曲靖市公安局2024年度部门决算

  • 来源
    曲靖市公安局
  • 发布时间
    2025-09-25

监督索引号53030018031201000

曲靖市公安局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作,具体职责为:贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。开展公安专项工作,侦查和处置重特大刑事案件、重特大治安事件等重大案件,查处影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动;查处危害社会秩序的行为,查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件,管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务,管理集会、游行、示威活动,管理拘押收教场所,维护社会稳定;组织实施全局性业务工作和重大警务活动,组织开展禁种、禁吸毒品工作,执行依法承担的刑罚,开展刑事、行政执法监督和行政复议,监督管理计算机信息系统的安全打击信息网络犯罪,指导和监督治安防范、安全保卫工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置25个内设机构,包括:警令部、政治部、审计处、警务保障处、法制支队(直属分局)、科技信息化支队以及不向社会公开部门19个。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:曲靖市公安局。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据保密要求,按规定不予公开

三、重点工作概述

根据保密要求,按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局2024年度收入合计312,439,464.73元。其中:财政拨款收入312,172,557.52元,占总收入的99.91%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入266,907.21元,占总收入的0.09%

与上年相比,收入合计减少74,782,345.34元,下降19.31%。其中:财政拨款收入减少74,213,894.43元,下降19.21%;上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00元,与上年对比无变化;其他收入减少568,450.91元,下降68.05%。收入减少的主要原因有以下几方面:一是项目支出大幅减少,本级财力安排的经费比上年减少76,727,284.88元;二是上级财政加大投入力度,中央和省级财政安排办案业务和业务装备经费增加2,513,390.45元;三是上级公安机关规范资金管理,本年未拨入补助经费,其他收入同比减少568,450.91元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局2024年度支出合计313,424,272.37元。其中:基本支出186,112,534.87元,占总支出的59.38%;项目支出127,311,737.50元,占总支出的40.62%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少73,760,759.51元,下降19.05%。其中:基本支出减少7,917,219.70元,下降4.08%;项目支出减少65,843,539.81元,下降34.09%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因有以下几方面:一是公安基础设施建设(市看守所整体搬迁等项目)支出比上年减少58,427,993.04元;二是公安业务装备购置(信息系统建设和业务装备购置)支出比上年减少6,047,948.87元;三是办案(业务)经费支出比上年减少1,367,597.91元;四是人员经费支出比上年减少7,522,961.33元;五是公用经费比上年减少394,258.36元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局正常运转的日常支出186,112,534.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出169,756,015.80元,占基本支出的91.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,356,519.07元,占基本支出的8.79%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出127,311,737.50其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.公安行政管理专项经费项目支出13,626,460.00元,主要用于以下三个方面:一是维持业务办公区正常运转,具体包括水电、物管、维修维护方面支出;二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出;三是实施表彰奖励以及看望慰问支出等。

2.新开办企业免费印章专项经费50,000.00元,用于优化营商环境,减轻企业负担支出。

3.自有资金专项经费1,251,714.85元,用于充分发挥单位自有资金保障部门履职效能,提高资金使用效益支出。

4.其他项目支出112,383,562.65元,主要用于执法办案和开展公安特别业务,具体开支及开展工作情况属上级保密部门认定涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出312,172,557.52占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少74,213,894.43元,下降19.21%,完成年初预算的129.91%。超年初预算完成的主要原因是中央和省级政法转移支付资金77,337,926.25元,年初未纳入预算安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务支出300,000.00元,用于涉法涉诉救助工作;造成预决算差异的主要原因是根据工作安排,追加预算

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出276,722,634.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%完成年初预算的132.90%。主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费(见基本支出情况);公安办案业务及装备购置支出;公安基础设施建设支出;造成预决算差异的主要原因是根据工作安排,追加预算。其中:

1)公安行政运行149,760,897.06元,主要用于在职人员、警务辅助人员、市委和市政府机关保卫大队保安、在押人员支出和日常公用经费支出;

