曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市工业和信息化局(本级)
  • 发布时间
    2025-09-26

监督索引号53030005043700301000

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局(本级)概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.新型工业化发展战略和政策,协调解决新型 工业化进程中的重大问题,组织实施工业强市战略工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划;推进产业结构调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责无线电应急处置工作,参与信息化应急协调工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议,并组织实施重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目(含利用外资和境外投资)建议;提出财政专项资金安排建议;负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策;指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作;推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,加快新技术、新工艺应用,以先进适用技术改造提升优势传统产业,促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点,负责区域内传统优势产业的转型升级;负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理;负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织拟订工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,加强工业园区管理;综合协调开发区和工业园区建设发展;开展工业和信息化部的对外合作与交流;综合指导工业和信息化部有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作;拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

9.指导中小企业发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

10负责全市信息产业行业管理,负责协调全市信息 基础设施建设工作,指导、协调信息技术推广应用,统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项;负责无线电电磁环境保护工作,协调处理电磁干扰事项;负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序;负责无线电应急预案制定及实施,依法组织实施无线电管制。

12.负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规;编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划,并组织实施、检查和监督;按规定管理和使用散装水泥专项资金;负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协调解决发展散装水泥工作中出现的问题;协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

13.以服务全市中小企业创新发展为宗旨,以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的,以中小企业需求为导向,以改善中小企业公共服务为重点;着力建设中小企业服务体系网络,统筹各类服务资源,健全服务机制,营造良好发展环境,为中小企业发展需求提供支撑,促进全市中小企业实现跨越式发展。

14.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置17个内设机构,包括:办公室、政策法规科(研究室)、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委(人事科)、离退休人员办公室。

我单位为基层预算单位,纳入曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度曲靖市工业和信息化局(本级)决算编报的单位共2(未独立核算,合并到曲靖市工业和信息化局(本级)汇总公开)。分别是:

1.曲靖市室内装饰监督管理站

2.曲靖市无线电监测站

(二)决算单位构成情况

曲靖市工业和信息化局(本级)作为二级预算单位纳入曲靖市工业和信息化局2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的公务员60人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14离休14人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121离休0人,退休121年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.稳住工业经济基本盘。坚持抓项目、帮企业、育产业,全力以赴推动工业经济稳增长。全年全市规模以上工业增加值同比下降6.6%;工业投资占全省11.5%,总量排名全省第二位;规上工业企业达783户、净增36户,净增量排名全省第二位。

2.两重”“两新成效明显。积极推进两重”“两新项目谋划储备和申报,全年全市工业领域13个项目争取国家超长期特别国债1.75亿元,获工信部批复曲靖工业领域再贷款项目10个、总投资121.2亿元、贷款需求84.1亿元,拉动全市工业技改投资41.66亿元,有力支撑全市工业投资。

3.园区经济加快发展。大力推进项目扩园、企业满园、集群强园行动。曲靖高新区获评省级绿色工业园区,花山化工园区通过省级认定,越州化工园区通过省级评审,羊场、者海化工园区建设有序推进,园区承载能力不断增强,开发区高质量发展居全省第二位。

4.产业集群提质升级。推动传统产业转型升级,双友钢铁、天高镍业项目取得环评批复,黑金能源、盛凯焦化项目加快推进,双清20万吨螺旋钢管、凤钢20万吨无缝钢管高端专用管、驰宏6万吨锌合金技改等项目建成投产,呈钢优特带钢等转型升级项目加快推进。推进新兴产业加快发展,亿纬锂能23GWh动力储能电池一期、曲靖电缆110万吨特种线缆一期、罗平1000万套智能无线键盘等项目建成投产,信义多晶硅一期等项目即将建成投产,红日东升10.6万吨晶硅材料绿色制造一体化等项目开工建设,安和6000吨气相白炭黑及1.5万吨三氯氢硅等项目加快推进。未来产业加快布局,远方生物、大研智能炒菜机器人等项目建成投产,博晖血液制品投入试生产。全年绿色硅光伏(不含光伏发电)、新材料、装备制造产业增加值分别增长13.6%10.7%9.4%

5.创新发展量质齐升。精准落实企业联络员制度,用心用情服务企业,截至2024年底,全市有工业企业9172户,中小微企业121130户。全年新评价创新型企业56户,认定专精特新中小企业51户、制造业单项冠军企业2户、小巨人企业1户,驰宏锌锗获评国家级能效领跑者称号,大为制氨等3户企业获得省级节水标杆企业。

