曲靖市交通运输局(本级)2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市交通运输局(本级)
  • 发布时间
    2025-09-28

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曲靖市交通运输局(本级)2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市交通运输局(本级)概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市交通运输局(本级)概况

一、主要职责

(一)负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(二)组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

(三)负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作:指导公共汽车、城市轨道交通的运营,以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

(四)负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制,船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染,水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

(六)负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(七)指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能

减排工作。

(九)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

(十)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(十一)完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他

任务。

(十二)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

1)市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2)市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目,由市发展和改革委员会审核后,按照程序报批需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核,按照程序报批。

2.与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3.与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责,市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责,市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头,会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门,负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,开展河道采砂的水上执法监管。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构和机关党委(人事科),包括:办公室、政策法规科、综合规划科(科技信息科)、综合运输科(城市公共交通管理办公室)、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科(曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局)、交通战备科(曲靖市交通战备办公室)。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

曲靖市交通运输局(本级)作为二级预算单位纳入曲靖市交通运输局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的公务员41;参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5离休5人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20离休0人,退休20年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,完成综合交通固定资产投资216.29亿元(高速公路201亿元、农村公路及其他15.29亿元)有力支撑全市固定资产投资。

)稳步推进重点项目建设扎实推进陆寻、会巧、宣富、师丘、宣会、富罗6互联互通高速公路建设,项目全部纳入《云南省2024年度省级重大项目清单》和《云南省2024年度重中之重项目清单》,累计完成投资557.8亿元全力做好渝昆高铁曲靖段征地拆迁和施工环境保障工作,完成正线用地征用2701亩、坟墓搬迁595冢、房屋拆迁673户、三电迁改163个点位,为项目推进提供良好的施工环境;建安工程约完成70%,累计完成投资100.2亿元。完成新改建农村公路1171.882(乡镇通三级路113.823公里、30户以上自然村通硬化路1024.829公里、地方自筹资金33.23公里)、村道安全生命防护工程591公里、危桥改造38座(含新建2座),省级下达目标任务全面完成。投资5756.69万元完成绿化面积195.35万平方米、完成率100.65%植树量34.4万株、完成率100.71%,其中,绿美农村公路完成1101.5公里、绿美高速完成57.03公里;积极配合省公路局开展普通国省道绿美公路建设,完成绿化面积87.04万平方米、植树量23.98万株。

(二)积极做好项目谋划和储备。公路方面,积极开展G56杭瑞高速马龙至小铺段改扩建工程大线方案研究,积极推进G60沪昆高速盘州至曲靖段、G357广西八大河至大水井至五龙段以及G320富源小街子至寻甸三支龙段改扩建工程前期工作。铁路方面,全力配合省发展改革委、省交通运输厅开展铁路项目前期工作,滇东纵向铁路通道项目已完成可研报告(初稿)编制,沪昆铁路长水设站项目已获国铁集团支持并写入路省会议纪要民航方面宣威民用机场已签订《军地合作协议》,召开预可研报告评估会、空域规划和军民航协调会;《预可研报告》评估意见和《宣威民用机场可持续运营方案》已报至中国民航工程咨询公司并完成文件外审程序;国家发展改革委已正式受理评估报告并致函中央军委审签立项意见,待审批。客运枢纽及其他项目方面积极争取曲靖火车站综合客运枢纽项目国家补助资金,完成项目备案、用地勘界及选址意见书办理,正抓紧办理划拨用地手续并编制资金申请报告;积极抢抓大规模设备更新和消费品以旧换新机遇,推进交通运输领域设备更新换代,目前已上报53个储备项目。

(三)不断提升交通运输优质服务。抢抓国家、省对运输结构调整的专项补助资金支持机遇,持续扩大对公转铁企业支持力度,鼓励支持有条件的货运企业采用互联网+的市场化方式搭建网络货运平台,加快传统运输企业转型升级,全市5家规模以上式联运企业营业收入增速达4.4%严格落实物流保通保畅、高速公路差异化收费、鲜活农产品运输绿色通道等政策,累计减免车辆4296.59万辆,减免通行费64013.11万元。实现农村客运公交化改造14条,全力提升城乡交通运输均等化服务水平建立客货邮融合协同工作机制,打通城乡交通运输一体化人流、物流、商流便捷通道,累计代运邮件快件79.03万余件。积极推一个窗口对外一站式政务服务,推行跨省通办,创新容缺受理+告知承诺审批新模式,办理承诺件1686件、行政许可及公共服务事项25938件,限时办结率达100%,跑出政务服务加速度。新改建50个公交站台,打造敬老爱老线路,进一步提升城市公共交通服务保障能力。