2)公安一般行政管理事务13,685,306.82元,主要用于以下方面:一是表彰奖励支出;二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出;三是警犬训养支出;四是教育培训支出;五是维持业务办公区正常运转支出;

3)公安信息化建设20,610,000.00元,主要用于以下方面:一是信息网络及软件购置更新支出;二是信息网络运行维护支出;

4)公安执法办案67,846,794.28元,具体内容涉密不公开;

5)公安特别业务1,300,000.00元,具体内容涉密不公开;

6)公安其他公安支出23,449,636.40元,主要用于留置看护队伍支出及公安宣传等其他公安业务支出;

7)公共安全支出其他公共安全支出70,000.00元,主要用于综合治理、平安云南建设支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出17,135,051.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%完成年初预算的119.70%。主要用于离退休人员经费、单位缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出;造成预决算差异的主要原因是根据工作安排,追加预算。其中:

1)行政事业单位离退休行政单位离退休1,274,893.31元,用于离退休人员支出;

2)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出12,761,895.84元,用于基本养老保险缴费支出;

3)行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出1,056,900.59元,用于职业年金缴费支出;

4)行政事业单位抚恤死亡抚恤2,041,361.38元,用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康(类)支出8,646,604.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%完成年初预算的99.53%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出;造成预决算差异的主要原因是根据实际情况,调减预算。其中:

1)公共卫生重大公共卫生服务50,000.00元,用于重大公共卫生服务支出;

2)行政事业单位医疗行政单位医疗4,358,958.11元,用于医疗保险缴交支出;

3)行政事业单位医疗公务员医疗补助3,544,384.27元,用于公务员医疗缴交支出;

4)行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出693,262.31元,用于工伤保险、生育保险和商业附加险缴交支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出10,619,982.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%完成年初预算的100.33%。主要用于住房公积金缴交支出;造成预决算差异的主要原因是根据工作安排,追加预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为626,000.00元,决算为492,732.00元,完成年初预算的78.71%;支出决算较上年减少157,268.00元,下降24.20%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为436,000.00元,决算为436,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的88.49%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为190,000.00元,决算为56,732.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的11.51%,完成年初预算的29.86%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,000.00元,下降3.11%;公务接待费支出决算较上年减少143,268.00元,下降71.63%;具体是国内接待费支出决算56,732.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少143,268.00元,下降71.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为626,000.00元,支出决算为492,732.00元,完成年初预算的78.71%,支出决算较上年减少157,268.00元,下降24.20%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为436,000.00元,决算为436,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为190,000.00元,决算为56,732.00元,完成年初预算的29.86%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国人员,因公出国(境)费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少14,000.00元,下降3.11%;公务接待费支出决算减少143,268.00元,下降71.63%,具体是国内接待费支出决算56,732.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少143,268.00元,下降71.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约的基本原则,努力降低行政成本,2024年公务接待费比上年大幅下降。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为***根据保密要求,按规定不予公开。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据公安机关财务管理办法相关规定,办案用车消耗的燃料、维修、过路过桥等费用,归口公安办案(业务)费专用材料费科目核算管理,未纳入三公经费决算。

3.安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次645人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检查指导以及联系协调业务工作所开支的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

曲靖市公安局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市公安局2024年机关运行经费支出186,112,534.87元,比上年减少7,917,219.70元,下降4.08%,减少的主要原因是从基本支出开支的物管费、维修(护)费同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,曲靖市公安局资产总额489,748,478.96元,其中,流动资产80,561,619.33元,固定资产231,742,212.01元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程160,304,434.07元,无形资产17,140,213.55元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41,543,772.54,其中固定资产减少19,804,126.79。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆3辆,账面原值499,600.89;报废报损资产574项,账面原值11,702,027.92,实现资产处置收入32,892.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额68,299,983.61元,其中:政府采购货物支出43,708,449.70元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出24,591,533.91元。授予中小企业合同金额44,449,858.84元,其中:授予小微企业合同金额13,423,833.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

业务装备经费支出:是指公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。

基础设施建设经费支出:是指公安机关基础设施建设经费支出及大型修缮费用。

监督索引号53030018031201111

附件列表: