曲靖市广播电视局(本级)2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市广播电视局(本级)
  • 发布时间
    2025-03-10

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曲靖市广播电视局(本级)2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市广播电视局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视局(本级)2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视局(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市广播电视局(本级)2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策,执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规,加强广播电视和网络视听阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责行业标准的组织实施和监督检查,指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全市广播电视重点基础设施建设,指导、协调全市网络视听节目规范发展,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,配合查处重大违法违规行为。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动,组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、网络视听节目管理科(媒体融合发展科)、传媒机构管理科(政策法规科)、规划财务科。

曲靖市广播电视局(本级)为一级单位,所属单位0

(三)重点工作概述

主要工作是贯彻党的宣传方针政策,研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施,统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展,推进广播电视领域的体制机制改革,监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量,不断提升公共服务水平;落实市委、市政府、省广电局工作部署,紧紧围绕广播电视公共服务体系建设村村通工程直播卫星户户通工程等各项重点任务开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截2024 12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制15人,工勤人员编制2事业编制11人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入641.09万元,其中:一般公共预算收入639.09万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入2.00万元。

与上年对比,减少13.44万元,下降2.05%,主要原因与上年相比本年减少行政人员2人,减少与其相关的人员工资、社会保险等预算经费形成的。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入639.09万元,其中本年收入639.09万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款639.09万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少11.44万元,下降1.76%,主要原因为与上年相比本年减少行政人员2人,减少与其相关的人员工资、社会保险等预算经费形成的。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出641.09万元。财政拨款安排支出639.09万元,其中:基本支出485.09万元,与上年对比减少57.44万元,下降10.59%,主要是因为本年减少行政人员2人,减少与其相关的人员工资、社会保险等预算经费形成的项目支出154.00万元,与上年对比增加46.00万元增长42.59%主要是因为本年广电专项业务及事业发展专项资金项目预算经费比上年减少32.00万元曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金项目预算经费比上年增加100.00万元形成的。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行253.27万元,主要用于行政人员工资日常办公支出。

2.2070803文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务104.60万元,主要用于机关事业人员工资日常办公支出。

3.2070806文化旅游体育与传媒支出-广播电视-监测监管100.00万元,曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金项目经费支出。

4.2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出54.00万元,广电专项业务及事业发展专项资金项目及曲靖市广播电视公共服务体系建设资金项目经费支出。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.71万元,主要用于行政离退休人员日常公用经费支出。

6.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.69万元,主要用于事业离退休人员日常公用经费支出。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.48万元,主要用于在职人员养老保险支出。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.54万元,主要用于失业保险支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.25万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.30万元,主要用于公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.01万元,主要用于工伤保险等其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.24万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出428.68万元,(其中:基本支出428.68万元,项目支出0.00万元);

30101工资福利支出-基本工资117.94万元(其中:基本支出117.94万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴106.82万元(其中:基本支出106.82万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金33.44万元(其中:基本支出33.44万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资52.66万元(其中:基本支出52.66万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.48万元(其中:基本支出45.48万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.25万元(其中:基本支出16.25万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.30万元(其中:基本支出13.30万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.55万元(其中:基本支出3.55万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金39.24万元(其中:基本支出39.24万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出119.91万元,其中:基本支出56.41万元,项目支出63.50万元。

30201商品和服务支出-办公费29.60万元(其中:基本支出13.60万元,项目支出16.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费9.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出6.00万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费24.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出24.00万元);

30215商品和服务支出-会议费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0.00万元);

30216商品和服务支出-培训费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元);

30227商品和服务支出-委托业务费14.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出14.50万元);

30228商品和服务支出-工会经费9.19万元(其中:基本支出9.19万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费10.24万元(其中:基本支出10.24万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用18.15万元(其中:基本支出18.15万元,项目支出0.00万元)。

3.310资本性支出90.50万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出90.50万元。

31002资本性支出-办公设备购置5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元)。

31003资本性支出-专用设备购置85.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出85.50万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出639.09万元,与上年对比,减少11.44万元,下降1.76%,主要是因为与上年相比本年减少行政人员2人,减少与其相关的人员工资、社会保险等预算经费形成的