(四)不断夯实交通安全发展基础围绕两客一危一货一网车辆以及重点领域深入开展安全检查和隐患排查整治,发现隐患962条,均100%完成整改。开展路面联合执法2859次,出动治超执法人员32847人(次),检测货运车辆95.02万辆,查处违法超限超载车辆4854辆,卸载货物14909吨;源头治理环节共检查车辆31862辆,纠正违法装载车辆1507辆,源头卸载货物4447.5吨,抄送货运车辆违法超限超载信息571件,与货运源头企业、大型厂矿企业签订治超责任书4393份,坚决守牢交通运输领域安全底线。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输局(本级)2024年度收入合计502,044,646.39。其中:财政拨款收入502,044,646.39,占总收入的100.00%上级补助收入;事业收入(含教育收费0.00元)经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少209,487,814.12元,下降29.44%。其中:财政拨款收入减少209,487,814.12元,下降29.44%主要原因是本年较上年减少地方政府专项债券应付利息补助资金收入160,430,386.11元、新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金收入6,600,000.00元、曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段)政府补助资金收入35,500,000.00元、省预算内前期工作经费收入6,000,000.00上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输局(本级)2024年度支出合计502,080,670.39。其中:基本支出10,187,906.01,占总支出的2.03%;项目支出491,892,764.38,占总支出的97.97%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少222,686,533.62元,下降30.73%。其中:基本支出减少832,970.22元,下降7.56%;主要原因是厉行节约,严控公用经费支出。项目支出减少221,853,563.40元,下降31.08%主要原因是本年较上年减少地方政府专项债券应付利息补助资金支出160,430,386.11元、新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金支出6,600,000.00元、曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段)政府补助资金支出35,500,000.00、省预算内前期工作经费收入6,000,000.00元,公路还贷专项资金13,000,000.00上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出10,187,906.01其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,026,134.46元,占基本支出的88.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,161,771.55元,占基本支出的11.40%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市交通运输局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出491,892,764.38其中:基本建设类项目支出0.00

公益性岗位岗位补贴资金经费14,720.00元,主要用于公益性岗位岗位社会保险补贴

公益性岗位社保补贴资金经费8,018.14元,主要用于公益性岗位岗位社会保险补贴

企业军转干部解困及慰问经费1,089,829.00元,主要用于保障企业军转干部的基本生活需求和医疗保障;

地方政府专项债券应付利息补助资金经费361,544,613.89元,主要用于地方政府专项债券应付利息补助资金支出

沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费3,138,326.70元,主要用于支付基金应付投资收益和回购本金、降低政府债务成本偿付借款利息

东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费18,635,288.89元,主要用于支付基金应付投资收益和回购本金、降低政府债务成本、偿还借款和利息

310工程奖补资金100,000.00元,主要用于开展310工程相关工作经费;

综合交通基础设施建设专项经费4,580,388.76元,主要用于开展综合交通基础设施建设相关工作经费

邮政事业发展补助经费400,000.00元,主要用于开展邮政业安全发展及行业监管、行业统计运行监测相关工作经费

2023年度市本级(费改税部分)农村道路客运补贴资金579,500.00元,主要用于农村客运补贴城市交通发展奖励

城市公交补贴经费76,066,179.00元,主要用于老年人免费乘坐市内公共交通工具补贴、现役军人免费乘坐公交车补贴

2023年度市本级(涨价部分)农村道路客运补贴资金25,735,900.00元,主要用于农村客运补贴城市交通发展奖励

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出140,500,032.50元,占本年支出合计的27.98%。与上年相比减少62,057,428.01元,下降30.64%完成年初预算的43.38%造成预决算差异的主要原因是本年较上年减少新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金支出6,600,000.00元、曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段)政府补助资金支出35,500,000.00元、省预算内前期工作经费收入6,000,000.00元,公路还贷专项资金13,000,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出年初无此项预算。