6.两化融合加速推进。持续完善信息通信基础设施,截至11月底,建成5G基站12519个,光纤网络市际出口带宽达6.5Tb5G网络实现重点区域、行政村全覆盖。曲靖中铭科技被认定为省级中小企业数字化转型小灯塔示范企业,能投硅材获评云南省制造业数字化转型标杆企业,晶澳科技等3户企业认定为省级灯塔工厂重点培育企业,驰宏锌锗等3户企业获评云南省工业互联网示范平台。成功举办曲靖文创出海活动,组织申报云南省首批数字能源出海基地建设,推动硅光伏、新能源电池产业拓展两亚市场。

第二部分 2024年度曲靖市工业和信息化局(本级)决算表

(详见附件)

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度曲靖市工业和信息化局(本级)决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度收入合计72,110,323.40。其中:财政拨款收入72,110,323.40,占总收入的100.00%上级补助收入事业收入(含教育收费0.00);经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少15,190,892.13元,下降17.40%主要原因是本年增加省级制造业高质量发展专项资金收入8,990,000.00元,减少中小企业发展专项资金收入25,500,000.00元。其中:财政拨款收入减少15,133,892.13元,下降17.35%,主要原因是本年增加省级制造业高质量发展专项资金收入8,990,000.00元,减少中小企业发展专项资金收入25,500,000.00元;上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少57,000.00元,下降100.00%主要原因是本年无财政拨款外的其他收入

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度支出合计72,125,159.40。其中:基本支出21,555,858.92,占总支出的29.89%;项目支出50,569,300.48,占总支出的70.11%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少15,296,956.13元,下降17.50%主要原因是本年增加省级制造业高质量发展专项资金收入8,990,000.00元,减少中小企业发展专项资金收入25,500,000.00其中:基本支出减少3,428,455.40元,下降13.72%,主要原因是本年减少公务员3人,离休人员2人、丧葬抚恤金较上年减少1,842,186.6;项目支出减少11,868,500.73元,下降19.01%主要原因是本年增加省级制造业高质量发展专项资金收入8,990,000.00元,减少中小企业发展专项资金收入25,500,000.00上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市工业和信息化局(本级)机构正常运转的日常支出21,555,858.92其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,327,298.90元,占基本支出的89.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,228,560.02元,占基本支出的10.34%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市工业和信息化局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50,569,300.48其中:基本建设类项目支出0.00

2024年招商引资目标考核激励奖补经费50,000.00元,主要用于工业招商引资差旅、项目推介等方面;

2024年珠源系列人才专项经费150,000.00元,主要用于珠源系列人才的生活补助及租房补助发放;

企业军转干部解困补助资金1,044,416.28元,主要用于保障企业军转干部的基本生活需求和医疗保障;

2023年中央无线电管理经费117,148.80元,2024年中央无线电管理经费 1,011,672.00 元,主要用于无线电监测履职费用及专业设备购置及运行维护费用;

工业人才队伍建设培训专项经费 362,035.00 主要用于开展工业人才队伍建设培训;

310工程2023年三季度目标责任考核奖补资金199,966.40元,主要用于开展310工程相关工作经费;

高水平建设云南先进制造中心专项经费1,030,000.00元,主要用于支持工业园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作;

2024年省级制造业高质量发展(磷石膏综合利用奖补方向)专项资金140,000.00元,主要用于对符合制造业磷石膏综合利用相关要求的企业项目进行奖补;

中小企业数字化转型城市试点申报专项经费349,306.00元,主要用于全国中小企业数字化转型城市试点申报;

曲靖市工业领域碳达峰路径研究编制经费219,920.00元,主要用于曲靖市工业领域碳达峰路径研究编制工作;

节能降耗及节能监察专项经费14,836.00元,主要用于开展工业节能监察工作

2024年省级制造业高质量发展(磷石膏综合利用奖补方向第二批)专项资金90,000.00元,主要用于对符合制造业磷石膏综合利用相关要求的企业项目进行奖补;

曲靖市煤炭清洁高效利用发展规划编制经费890,000.00元,主要用于曲靖市煤炭清洁高效利用发展规划编制工作;

