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曲靖市人民政府办公室2024年度
部门决算目录
第一部分 曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职责
按照“三定”方案的规定,曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构,级别为正处级,加挂曲靖市人民政府督查室牌子。主要职责是:承办国务院和省人民政府文件、指示在全曲靖市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作,以及省委、省人民政府及其部门和市委转交由市人民政府办理的事项;负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办;协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文;研究县(市、区)人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批;根据市人民政府领导指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定;督促检查各县(市、区)人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导报告;负责市人民政府的应急值守工作,及时向市人民政府领导报告重要情况并协助市人民政府领导处理由市人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件;根据市人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案;负责处理群众来信,接待群众来访,及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全市信访工作;负责市人民政府办公室人事、党务、工、青、妇工作,以及对代管单位工作的联系、指导和管理;负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作,联络、协调新闻单位搞好曲靖市的宣传报道工作;负责全市政务信息工作;承办曲靖市人民政府和曲靖市人民政府领导交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
曲靖市人民政府办公室共设置23个内设机构,包括:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文稿科、综合科、调研科、人事科、总值班室、议案办理科、综合督查科、目标督查科、决策督办科、机要文书科、信息科、政府信息公开科、行政科、机关党委;
所属单位3个,分别是:
1.曲靖市人民政府办公室(本级)
2.曲靖市人民政府驻昆明办事处
3.云南省曲靖市人民政府驻北京联络处
(二)决算单位构成情况
纳入曲靖市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是:
1.曲靖市人民政府办公室(本级)
2.曲靖市人民政府驻昆明办事处
3.云南省曲靖市人民政府驻北京联络处
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的:公务员72人,参照公务员法管理人员14人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人12人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人(离休0人,退休62人)。
车辆编制52辆,在编实有车辆23辆。
三、重点工作概述
一是坚持精细精致办文办会。修订完善《曲靖市人民政府办公室工作手册》,进一步健全完善公文办理工作程序和责任体系,严格落实公文限时办结制度,规范发文流程,严把政策、文字、审核、校对、制发等各个关口,建立健全公文质量测评、退文、保密管理等制度,共办理各类文件6451件、发文128件、开展公文点评8次、抽查公文823件,市政府和市政府办公室公文数量同比下降18%,市政府办公室发文128件、同比下降16.5%,收文10500件、同比下降11%。高标准做好会议活动统筹服务工作,今年以来牵头筹备国家、省在曲召开的重要会议和全市性会议活动80余次,筹备市政府党组理论学习中心组学习13次、曲靖市政府党组会议40次、市政府常务会议24次,高质量完成水利部主要领导和省委、省政府主要领导到曲靖调研的服务保障,高水平筹备了全国水库移民安置工作座谈会、国家卫生健康委新闻发布会、全省学习运用“千万工程”经验推动“三农”工作高质量发展现场会等系列重大会议活动,高效率组织参加2024中国产业转移发展对接活动(云南)、第8届南博会等重大活动等。
二是持续提升信息工作质量。持续紧扣领导关注点、社会热点、工作亮点、民生痛点,主动思考、深入挖掘,及时把各个领域、各个层面的相关信息集中汇总,加强综合研判,形成有具体情况、有深度分析、有可行建议的高质量信息,努力使信息工作成为反映社情民意的绿色通道,更好地服务领导决策、推动工作落实。2024年以来,刊发《工作交流》61期、《信息专报》28期,获市政府领导批示、批转42篇;向省政府办公厅筛选上报舆情信息2.4万余条,报送《信息快报》549篇、采用109篇,获省政府领导批示、批转20篇,共计得分1582分,政务信息工作排全省第二。
三是全面加强信息公开工作。制定曲靖市2024年政务公开补短强弱整改提升工作任务清单,清单化、项目化推进各重点领域政府信息公开,利用政务微博、微信、移动客户端等新媒体和政府网站拓宽公开渠道,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,进一步加大财政预决算、重大建设项目、社会公益事业、公共资源配置等重点领域信息公开力度,增强政府公信力。2024年以来,通过市政府门户网站主动公开政府信息4273条,集中公开现行有效政府规章2部、行政规范性文件468件,解读政策性文件111件,依法依规办理政府信息公开申请151件。加强政府系统网站和政务新媒体管理工作,严格落实政府网站和政务新媒体登记备案制度,规范账号管理,加强风险排查、监测预警和应急处置等网络安全管理工作,实现100%全覆盖检查,有效堵塞安全漏洞。对市政府门户网站政府信息公开平台116个栏目进行归集合并和优化调整,栏目导览更加清晰、公开内容更成体系、信息获取更加便捷,有效提升政府网站服务功能。