2.外交(类)支出年初无此项预算

3.国防(类)支出年初无此项预算

4.公共安全(类)支出年初无此项预算

5.教育(类)支出年初无此项预算

6.科学技术(类)支出年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出2,444,965.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%完成年初预算的271.21%。主要用于行政单位离退休经费67,746.92元,机关事业单位基本养老保险缴费支出812,443.36元,机关事业单位职业年金缴费支出191,998.80元,其他行政事业单位养老支出260,209.48元;其他就业补助支出22,738.14元,军队转业干部安置1,089,829.00造成预决算差异的主要原因是曲交集团年初独立预算其他行政事业单位养老支出189,660.00,决算并入市本级;新增退休人员职业年金191998.8元、曲交集团军转干部解困补助经费1089829元。

9.卫生健康(类)支出706,701.23占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的115.20%主要用于行政单位医疗支出386,815.56元,公务员医疗补助支出266,849.17元,其他行政事业单位医疗支出53,036.50元。 造成预决算差异的主要原因是曲交集团年初独立预算行政单位医疗支出100,000.00元,决算并入市本级

10.节能环保(类)支出年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出年初无此项预算

12.农林水(类)支出年初无此项预算

13.交通运输(类)支出136,608,387.57占一般公共预算财政拨款总支出的97.23%,完成年初预算的42.48%主要用于行政运行支出7,408,828.22公路建设21,773,615.59元;其他公路水路运输支出4,644,364.76元;预决算差异的主要原因是高速公路项目建设市级补助资金年初预算5,470,000.00元,在预算执行过程中全额调减;邮政领域市级建设经费年初预算200,000.00元,在预算执行过程中全额调减;南海子至响水河公路项目市级补助资金年初预算15,675,400.00元,在预算执行过程中全额调减;云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段)项目地方政府承担运营期缺口补助资金120,400,300.00元,在预算执行过程中全额调减。

14.资源勘探工业信息等(类)支出年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出年初无此项预算

16.金融(类)支出年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出年初无此项预算

19.住房保障(类)支出739,978.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的97.68%主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动,薪资调减,缴费基数减少。

20.粮油物资储备(类)支出年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出年初无此项预算

23.其他(类)支出年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出年初无此项预算

25.债务付息(类)支出年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为93,501.94元,决算为88,469.12元,完成年初预算的94.62%;支出决算较上年减少9,795.67元,下降9.97%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为81,021.94,决算为79,034.12元,占财政拨款三公经费总支出决算的89.34%,完成年初预算的97.55%公务接待费支出年初预算为12,480.00,决算为9,435.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的10.66%,完成年初预算的75.60%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,230.67元,下降7.31%公务接待费支出决算较上年减少3,565.00元,下降27.42%;具体是国内接待费支出决算9,435.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,565.00元,下降27.42%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为93,501.94,支出决算为88,469.12,完成年初预算的94.62%支出决算较上年减少9,795.67元,下降9.97%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出预算为81,021.94,决算为79,034.12,完成年初预算的97.55%;公务接待费支出预算为12,480.00,决算为9,435.00,完成年初预算的75.60%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强部门公务接待管理,严格落实政府部门过紧日子的思想,严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定,严格控制接待人次、标准和接待范围,加强部门经费管理,压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6,230.67,下降7.31%;公务接待费支出决算减少3,565.00,下降27.42%具体是国内接待费支出决算9,435.00(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,565.00元,下降27.42%国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是加强部门公务接待管理,严格落实政府部门过紧日子的思想,严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定,严格控制接待人次、标准和接待范围,加强部门经费管理,压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3主要用于道路运输行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通运输调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输局(本级)2024年机关运行经费支出1,161,771.55比上年减少139,536.23,下降10.72%主要原因厉行节约,严控公用经费支出。单位机关运行经费主要用于2024年保障曲靖市交通运输局(本级)日常运转支出,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市交通运输局(本级)资产总额291,108,486.07元,其中,流动资产287,579,301.76元,固定资产3,483,586.22元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产45,598.09元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,876,104.2,其中固定资产增加94,857.00处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额66,681,591.12元,其中:政府采购货物支出94,857.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出66,586,734.12元。授予中小企业合同金额234,034.12元,其中:授予小微企业合同金额234,034.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市交通运输局(本级)无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款的部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数量(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公务用车运行维护费:为保证公务用车的正常使用,对所安排的公务用车的维护、加油等费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030005034800501111

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