曲靖市妇女联合会2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市妇女联合会
  • 发布时间
    2025-09-28

监督索引号53030018071301000

曲靖市妇女联合会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市妇女联合会是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

曲靖市妇女联合会的主要职责是:

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,坚决贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线,团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,促进全市经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,宣传各行各业先进妇女,积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,壮大巾帼志愿者队伍,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》,指导全市各级妇联和妇女代表大会,开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,加强妇女之家建设,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、妇女发展部、权益部和家庭儿童工作部。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即曲靖市妇女联合会。所属单位0个。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员12事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2离休2人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9离休0人,退休9

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,学习宣传贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述及考察云南重要讲话精神,在市委、市政府的领导和省妇联的指导下,围绕市委一中心一样板两区建设奋斗目标,持续发挥引领服务联系职能,服务中心大局更加有效,桥梁纽带作用更加凸显,一系列好事实事让妇女儿童和家庭更加可感可及,各项工作取得新成绩,为奋力谱写中国式现代化云南篇章曲靖实践贡献巾帼智慧和力量。

一是强化思想政治引领,团结动员妇女更加走新走心。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,聚焦跟党奋进新征程 巾帼建功新时代主题,加强内容建设,创新宣传形式,线上线下齐发力,开展妇女群众喜闻乐见、贴近生活的宣传宣讲活动;举办奋进新征程、做好接班人青少年爱国主义读书教育主题演讲竞赛等系列活动;开展曲靖市跟党奋进新征程、巾帼建功新时代——干在实处建新功、走在前列展风采、勇立潮头绽芳华”“三八国际妇女节主题系列活动。严格落实意识形态工作责任制,定期专题研判妇女领域意识形态风险,坚决防范妇女领域潜在风险向政治安全领域传导。

二是汇聚妇女智慧力量,助力巾帼建功更加有质有效。整合资源带动广大妇女创业创新,链接平台助力妇女企业家建功立业;联合举办第六届中国创翼创业创新大赛曲靖选拔赛,推荐项目荣获三等奖;选送女企业家参加沪滇合作、对口帮扶巾帼头雁培训、巾帼云品市集展等系列活动;争取中国妇女发展基金会项目资金,在会泽县娜姑镇发基卡村、马路乡马路村实施母亲水窖集中饮水工程,解决当地村民饮水困难;指导市女企业家协会完成换届选举、发展会员320名;在麒麟区、宣威市、富源县、会泽县举办市妇联家政技能提升培训班4250人参训;推荐31名女企业家、农村实用人才女带头人到上海、昆明等地参加培训。激励引领广大妇女建功立业,1人荣获全国三八红旗手1个集体荣获全国三八红旗集体7人荣获云南省三八红旗手3个集体荣获云南省三八红旗集体

三是筑牢权益保护屏障,妇女儿童维权更加落细落实。推动全市妇女儿童两个规划重难点指标的落实,各项指标持续向好,两规178项指标中,有44项可量化指标优于全省平均水平。深化巾帼普法乡村行”“婚育新风进万家等宣教活动899场,群众性法治文化活动287场,法律咨询服务285场,线上发布网络普法宣传产品417个,开展网络普法互助活动25次,提升妇女儿童依法维权意识和能力,普法工作经验在《中国妇女报》刊载。联合开展巾帼暖人心深化维护妇女权益专项活动,在12309检察服务中心设置妇女儿童权益保障接待窗口,召开打击性侵犯罪及受害妇女儿童救助帮扶专项工作会,招募巾帼维权志愿者30名,为困难妇女争取专项司法救助金,通过12338妇女维权热线、妇联信访窗口接处妇女儿童诉求394件,排查化解婚姻家庭纠纷1786件。曲靖市妇联三聚焦建好用好妇女儿童一站式维权服务阵地经验在省妇联系统工作会议上交流发言,选送的《同居期间遭家暴 多部门联动化干戈——杨某申请人身安全保护令案》获评云南省维护妇女儿童合法权益十大优秀案例