四是切实提升政务督查实效。紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,创新督查工作思路、改进督查方式、拓展督查视野,坚持“督帮一体”,实行清单式管理、跟踪式推动、销号式督查,构建纵横联动、密切配合、齐抓共管的大督查体系。贯彻落实为基层减负各项要求,统筹规范政府系统“督检考”工作,切实提升督查工作实效,2024年确定的市级行政机关督查检查计划事项25项,同比减少10项。2024年以来,核查办理“互联网+督查”转办问题线索338件,梳理交办政府工作报告重点任务144项,办理市政府党组会和常务会决定事项134项、办结119项,对819件市政府主要领导批示件进行跟踪督办,已办结656件、正在推进69件、需长期坚持94件。对经济发展、规划编制、安全生产、生态环境、民生保障等工作开展重点督查,编写《政务督查专报》24期,《政务督查通报》8期,有力推动了市委、市政府各项工作部署不折不扣落到实处。高质量配合市委开展全市安全生产和信访稳定工作专项督查、省委第一巡视组巡视曲靖市反馈意见整改工作监督检查、耕地保护督查等专项督查18次,全力推动各项工作落实。
五是高质高效办理建议提案。严格按照规定,履行好政府系统建议提案办理工作的督促、检查、指导、协调、联络等职能,持续健全“按件制定方案、按月调度分析、半年专项督办”等办理机制,强化统筹协调、提升办理质效,督促各承办单位切实落实“五级责任制”和“五定要求”,推动建议提案办理从“答复型”向“落实型”转变,实现“办好一件建议提案、解决一类问题、推动一项工作、受益一方群众”的社会治理效果。今年,12件省两会代表建议、政协提案高效办结;477件市两会代表建议、政协提案全部办结,建议办理面商率、答复率均达100%,提案办理面商率、答复率均达99.7%,切实将代表建议、政协提案转化为改进工作、推动发展、改善民生的实际举措。
六是严格落实过紧日子的要求。优质、高效做好办公环境、公务用车管理等行政后勤工作,推进后勤保障精细化、规范化,全力保障市政府高效运转。牵头修订《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》,开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作,建成市级办公用房管理系统,推进机关事务工作高质量发展。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市委实施办法,坚持厉行节约,扎实推进“舌尖上的浪费”“违规公务接待报销”突出问题专项整治,持续加强和规范“三公”经费管理,办公室“三公”经费同比下降34.05%。严格执行会议费管理的有关规定,从严控制会议经费支出,会议经费同比下降52.6.72%。认真做好固定资产清查盘点,优化内部工作流程,规范做好设备维护、物品采购,在政采云平台采购货物和服务42项,进一步降低行政运行成本。
七是统筹推进其他重点工作。聚焦构建上下左右贯通、运转高效灵敏的应急值守体系,全面改造提升市政府应急值守系统,建成视频会商系统、应急救援现场音视频实时传输系统、应急指挥网视频调度系统,健全领导带班、24小时值班、工作通报等制度,办理重要紧急情况信息388件,向省政府总值班室报送值班信息37期,办理单位主要领导外出请假报备信息534件。深入推进“党员联系群众,我为群众办实事”工作,选派2名副处级领导干部到向阳社区参与“党建引领基层治理”工作,组织机关党员深入麒麟区寥廓街道社区服务群众,推动解决政府小区社会化物业管理难题,积极参与巩固提升全国文明城市创建成果、常态化志愿服务和网格工作等,努力为基层排忧解难、为民办实事做好事。扎实抓好定点帮扶工作,继续选派3名工作队员到挂钩联系帮扶点会泽县待补镇箐门村开展帮扶工作,加快推进箐门村宜居宜业和美示范村、羊肚菌高标准示范种植、新发村下海子小组村民活动中心、待补镇中小学校园安全防护工程等项目建设,推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市人民政府办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2024年度收入合计37,113,514.07元。其中:财政拨款收入37,113,514.07元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少2,443,520.00元,下降6.18%。其中:财政拨款收入减少2,416,520.00元,下降6.11%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是2024年发展研究中心独立成立一级预算单位,相关经费转出。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2024年度支出合计37,855,517.15元。其中:基本支出28,926,833.23元,占总支出的76.41%;项目支出8,928,683.92元,占总支出的23.59%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位的补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,694,066.92元,下降4.28%。其中:基本支出增加553,140.43元,增长1.95%;项目支出减少2,247,207.35元,下降20.11%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位的补助支出。主要原因是2024年发展研究中心独立成立一级预算单位,相关经费转出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,926,833.23元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,852,679.36元,占基本支出的85.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,074,153.87元,占基本支出的14.08%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,928,683.92元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.单位自有资金专项经费31,640.00元;主要用于发展研究中心开展民生调查。