2024年省级制造业高质量发展(第一批)专项资金36,900,000.00元,主要用于对符合制造业高质量发展相关要求的企业项目进行奖补;

2024年省级中小企业发展专项资金8,000,000.00元,主要用于对符合政策条件的中小企业进行奖补;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出72,110,323.40占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少15,133,892.13元,下降17.35%完成年初预算的340.57%主要原因是本年增加省级制造业高质量发展专项资金收入8,990,000.00元,减少中小企业发展专项资金收入25,500,000.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出200,000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%主要用于下属事业在职人员工资发放及党政储备人才生活补贴及选调生挂职生活补助;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算,年中新增2024年招商引资目标考核奖励奖补经费50,000.00元,2024年珠源系列人才专项经费150,000.00元。

2.外交(类)支出年初无此项预算

3.国防(类)支出年初无此项预算

4.公共安全(类)支出年初无此项预算

5.教育(类)支出年初无此项预算

6.科学技术(类)支出年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出6,521,267.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%完成年初预算的252.55%。主要用于机关事业单位及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出造成预决算差异的主要原因是人员变动,薪资调增,缴费基数增加以及预算执行年度中新增死亡抚恤金

9.卫生健康(类)支出2,382,719.88占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%完成年初预算的128.52%,主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费,离休人员医疗统筹费造成预决算差异的主要原因是人员变动,薪资调增,缴费基数增加。

10.节能环保(类)支出年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出年初无此项预算

12.农林水(类)支出年初无此项预算

13.交通运输(类)支出年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出61,814,090.26占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%完成年初预算的398.67%,主要用于支持四大重点产业发展,无线电监管、工业人才智库建设、民营经济发展、中小企业服务、工业园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作。造成预决算差异的主要原因是预算年度执行中根据实际工作安排增加2024年省级制造业高质量发展专项资金36,900,000.00元,省级中小企业发展专项资金8,000,000.00元,企业军转干部解困专项资金1,167,091.36元。

15.商业服务业等(类)支出年初无此项预算

16.金融(类)支出年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出年初无此项预算

19.住房保障(类)支出1,192,246.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%完成年初预算的96.77%,主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出年初无此项预算

23.其他(类)支出年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出年初无此项预算

25.债务付息(类)支出年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)无支出年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为273,860.00元,决算为265,694.46元,完成年初预算的97.02%;支出决算较上年减少14,216.79元,下降5.08%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为194,000.00,决算为185,834.46元,占财政拨款三公经费总支出决算的69.94%,完成年初预算的95.79%公务接待费支出年初预算为79,860.00,决算为79,860.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的30.06%,完成年初预算的100.00%

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出公务用车购置费支出决算上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,166.79元,下降7.08%公务接待费支出决算较上年减少50.00元,下降0.06%;具体是国内接待费支出决算79,860.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少50.00元,下降0.06%国(境)外接待费支出决算上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为273,860.00,支出决算为265,694.46,完成年初预算的97.02%支出决算较上年减少14,216.79元,下降5.08%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为194,000.00,决算为185,834.46,完成年初预算的95.79%;公务接待费支出预算为79,860.00,决算为79,860.00,完成年初预算的100.00%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少14,166.79,下降7.08%;公务接待费支出决算减少50.00,下降0.06%具体是国内接待费支出决算79,860.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元);国(境)外接待费支出决算上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

  1. 安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于节能检查、安全督查、无线电保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次(其中:外事接待0批次),接待人次1335人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资(11批次,121人次)、工信局交流对接工作(17批次,148)其他市考察交流(2批次,28人次),上级部门调研督察(98批次,1038)等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局(本级)2024年机关运行经费支出2,228,560.02比上年减少158,092.05,下降6.62%主要原因是坚持厉行节约,减少不必要开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维(修)护费、三公经费、培训费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市工业和信息化局(本级)资产总额30,819,455.89元,其中,流动资产15,816,516.19元,固定资产13,421,803.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,581,135.83元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,394,291.61,其中固定资产增加111,978.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额3,687,437.67元,其中:政府采购货物支出79,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,607,457.67元。授予中小企业合同金额3,500,881.00元,其中:授予小微企业合同金额3,500,881.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市工业和信息化局(本级)无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公务用车运行维护费:为保证公务用车的正常使用,对所安排的公务用车的维护、加油等费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030005043700301111

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