曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处
  • 发布时间
    2025-03-10

监督索引号53039000400102300000

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表


曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

翠峰街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进翠峰街道经济社会高质量发展。主要职责是:

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作,动员社会力量参与村(社区)治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法 治公室所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

3.城镇发展服务中心

(三)重点工作概述

翠峰街道将全面贯彻落实经开区党工委、管委会各项决策部署,聚焦用力推动辖区经济发展、征地拆迁、重点项目、城市建设、社会民生、平安稳定、党的建设等重要工作,抢抓战略机遇、聚力改革创新、全力释放优势、着力补齐短板、奋力追赶超越,以优异成绩助力经开区高质量发展贡献更大力量。

1.聚焦高位推动,加快经济发展,增强经济硬实力。加紧解决征地拆迁历史遗留问题,腾出发展新空间,积极配合做好项目相关要素保障工作,对接服务好落地企业。积极扶持一村一品落地发展,大力发展休闲商业、餐饮住宿等现代服务业,培育壮大规模化、科技化、品牌化农业,提升翠峰特色产业发展品牌知名度。

2.聚焦城市治理,提升城市品质,增强城乡竞争力。一是全方位加强城市精细管理,开展人居环境综合整治,细化背街小巷、主干道常态化保洁,以考督促加强城乡综合治理,为城区面貌提升夯实基础。二是以文明创建为抓手,加强文明单位、文明社区、文明村申报评选。三是推进生态宜居美丽乡村建设,严格落实河长制河道保洁等重点工作,坚决打赢污染防治攻坚战,呵护翠峰生态发展底色。四是持续加大对乡村公共服务设施的投入力度,逐步缩小城乡间基本公共服务供给数量的差距。尤其是生产性基础设施,满足乡村产业高质量发展的需求。例如,加快乡村老旧公路改造进程,合理规划建造机耕路,满足机械化生产需要;提高农田水利设施建设支持力度,增强农业综合生产能力和抗灾减灾能力。

3.聚焦严抓不懈,筑牢安全防线,增强治理精准力。持续开展信访积案化解和涉诉信访案件攻坚行动,千方百计为民排忧解难,切实维护辖区秩序稳定。加强安全生产宣传引导,提高群众安全防范意识。提升应急处置能力,抓好安全隐患排查整治,坚决杜绝重特大安全事故的发生。

4.聚焦用心用情,办好民生实事,增强民生惠及力。着力保障和改善民生,切实增进民生福祉,充分发挥促进就业、民生保障等政策效应,持续推进民政、计生等民生服务兜底工作。推深做实暖民心工程,持续开展送政策、访民情、办好事走访活动,提升养老服务水平,全力以赴排忧解难。

5.聚焦党建引领,强化组织振兴,增强党建引领力。深入学习贯彻党的二十大精神,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,推进理论武装激活基层党组织活力。夯实城市基层党建、智慧党建基础,加快书记领航”“党建+等党建品牌培育。排查整顿软弱涣散基层党组织,促进干部思想转型、作风转变、能力提升、服务提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0非参公管理事业单位0个。202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制24人,工勤人员编制2人,事业编制50人。在职实有63人,其中:财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13

车辆编制3辆,实有车辆0超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入2,244.79万元,其中:一般公共预算收入2,244.79万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加189.02万元增长9.19%主要原因为新招录人员,人员经费增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,244.79万元,其中本年收入2,244.79万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,244.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加189.02万元,增长9.19%,主要原因为新招录人员,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出2,244.79万元。财政拨款安排支出2,244.79万元,其中:基本支出1,284.55万元,与上年对比增加248.96万元增长24.04%主要原因为新招录人员,人员经费增加项目支出960.24万元,与上年对比减少59.94万元下降5.88%主要原因为上年安排公益性公墓项目资金,已于上一年度付清,本年无公益性公墓项目预算资金安排

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务6.00万元,主要用于办公经费开支。

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2.00万元,主要用于办公经费开支。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行439.56万元,主要用于人员经费及办公经费开支。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务37.00万元,主要用于办公经费开支。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.00万元,主要用于办公经费开支。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5.00万元,主要用于办公经费开支。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行145.22万元,主要用于人员经费。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务30.00万元,主要用于办公经费开支。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务10.00万元,主要用于办公经费开支。