2.政府办机关专项经费376,059.00元;主要用于保障市政府办公室机关正常运转支出,不断提高“三办三服务”水平。
3.督办及调研工作经费886,686.50元;主要用于开展督办和调研工作的支出。
4.应急管理工作经费164,602.67元;主要用于落实24小时应急值守,保持电话、传真、电台时刻处于良好状态;突发事件处置快速高效,信息报送规范、准确、完整;应急管理宣传教育到位,培训演练取得实效。
5.办公补助经费866,584.94元;主要用于保证市政府工作的正常开展,提高办文质量和办文水平,确保市政府各类文件、材料的及时印制,为市政府和全市经济社会发展、各项制度的落实提供了优质的保障。
6政府门户网站运营维护专项经费800,000.00元;主要用于曲靖珠江网站对曲靖市政府门户网站所有信息进行采编维护、网站技术管理、安全监控等。
7.《曲靖市人民政府公报》编印费及政府信息公开工作经费183,146.72元;主要用于《曲靖市人民政府公报》编印支出。
8.政务信息工作经费139,922.30元;主要用于开展信息调研和业务指导,全市政府系统政务信息培训等支出。
9.珠源系列人才专项经费32,000.00元;用于珠源系列人才专项支出。
10.会议费专项资金125,516.06元;主要用于市委、市政府召开的各类会议费支出。
11.春节走访慰问经费467,600.00元;主要用于春节期间,市委、市政府领导走访慰问支出。
12.公益性岗位社保补贴资金43,170.51元;主要用于市政府办公室公益性岗位的社保补贴。
13.公益性岗位的岗位补贴资金79,440.00元;主要用于市政府办公室公益性岗位的补贴。
14.市政府总值班调度平台运营服务项目经费656,000.00元;主要用于政府值班值守、重要紧急信息报送和应急指挥调度需要,做到省、市、县、乡四级政府和市直部门值班值守、应急指挥调度全覆盖,对市政府总值班室调度平台运营服务进行提升。
15.驻昆办对外联络专项经费459,986.00元,主要用于协助在昆开展公务活动。通过服务招商引资、开展政务联络,进一步宣传、推介曲靖,做好与省直部门、驻昆投资企业的沟通联系,为曲靖的发展营造良好的外部环境,创建多渠道的交流平台,充分发挥好驻外机构的职责和职能。
16.驻昆办机关运行维护经费306,501.44元,主要用于为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务接待、商务接待等职能职责,保证机关正常运转。
17.招商引资工作经费302,884.46元,主要用于西南片区开展招商引资,推进区域经济合作,开展精准招商,发布招商信息,进一步宣传、推介曲靖,积极协助县(市、区)引进企业赴曲靖考察投资,做好与驻昆投资企业及行业协会的沟通联系,组织企业家赴曲靖考察洽谈,为曲靖经济建设添砖加瓦。
18.招商引资奖补资金100,000.00元,主要用于做好精准招商工作,对产业现状、基础条件、企业布局、发展潜力、竞争优势进行深入分析,加强招商引资宣传,持续优化营商环境,常态化联络重点企业,积极搭建曲靖对外交流合作平台,推动曲靖招商引资工作提质增效。
19.曲靖市人民政府驻北京联络处对外联络专项经费1,195,810.47元,主要用于机构行政运行、业务活动及工作支出。
20.曲靖市人民政府驻北京联络处业务用房租赁专项资金960,000.00元,主要用于办公用房及业务用房的租赁支出。
21.驻环渤海地区驻点招商工作经费751,132.85元,主要用于招商引资工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出37,113,514.07元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少2,416,520.00元,下降6.11%,完成年初预算的107.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出29,937,732.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%,完成年初预算的105.87%。主要用于机关人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出;造成预决算差异的主要原因是年中预算调整,基本支出中人员调整变动(人员调入和退休)等。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3612215.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%,完成年初预算的133.30%。主要用于离退休人员工资及职工缴纳养老保险支出;造成预决算差异的主要原因是追加抚恤金、丧葬补助、遗属生活补助。
9.卫生健康(类)支出1666317.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的99.88%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险;造成预决算差异的主要原因是年中预算调整,基本支出中人员调整变动(人员调入和退休)。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1897248.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的99.61%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年中预算调整,基本支出中人员调整变动(人员调入和退休)。