四是深化拓展文明实践,家庭家教家风建设更加有形有感。以宣传贯彻习近平总书记关于家庭家教家风系列论述重要精神为主线,开展书香飘万家 共筑强国梦主题亲子阅读活动1600余场次,受众2万余人次;开展家庭教育公益巡讲近百场,家庭教育指导服务2000余场次;举办奋进新征程 共筑家国梦家风家教宣传月及5.15国际家庭日主题系列活动1500余场,展播家庭先进事迹38期,开展家庭教育讲座133场,覆盖人数近1.4万人;选树100户市级最美家庭、100户市级绿色家庭;牵头抓好家健康专项行动,工作经验被央媒采访报道。

五是倾心关爱传递温暖,聚力急难愁盼更加用心用情。深化三访四察五送工作,关注特殊困难群体,着力一老一小关爱服务,帮助妇女儿童解决看病、就医、就学等急难愁盼问题1641个。制定印发《曲靖市妇联农村留守儿童、困境儿童和留守老年人关爱服务工作实施方案》,实施了关爱行动计划之留守儿童助学项目、关爱行动计划援助项目、爱暖万家 陪伴成长项目等,发放妇女儿童关爱资金;配合中国儿童少年基金会和中国航天科工集团有限公司在富源县定点实施了航天·筑梦春蕾计划公益项目;积极向上级争取到20阳光驿站项目、爱心妈妈服务留守困境儿童项目支持资金;实施HELLO小孩公益项目,为困境儿童发放爱心套餐物资300份;实施母亲邮包项目,为困境母亲发放母亲邮包545;实施爱心妈妈彩云书袋项目,为6个省级家庭亲子阅读基地发放彩云书袋120份,实施阅芽包项目,为98名幼儿发放阅芽包;动员全市在99公益日募捐善款。打造杜鹃花爱心妈妈服务品牌,全市招募爱心妈妈(爸爸)4055名,结对儿童5705对,开展七个一活动16055场次,曲靖杜鹃花爱心妈妈经验做法得到市委领导批示肯定,典型经验在省妇联相关会议上交流并在《中国妇女网》《曲靖日报》等各级各类媒体报道。以寒假、暑假和六一为契机,在全市少年儿童中广泛开展把爱带回家”“少年儿童心向党等主题活动共3000余场次、托管班100余期,共惠及家长儿童22万余人次。为323名低收入妇女两癌患者申请中央专项彩票公益金、省级专项救助金;联合市妇幼保健院开展两癌义诊服务活动,动员6500余名妇女参加两癌保险。

六是固本强基激发活力,推进妇联改革更加走深走实。制定下发《妇联组织工作材料汇编》《曲靖市妇女微家建设指南》等,召开三新领域妇联组织建设推进会,推出妇联组织建设指导学习专栏11期,指导新建妇联组织337个、新发展团体会员21个、新建妇女微家238个,妇联组织有形有效覆盖率得到提升。制定印发《关于贯彻落实妇女代表大会代表联系所在区域妇女群众制度的通知》,妇联执委、妇女代表联系服务妇女群众工作质效进一步提升。举办妇联系统干部能力提升培训班1期,培训基层妇联干部148名,推荐111名妇联干部参加全国妇联、省妇联培训,选树省级最美执委18名,妇联干部队伍建设持续加强

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇女联合会2024年度收入合计4,716,325.13。其中:财政拨款收入4,288,804.61,占总收入的90.94%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入427,520.52,占总收入的9.06%

与上年相比,收入合计减少1,461,649.16元,下降23.66%。其中:财政拨款收入减少685,757.79元,下降13.79%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少775,891.37元,下降64.47%。财政拨款收入减少的主要原因是妇女活动专项经费减少;其他收入减少的主要原因是省级下拨的妇女儿童关爱慰问活动经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇女联合会2024年度支出合计4,902,812.22。其中:基本支出3,276,270.25,占总支出的66.82%;项目支出1,626,541.97,占总支出的33.18%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1,073,483.00元,下降17.96%。其中:基本支出减少156,187.99元,下降4.55%;项目支出减少917,295.01元,下降36.06%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因人员较上年减少(人员退休)导致人员经费和公用经费相对减少;项目支出减少的主要原因是妇女活动专项经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,276,270.25其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,924,409.73元,占基本支出的89.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,860.52元,占基本支出的10.74%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,626,541.97其中:基本建设类项目支出0.00

