级制种大县、2个省级种业基地,建设高质量多元化种业基地60万亩。

6.实施市场主体培优培强提升行动。坚持对内扶优扶强、对外招大引强,全面实施农业市场主体培育三年行动,梯次推进个转企、小升规和四上企业培育,引进一批产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强的领军企业。加快构建龙头引领、多元主体支撑的现代农业经营体系,推进政策集成、要素集聚、企业集中、功能集合,加快推进北京新发地、洛阳春都、盐津铺子等项目建设,引领带动产品转化增值、产业提档升级,力争实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.81

7.实施绿色发展方式提升行动。巩固提升陆良国家现代农业示范区、麒麟国家农业绿色发展先行区创建成果,协同推进科技助绿、污染防治守绿、打造品牌增绿。强化农业面源污染治理,多措并举推进绿色种养循环、化肥农药减量、畜禽粪污资源化利用和长江十年禁渔,抓实抓细耕地障碍修复和受污染耕地治理。集成创新推广绿色科技,打造一批优质高效的粮经协作核心样板基地,扎实做好品牌创建顶层设计和政策制定,提升绿色生态曲字号品牌影响力、产品溢价力。力争主要农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达95%90%,废旧农膜回收率达88%,新增认证企业20个、绿色优质农产品100个。

8.实施农村人居环境整治提升行动。以学习推广浙江千万工程三年行动为统领,全域开展千村示范创和美、万村整治增星级,统筹推进村庄规划管理、农村两污治理、农村厕所革命、绿美乡村建设,全域开展星级村动态管理全域提升人居环境,以建设四美家园示范点引领乡村振兴走深走实,加快推进宜居宜业和美乡村。力争打造省级示范村44个、提升村1,695个,创建绿美乡镇9个、省级绿美村庄20个,迭代升级一批规范有序、美丽宜居升级版星级村。

9.实施农村居民增收提升行动。全面落实促进农村居民持续增收三年行动,做优做强土特产文章,总结推广助农增收典型案例,健全完善涉农市场主体利益联结机制,千方百计拓宽农民增收渠道,让农民更多分享产业链的增值收益,推动经济发展、企业增效、农民增收。力争农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步、迈上2万元新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市农业农村局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局(本级)2024年度收入合计160,713,290.62。其中:财政拨款收入160,673,067.10,占总收入的99.97%上级补助收入;事业收入(含教育收费0.00元)经营收入;附属单位上缴收入;其他收入40,223.52,占总收入的0.03%

与上年相比,收入合计增加81,849,663.37元,增长103.79%。其中:财政拨款收入增加85,509,439.85元,增长113.76%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少3,659,776.48元,下降98.91%财政拨款收入增加的主要原因是本年增加了第二批农业机械报废更新补贴补助资金等,导致本年收入增加。其他收入减少的主要原因是本年减少了省级拨入曲靖市农业专项资金,导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局(本级)2024年度支出合计161,254,529.38。其中:基本支出41,797,783.36,占总支出的25.92%;项目支出119,456,746.02,占总支出的74.08%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加81,797,076.08元,增长102.94%。其中:基本支出增加2,610,150.83元,增长6.66%;项目支出增加79,186,925.25元,增长196.64%上缴上级支出;经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是人员增加,导致工资福利支出及公用经费增加。项目支出增加的主要原因是本年增加了第二批农业机械报废更新补贴补助资金等支出,导致本年支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业农村局(本级)机构正常运转的日常支出41,797,783.36元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,783,510.72元,占基本支出的90.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,014,272.64元,占基本支出的9.60%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市农业农村局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支119,456,746.02元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资目标考核激励奖补经费48,955.67元,主要用于招商引资目标考核激励奖补工作;

2.珠源系列人才专项经费308,000.00元,主要用于珠源系列人才工作;

3.省级食品安全监管专项补助资金365,000.00 元,主要用于省级食品安全监管工作;

4.乡村高级职业经理人学院学员培训经费633,872.10元,主要用于乡村高级职业经理人学院学员培训;

5.三区科技人才支持计划中央补助资金20,000.00元,主要用于三区科技人才支持计划;

