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曲靖市妇女联合会2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市妇女联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市妇女联合会是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。
曲靖市妇女联合会的主要职责是:
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,坚决贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。
2.以围绕中心、服务大局为工作主线,团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,促进全市经济和社会发展。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,促进妇女参政议政。
4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,宣传各行各业先进妇女,积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,壮大巾帼志愿者队伍,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7.依据《中华全国妇女联合会章程》,指导全市各级妇联和妇女代表大会,开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,加强妇女之家建设,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8.承担曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、妇女发展部、权益部和家庭儿童工作部。
曲靖市妇女联合会为曲靖市一级预算单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.聚焦思想政治引领,在“巾帼心向党”行动中唱响拥党爱国的巾帼强音。坚持用科学理论武装妇女、用共同目标凝聚妇女、用榜样力量激励妇女,引领广大妇女坚定不移听党话、跟党走,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围。
2.聚焦推动经济发展,在“巾帼建新功”行动中彰显不让须眉的巾帼风采。围绕省委“3815”战略发展目标、市委奋进新征程推动新跨越三年行动的安排部署,找准妇联工作的切入点结合点着力点,团结带领广大妇女新征程建新功。
3.聚焦深耕家庭领域,在“巾帼最美家”行动中贡献独具特色的巾帼智慧。以社会主义核心价值观为统领,以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风为重点,深入实施“家家幸福安康工程”。
4.聚焦妇女维权服务,在“巾帼护权益”行动中书写和谐稳定的巾帼担当。深化党政主导的妇女儿童维权工作机制,把维护妇女儿童权益工作做在平常、抓在经常、落到基层。
5.聚焦“三访四察五送”,在“巾帼暖人心”行动中凝聚共享共担的巾帼大爱。以“三访四察五送”为载体,最大限度地为妇女群众解决急难愁盼问题,把党的关怀和温暖送到妇女群众身边。
6.聚焦妇联改革破难,在“巾帼当自强”行动中激发守正创新的巾帼活力。各级妇联组织要全面加强党的建设,以“党建带妇建,妇建促党建”为根本遵循,着力构建联系密切、服务广泛的妇女工作体系和上下贯通、执行有力的妇联组织体系,为新时代妇女工作高质量发展提供坚实的组织保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中:离休2人,退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入632.53万元,其中:一般公共预算收入392.53万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入240.00万元。
与上年对比增加86.25万元,增长15.79%,主要原因是其他收入预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入392.53万元,其中:本年收入392.53万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款392.53万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少53.75万元,下降12.04%,主要原因是财政拨款项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出632.53万元。财政拨款安排支出392.53万元,其中:基本支出327.53万元,与上年对比增加25.97万元,增长8.61%,主要原因是在职人员增加人员经费增加;项目支出65.00万元,与上年对比减少79.72万元,下降55.09%,主要原因是压缩经费支出,项目经费减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行209.83万元,主要用于单位人员工资、日常办公等支出;
2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务65.00万元,主要用于开展妇女及妇女儿童专项活动支出;
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休40.85万元,主要用于离退休人员的工资、生活补助等支出;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.79万元,主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出;
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.73万元,主要用于单位人员的医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.47万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.71万元,主要用于单位人员的工伤保险、附加商业险缴费等支出;