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,490,737.01元,决算为1,400,987.54元,完成年初预算的56.25%;支出决算较上年减少960,031.26元,下降40.66%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1,966,737.01元,决算为1,280,340.72元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.39%,完成年初预算的65.10%;公务接待费支出年初预算为524,000.00元,决算为120,646.82元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%,完成年初预算的23.02%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少196,460.80元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少474,119.28元,下降27.02%;公务接待费支出决算较上年减少289,451.18元,下降70.58%;具体是国内接待费支出决算120,646.82元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少289,451.18元,下降70.58%;国(境)外接待费支出决算为0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,490,737.01元,支出决算为1,400,987.54元,完成年初预算的56.25%,支出决算较上年减少960,031.26元,下降40.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为1,966,737.01元,决算为1,280,340.72元,完成年初预算的65.10%;公务接待费支出年初预算为524,000.00元,决算为120,646.82元,完成年初预算的23.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年没有因公出国(境)事项,因公出国(境)费减少,同时遵守中央八项规定,厉行节约,减少开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少196,460.80元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少474,119.28元,下降27.02%;公务接待费支出决算减少289,451.18元,下降70.58%,具体是国内接待费支出决算120,646.82元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少289,451.18元,下降70.58%;国(境)外接待费支出决算为0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年没有因公出国(境)事项,因公出国(境)费减少,同时遵守中央八项规定,厉行节约,减少开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况:
1.安排因公出国(境)0人次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于曲靖市公务用车平台第三小组车辆及市政府应急车辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1193人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府办公室2024年机关运行经费支出4,074,153.87元,比上年减少493,633.69元,下降10.81%,原因一是基本支出中人员调整变动(人员调入和退休);原因二是2024年云南省曲靖市人民政府驻北京联络处、曲靖市人民政府驻昆明办事处开通零余额账户和一体化系统,项目指标直接下拨至二级预算单位,不再由曲靖市人民政府办公室下拨,2024年发展研究中心独立成立一级预算单位,相关经费转出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、培训费、“三公”经费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,曲靖市人民政府办公室资产总额16,854,718.41元,其中,流动资产1,729,049.21元,固定资产14,512,394.2元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产613,275.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少594,604.07元,其中固定资产减少67,995.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额2,158,124.19元,其中:政府采购货物支出220,624.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,937,500.19元。授予中小企业合同金额694,936.97元,其中:授予小微企业合同金额653,416.97元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15-1—15-21。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市人民政府办公室无其他需要说明的重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.项目支出:指曲靖市人民政府办公室机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。
2.政府采购:是指国家各级政府为了从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
监督索引号53030018043401111
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