6.三区科技人才支持计划中央补助资金45,500元,主要用于三区科技人才支持计划;

7.310工程2023年一季度目标责任考核奖补资金10,000.00元,主要用于310工程2023年一季度目标责任考核奖补工作;

8.省级农业发展专项补助资金750,271.83元,主要用于省级农业发展专项补助;

9.提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金907,414.36元,主要用于中央农业经营主体能力提升;

10.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金350,000.00元,主要用于曲靖市优势主导产业品种研发基地建设工作;

11.中央粮油生产(第二批)保障资金545,128.00元,主要用于粮油生产等;

12.中央农业经营主体能力提升(第三批)补助资金56,056.34元,主要用于中央农业经营主体能力提升;

13.调整土壤三普补助资金767,360.00元,主要用于土壤三普工作;

14.中国农业大学国家乡村振兴研究院乡村振兴校地合作博士后曲靖专项资金1,000,000.00主要用于中国农业大学国家乡村振兴研究院乡村振兴校地合作博士后项目;

15.农机购置补贴政策实施组织管理经费50,000.00元,主要用于农机购置补贴;

16.粮烟协同发展示范补助经费646,433.00元,主要用于粮烟协同发展示范补助;

17.中央农业经营主体能力提升(本级)补助资金16,235.00元,主要用于中央农业经营主体能力提升(本级);

18.中央(第二批)耕地建设与利用资金6,328,963.80元,主要用于中央(第二批)耕地建设与利用;

19.城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂补助资金3,280,800.00元,主要用于城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂补助;

20.调整中央耕地建设与利用(土壤三普)补助资金4,182,180.00元,主要用于中央耕地建设与利用(土壤三普)补助;

21.省级农业发展(第二批)专项资金1,143,953.44元,主要用于农业发展工作;

22.金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金150,000.00元,主要用于金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展;

23.中央农业经营主体(第二批)能力本级提升资金1,030,024.60元,主要用于中央农业经营主体(第二批)能力本级提升;

24.农业事业发展专项经费5,589,886.00元,主要用于农业事业发展工作;

25.省级农业发展(本级)专项资金6,240,150.00元,主要用于农业发展工作;

26.中央农业(第二批)防灾减灾和水利救灾资金1,871,939.17元,主要用于农业防灾减灾和水利救灾;

27.重大动物疫病防控省级配套补助资金2,490,237.04元,主要用于重大动物疫病防控省级配套补助;

28.中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫)补助资金27,743,649.37元,主要用于中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫)补助;

29.重大动物疫病防控省级补助经费180,000.00元,主要用于重大动物疫病防控省级补助;

30.中央农业防灾减灾补助资金1,739,551.63元,主要用于中央农业防灾减灾补助;

31.中央农业产业发展(第二批)补助资金2,600,000.00元,主要用于农业产业发展工作;

32.中央粮油生产保障(第三批)补助资金30,000.00元,主要用于粮油生产保障工作;

33.土壤三普专项经费6,848,067.00元,主要用于完成麒麟区、罗平县、富源县、会泽县第三次全国土壤普查外业采样、内业检测及成果汇交工作,启动沾益区、陆良县、师宗县、宣威市普查工作;

34.农业产业化发展专项经费623,845.39元,主要用于农业产业化发展;

35.中央成品油价格调整对渔业补助资金197,860.00元,主要用于中央成品油价格调整对渔业补助;

36.曲靖市农田建设管理工作经费250,000.00元,主要用于曲靖市农田建设管理工作;

37.农业综合亚行贷款专项资金220,000.00元,主要用于农业综合亚行贷款;

38.革命老区建设促进会工作补助经费866,400.00元,主要用于革命老区建设工作;

39.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费200,000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴工作;

40.办公用房租用补助经费110,000.00元,主要用于支付办公用房租用费用;

41.下达2024年曲靖市对口支援迪庆州维西县专项资金20,000,000.00元,主要用于下达2024年曲靖市对口支援迪庆州维西县等工作;

42.第二期易地扶贫搬迁地方政府债券利息补助资金4,316,600.00元,主要用于第二期易地扶贫搬迁地方政府债券利息补助;