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.15万元,主要用于单位人员的住房公积金缴存支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资63.01万元(其中:基本支出63.01万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出—津贴补贴81.48万元(其中:基本支出81.48万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出—奖金26.59万元(其中:基本支出26.59万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元(其中:基本支出24.79万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.73万元(其中:基本支出8.73万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费9.47万元(其中:基本支出9.47万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.71万元(其中:基本支出1.71万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出—住房公积金22.15万元(其中:基本支出22.15万元,项目支出0.00万元);
30199工资福利支出—其他工资福利支出5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出—办公费23.19万元(其中:基本支出7.99万元,项目支出15.20万元);
30202商品和服务支出—印刷费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元);
30205商品和服务支出—水费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);
30206商品和服务支出—电费0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出0.00万元);
30207商品和服务支出—邮电费1.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.50万元);
30211商品和服务支出—差旅费5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元);
30215商品和服务支出—会议费2.98万元(其中:基本支出0.48万元,项目支出2.50万元);
30217商品和服务支出—公务接待费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.00万元);
30226商品和服务支出—劳务费15.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出15.80万元);
30227商品和服务支出—委托业务费19.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出19.00万元);
30228商品和服务支出—工会经费4.93万元(其中:基本支出4.93万元,项目支出0.00万元);
30229商品和服务支出—福利费5.60万元(其中:基本支出5.60万元,项目支出0.00万元);
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元(其中:基本支出2.57万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出—其他交通费用15.44万元(其中:基本支出15.44万元,项目支出0.00万元);
30301对个人和家庭的补助—离休费35.66万元(其中:基本支出35.66万元,项目支出0.00万元);
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);
31002资本性支出—办公设备购置3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出392.53万元,与上年对比,减少53.75万元,下降12.04%,主要原因是压缩经费支出,项目经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市妇女联合会2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市妇女联合会2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市妇女联合会2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,曲靖市妇女联合会编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额5.82万元,其中:政府采购货物预算3.85万元、政府采购服务预算1.97万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元,较上年减少0.41万元,下降12.13%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市妇女联合会2025年公务接待费预算为0.40万元,较上年对比减少0.28万元,下降41.18%,国内公务接待批次为8次,共计接待45人次。
减少的原因是:因为严格按照公务接待的规定,控制公务接待的数量。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元,较上年减少0.13万元,下降5.99%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费2.57万元,较上年减少0.13万元,下降5.99%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是压缩无效经费支出,公务用车运行维护费用逐年递减。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市妇女联合会2025年财政项目共2个,分别是:妇女活动专项经费65.00万元,妇女及妇女儿童联合工作经费240.00万元,均已编制了项目支出绩效目标表,详见项目支出绩效目标表(本次下达)预算05—2表。
曲靖市妇女联合会2025年度无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市妇女联合会2025年机关运行经费安排38.66万元,与上年对比增加1.30万元,增长3.48%,具体明细如下:
办公费7.99万元,与上年对比减少0.09万元,下降1.11%,减少的原因是细化机关运行经费支出,办公费减少;
水费0.50万元,与上年对比增加0.44万元,增长733.33%,增加的主要原因是机关办公区用水量增加,水费预算随之增加;
电费0.75万元,与上年对比增加0.20万元,增长36.36%,增加的主要原因是机关办公区用电量增加,电费预算随之增加;
会议费0.48万元,与上年对比增加0.04万元,增长9.09%,增加的原因是在职人员增加,会议费计提基数增加;
公务接待费0.40万元,与上年对比减少0.28万元,下降41.18%,减少的原因是控制公务接待的数量,缩减无效支出;
工会经费4.93万元,与上年对比增加0.53万元,增长12.05%,增加的原因是人员工资增加,工会经费计提基数增加;