1.妇女活动专项经费819,210.76元,主要用于开展妇女活动的政策宣传材料印刷费、办公费、会议费、培训费等支出。

2.妇女儿童发展规划专项经费支出35,000.00元,主要用于实施妇女儿童发展两规划工作的宣传资料印刷费、差旅费、会议等支出。

3.就业创业服务补助专项资金支出20,000.00元,主要用于开展妇女创业就业技能培训支出。

4.创业担保贷款奖励性补助资金50,000.00元,主要用于开展妇女创业就业担保贷款相关工作的办公经费支出。

5.2024年重大传染病防央补助经费50,000.00元,主要用于艾滋病防治知识宣传教育活动宣传资料制作支出

6.公益性岗位岗位补贴专项资金18,560.00元,主要用于支付公益性岗位人员岗位补贴支出。

7.公益性岗位社保补贴专项资金9,773.60元,主要用于支付公益性岗位人员社保缴费支出。

8.310工程奖补资金9,990.00元,主要用于购置办公设备支出。

9.单位资金专项工作经费614,007.61元,主要用于划拨省儿童基金会关爱行动计划助学金活动、省妇联关爱慰问系列活动支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,288,804.61元,占本年支出合计的87.48%。与上年相比减少685,757.79元,下降13.79%完成年初预算的96.10%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,008,843.47占一般公共预算财政拨款总支出的70.16%,完成年初预算的88.85%主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划,压缩经费支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出687,371.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%完成年初预算的115.57%主要用于职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出;造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员滚动更新,年内追加了社保预算和追加了就业创业服务补助专项资金创业担保贷款奖励性补助资金

9.卫生健康(类)支出332,974.13占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的119.07%主要用于开支单位职工医疗保险费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤保险缴费等支出造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整及人员滚动更新,年内追加了相应预算

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出50,000.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,年初无此项预算主要用于妇女创业就业相关业务活动支出(贷免扶补及创业担保贷款奖补资金);造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年内追加项目,年初无此预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出209,616.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的103.70%主要用于为职工缴纳的住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是人员滚动更新,年内追加了相应预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为33,823.32元,决算为28,000.29元,完成年初预算的82.78%;支出决算较上年减少3,920.46元,下降12.28%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32,决算为26,932.29元,占财政拨款三公经费总支出决算的96.19%,完成年初预算的99.72%公务接待费支出年初预算为6,816.00,决算为1,068.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的3.81%,完成年初预算的15.67%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,496.46元,下降5.26%公务接待费支出决算较上年减少2,424.00元,下降69.42%;具体是国内接待费支出决算1,068.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,424.00元,下降69.42%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为33,823.32,支出决算为28,000.29,完成年初预算的82.78%支出决算较上年减少3,920.46元,下降12.28%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为27,007.32,决算为26,932.29,完成年初预算的99.72%;公务接待费支出预算为6,816.00,决算为1,068.00,完成年初预算的15.67%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,496.46,下降5.26%;公务接待费支出决算减少2,424.00,下降69.42%具体是国内接待费支出决算1,068.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,压缩经费支出,最大限度地发挥财政资金效益

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来曲靖调研、检查指导工作的上级领导、下级妇联及对口单位发生的接待支出安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市妇女联合会2024年机关运行经费支出351,860.52比上年减少41,160.69,下降10.47%主要原因是按照过紧日子的要求,公用经费开支有所节约和控制曲靖市妇女联合会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市妇女联合会资产总额498,678.03元,其中,流动资产23,522.77元,固定资产451,259.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产23,895.33元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少309,038.30,其中固定资产减少123,000.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产24项,账面原值155,950.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额73,982.29元,其中:政府采购货物支出55,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,432.29元。授予中小企业合同金额58,747.00元,其中:授予小微企业合同金额3,197.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市妇女联合会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53030018071301111

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