43.汇缴2024年度第一期易地扶贫搬迁地方政府债券利息资金4,316,600.00元,主要用于汇缴2024年度第一期易地扶贫搬迁地方政府债券利息等工作;

44.上海市对口帮扶曲靖市项目资金5,900,000.00元,主要用于上海市对口帮扶曲靖市项目;

45.万亩烟粮协同发展试验示范项目补助资金73,613.20元,主要用于万亩烟粮协同发展试验示范工作;

46.曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用产业科技特派团补助经费13,468.00元,主要用于曲靖市麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用产业科技特派团补助经费;

47.曲靖市农业项目专项资金494,381.08元,主要用于曲靖市农业项目工作;

48.农业机械报废更新补贴资金2,474,490.00元,主要用于农业机械报废更新补贴工作;

49.第二批农业机械报废更新补贴补助资金1,379,860.00元,主要用于农业机械报废更新补贴补助经费;

50.植物新品种保护工作经费50,000.00元,主要用于植物新品种保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出156,818,717.10元,占本年支出合计的97.25%。与上年相比增加80,114,610.00元,增长104.45%,完成年初预算的78.73%主要原因本年增加了第二批农业机械报废更新补贴补助资金等,导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,174,955.67,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的100.00%主要用于对个人和家庭的补助支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出633,872.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的100.00%主要用于乡村高级职业经理人学院学员培训支出

6.科学技术(类)支出65,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于三区科技人才支持计划

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出5,920,901.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的123.64%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出;造成预决算差异的主要原因是本年机构改革,曲靖市乡村振兴局人员并入曲靖市农业农村局,导致人员增加。

9.卫生健康(类)支出2,187,265.49占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的87.29%。主要用于医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加,医疗保险缴费减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出143,783,495.30占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%完成年初预算的76.27%主要用于发放工资、办公开支、农业农村发展专项支出;造成预决算差异的主要原因是减少农业事业发展专项经费、农业机械报废更新补贴资金拨付

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出3,052,726.88占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%完成年初预算的90.70%主要用于在职职工住房公积金单位承担部分;造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加,住房公积金缴费支出减少,导致住房保障(类)支出决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为570,689.00元,决算为551,482.98元,完成年初预算的96.63%;支出决算较上年减少179,310.51元,下降24.54%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为420,689.00,决算为447,397.94元,占财政拨款三公经费总支出决算的81.13%,完成年初预算的106.35%公务接待费支出年初预算为150,000.00,决算为104,085.04元,占财政拨款三公经费总支出决算的18.87%,完成年初预算的69.39%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,533.91元,增长3.84%公务接待费支出决算较上年减少195,844.42元,下降65.30%;具体是国内接待费支出决算104,085.04元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少195,844.42元,下降65.30%国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为570,689.00,支出决算为551,482.98,完成年初预算的96.63%支出决算较上年减少179,310.51元,下降24.54%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为420,689.00,决算为447,397.94,完成年初预算的106.35%;公务接待费支出预算为150,000.00,决算为104,085.04,完成年初预算的69.39%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻执行厉行节约相关政策,公车运行维护费及公务接待费有所减少

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加16,533.91,增长3.84%;公务接待费支出决算减少195,844.42,下降65.30%具体是国内接待费支出决算104,085.04元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少195,844.42元,下降65.30%国(境)外接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格贯彻落实相关政策减少三公经费支出,公车运行维护费及公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,041人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业农村工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

曲靖市农业农村局(本级)不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局(本级)2024年机关运行经费支出4,014,272.64元,比上年增加329,190.22元,增长8.93%,主要原因是本年办公开支较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市农业农村局(本级)资产总额42,727,836.35元,其中,流动资产12,611,476.18元,固定资产21,744,883.09元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,371,477.08元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,438,350.28,其中固定资产减少2,022,070.18。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度曲靖市农业农村局(本级)政府采购支出总额56,881,247.77元,其中:政府采购货物支出15,838,045.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出41,043,202.77元。授予中小企业合同金额40,607,143.41元,其中:授予小微企业合同金额27,300,626.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业农村局(本级)无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.基本支出决算:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出决算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

监督索引号53030011032600701111

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