福利费5.60万元,与上年对比增加0.51万元,增长10.02%,增加的原因是人员工资增加,福利费计提基数增加;
公务用车运行维护费2.57万元,与上年对比减少0.13万元,下降4.81%,减少的原因是因为财政对经费的压缩,所以导致公务用车运行维护费用减少;
其他交通费15.44万元,与上年对比增加0.99万元,增长6.85%,增加的原因是人员工资增加,其他交通费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市妇女联合会资产总额144.48万元(净值49.87万元),其中,流动资产2.35万元,固定资产136.93万元、净值45.13万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产5.20万元、净值2.39万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少33.21万元,其中固定资产减少12.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产24项,账面原值15.60万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市妇女联合会2025年部门预算财政
项目文本
一、项目名称
妇女活动专项经费。
二、立项依据
按照《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》、《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》要求,根据《中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会、共青团、妇联工作的意见》(云发〔2013〕18号)、《中共曲靖市委关于进一步加强和改进新形势下工会、共青团、妇联工作的意见》(曲发〔2014〕26号)、曲办发〔2022〕18号中共曲靖市委办公室印发《关于推进新时代党建带群建工作高质量发展的实施意见》的通知制定本项目。
三、项目实施单位
曲靖市妇女联合会
四、项目基本概况
曲靖市妇女联合会是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。曲靖市妇女联合会将在市委坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、中国妇女十三大精神及省委、市委安排部署,始终以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神,锚定“一条主线”,推进“五大行动”,锻造“五型妇联”,为谱写中国式现代化曲靖新篇章贡献巾帼智慧和力量。
五、项目实施内容
1.聚力思想引领,在追求美好生活中激扬巾帼之志。持续深化“巾帼心向党”行动,围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,广泛开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”系列活动。
2.聚力创业创新,在主动服务发展大局中展露巾帼之才。持续深化“巾帼建新功”行动,紧扣新时代新要求,主动服务发展大局,激发广大妇女的创造活力、创新潜能和创业激情,让更多的妇女在发展中成长、建功、受益。
3.聚力优势发挥,在家庭建设中绽放巾帼之美。持续深化“巾帼最美家”行动,着眼于发挥妇女在家庭生活和社会生活两个方面的独特优势,通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风,促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。
4.聚力维权保障,在平安曲靖建设中凝聚巾帼之力。持续深化“巾帼护权益”行动,在妇女需要时主动站出来说话、顶上去维权、沉下去服务。
5.聚力自我革新,在妇女事业新征程中唱响巾帼之歌。持续深化“巾帼当自强”行动,坚持党建带妇建,推进妇联改革向纵深发展,不断增强妇联组织吸引力凝聚力号召力,更好地夯实党执政的妇女群众基础。
6.聚力重点人群,在细致服务中彰显巾帼之爱。持续深化“巾帼暖人心”行动,深入践行“三法三化”,把转作风、提效能的成果转化为抓好妇女儿童发展的具体行动,做好服务基层、服务群众、服务企业工作。
六、资金安排情况
本次项目实施计划资金65.00万元,分别用于开展下列妇女活动支出:“巾帼建新功”系列活动、家庭教育及关爱儿童活动、妇女儿童关爱慰问活动、“三八”国际妇女节活动、妇女儿童权益维护系列活动、政协委员、妇联常委执委会活动、婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作、妇女儿童法律援助、法规宣传培训、巾帼脱贫攻坚工作经费、七夕活动经费等。
七、项目实施计划
本项目将面向全市开展妇女创业就业技能培训,加大妇女创业就业技能培训力度,举办“妇女技能培训班”;围绕市委奋进新征程推动新跨越三年行动及市政府“310”工程部署,聚焦妇女所需开展技能培训、发放贷免扶补、创业担保贷款,引导女性在电商、直播带货等新业态就业增收,为更多女性创业就业搭建平台。
以“三八”妇女节、“国际家庭日”“六一”儿童节等重要节点,开展“珠源巾帼”大学习大宣讲、“我奋斗·家国美”故事展播及富有吸引力的群众性宣传活动;打造一批家庭教育示范点,即1个市级家庭教育指导服务中心,1个市级家庭教育讲师团,9个县级家庭教育指导服务站,n个家庭教育创新实践基地、亲子阅读体验基地、村级家长学校等;开展婚育新风进万家、青年交友联谊活动,加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导,培育新型婚育文化。
聚焦留守困境儿童开展“五个一”活动(即一个活动方案、一个服务示范品牌、一系列关爱服务活动、一场亲子关系指导服务、一次调查研究),针对“两癌”患病妇女等特殊人群及重点家庭开展走访关爱、发现报告、维权服务,精准回应妇女儿童新需求,把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。
八、项目实施成效
(一)加强调查研究,密切关注和详细了解事关妇女儿童切身利益的热点难点问题,开展广泛深入的调查研究,专题调研促源头,了解民情,挖掘需求,找准推进的突破口,结合实际提出相应的解决思路与工作措施,并推动相关部门积极推进妇女儿童所关注的热点难点问题的解决。
(二)强化服务理念,切实履行好组织、引导、维护、服务妇女的基本职能,突出民生重点,整合社会资源,脚踏实地、扎扎实实地办好妇女群众看得见、摸得着的实事、好事,最大限度地使广大妇女得实惠、普受惠、长受惠,推动解决妇女最关心、最直接、最现实的利益问题。
(三)加大宣传引导力度,积极营造浓厚的社会氛围,宣传工作中涌现的先进典型以及好做法、好经验。
(四)健全完善检查督导机制、考核激励机制,与全年工作同部署、同推进。
曲靖市妇女联合会2025年部门预算表
(附件:曲靖市妇女联合会2025年部门预算表)
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