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

靖市广播电视局(本级)2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

靖市广播电视局(本级)2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

靖市广播电视局(本级)2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

靖市广播电视局(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

靖市广播电视局(本级)2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,靖市广播电视局(本级)财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元,与上年对比,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额90.50万元,其中:政府采购货物预算90.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

靖市广播电视局(本级)2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.21万元,较上年减少0.01万元,下4.55%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

靖市广播电视局(本级)2025因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

靖市广播电视局(本级)2025公务接待费预算为0.21万元,较上年减少0.01万元,下降4.55%国内公务接待批次为2次,共计接待22人次。

与上年度相比减少原因主要是厉行勤俭节约,减少经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

靖市广播电视局(本级)2025公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视局(本级)2024无重点项目

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

4.项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

靖市广播电视局(本级)2025机关运行经费安排37.55万元,与上年对比,减少8.10万元,下降17.74%主要是因为本年度厉行节约减少办公费支出预算经费形成的

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,靖市广播电视局(本级)资产总额17,028.13万元净值10,998.09万元),其中,流动资产1,416.60万元,固定资产13,787.43万元净值7,757.39万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1,824.10万元净值1,824.10万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少91.60万元,其中固定资产增加0.00万元流动资产减少91.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入80.00万元,其中出租资产1,977.93平方米,资产出租收入80.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市广播电视局(本级)2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(曲政办发〔202129号)、《广播电视设施保护条例》(中华人民共和国国务院令第295号),2019年国家广播电视总局出台的广播电视与视听新媒体监测监管总体规划中明确要求:十四五末,建成国家、省、州(市)三级广播电视与视听新媒体监测监管平台;2020年云南省广播电视局出台的相关规划中也提出,实施智慧广电安防工程,建设省、州(市)广播电视与视听新媒体监测监管平台。

三、项目实施单位

曲靖市广播电视局(本级)。

四、项目基本概况

曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金项目为立足有线广播电视、无线广播电视及互联网视听节目监测监管等业务需求,兼顾当前及未来广播电视和网络视听新业务、新技术的发展规划设计,运用人工智能技术,实现对市级融媒及9个县(市、区)广播电视技术质量监测、广播电视广告监管、黑广播采集监测、直转播比对监测、互联网视听节目监管等广播电视和视听新媒体行业的监测监管。

五、项目实施内容

围绕广播电视监测监管和新媒体视听监测监管两大业务体系建立广播电视技术质量监测系统、广播电视节目内容监管系统、广播电视节目传播秩序监管系统、互联网视听节目监管系统、节目内容智能识别分析系统、数据处理和存储系统、网络安全和密码保障系统等系统,实现对市级融媒及9个县(市、区)广播电视技术质量监测、广播电视广告监管、黑广播采集监测、直转播比对监测、互联网视听节目监管等广播电视和视听新媒体行业的监测监管。

六、资金安排情况

本年度市财政安排曲靖市广播电视与视听新媒体监测监管平台建设专项资金”100.00万元,主要用于两个方面:一是项目委托业务费(项目设计费)14.50万元,二是项目设备购置费85.50万元。

七、项目实施计划

根据云南省广播电视局十四五智慧广电项目建设要求,结合曲靖实际,资金到达后,预计2个月内完成项目建设招标,预计4—9个月完成项目建设,平台建成后计划年底实现全市网络视频的全覆盖、全智能化监测、安全播出指挥调度及视频广告的监管。

八、项目实施成效

广播电视与视听新媒体监测监管是广电部门维护意识形态安全的一项重要行政职能,监测监管平台是广电部门依托大数据、人工智能技术开展监测监管,及时发现问题、及时研判、及时处置,提高监测工作的准确度和监管处置问题的高效性,确保广播电视和视听新媒体内容安全、播出安全最有效的技术手段。通过项目的实施能更有效地对辖区内广播电视安全播出和视听新媒体内容进行有效监管,进一步巩固扩大主流舆论阵地,维护意识形态安全,更好地服务曲靖经济社会发展,助力乡村振兴,为我市的文化产业健康发展,做大做强我市广播影视产业提供保障服务。

曲靖市广播电视局(本级)2025年部门预算表

(附件:曲靖市广播电视局(本级)2025年部门预算表)

监督索引号53030006035900300111

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