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出5.00万元,主要用于办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.42万元,主要用于退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.90万元,主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.68万元,主要用于养老保险缴纳。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.94万元,主要用于失业保险缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.24万元,主要用于医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.82万元,主要用于医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.57万元,主要用于医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.04万元,主要用于医疗保险缴纳。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行406.30万元,主要用于人员经费。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出655.24万元,主要用于社区人员经费。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生120.00万元,主要用于道路保洁经费。

2130142农林水支出-农业农村-乡村道路建设15.00万元,主要用于道路养护经费。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出45.00万元,主要用于土地看护费、农业农村工作经费、农村公厕管理费。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10.00万元,主要用于森林防火经费。

2130314农林水支出-水利-防汛10.00万元,主要用于防汛抗旱经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.86万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资257.09万元(其中:基本支出257.09万元,项目支出0.00万元)

30102工资福利支出-津贴补贴273.08万元(其中:基本支出273.08万元,项目支出0.00万元)

30103工资福利支出-奖金6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0.00万元)

30107工资福利支出-绩效工资212.54万元(其中:基本支出212.54万元,项目支出0.00万元)

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费112.68万元(其中:基本支出112.68万元,项目支出0.00万元)

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.06万元(其中:基本支出30.06万元,项目支出0.00万元)

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.57万元(其中:基本支出27.57万元,项目支出0.00万元)

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.98万元(其中:基本支出8.98万元,项目支出0.00万元)

30113工资福利支出-住房公积金87.86万元(其中:基本支出87.86万元,项目支出0.00万元)

30199工资福利支出-其他工资福利支出171.00万元(其中:基本支出171.00万元,项目支出0.00万元)

30201商品和服务支出-办公费169.70万元(其中:基本支出21.70万元,项目支出148.00万元)

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

30226商品和服务支出-劳务费692.24万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出692.24万元)

30227商品和服务支出-委托业务费120.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出120.00万元)

30228商品和服务支出-工会经费14.23万元(其中:基本支出14.23万元,项目支出0.00万元)

30229商品和服务支出-福利费17.79万元(其中:基本支出17.79万元,项目支出0.00万元)

30239商品和服务支出-其他交通费用16.14万元(其中:基本支出16.14万元,项目支出0.00万元)

30302对个人和家庭的补助-退休费26.32万元(其中:基本支出26.32万元,项目支出0.00万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,244.79万元,与上年对比,增加189.02万元,增长9.19%,主要原因为新招录人员,人员经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变动。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变动。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年无中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年无省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年无市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化;预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额39.37万元,其中:政府采购货物预算8.69万元、政府采购服务预算30.68万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.00万元,较上年无变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025公务接待费预算为1.00万元,较上年无变动,国内公务接待批次为18次,共计接待178人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年无变动。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变动;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

党建工作经费安排资金30.00万元,绩效目标为:强化基层党组织政治功能,抓好党性教育;持续推进智慧党建工作;强化书记抓基层党建主体责任;抓好党员队伍日常教育管理;用活用好学习强国”“云岭先锋等平台资源,各党员每日通过APP自行学习,推进现代信息技术与党建工作深度融合

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.三公经费是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行费、公务接待费中产生的消费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025机关运行经费安排70.86万元,与上年对比增加8.03万元增长7.82%主要原因为人员增加,公用经费增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处资产总额13270.92万元净值13,128.02万元),其中,流动资产368.98万元,固定资产342.67万元净值199.77万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程697.97万元,无形资产0.00万元净值0.00万元,其他资产11,861.30万元。与上年相比,本年资产总额增加786.51万元,其中固定资产增加11.42万元。未处置房屋建筑物;未处置车辆;报废报损资产5项,账面原值4.62万元,实现资产处置收入0.00万元;无资产使用收入。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。


曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效


曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2025

部门预算表)

监督索引号53039000400102300111

附件列表: