监督索引号53030014036100100000
曲靖市妇幼保健院2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市妇幼保健院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市妇幼保健院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。
(二)机构设置情况
设置16个内设党政管理机构。分别为:党委办公室,下设二级科室:离退休人员管理办公室;宣传统战部;纪检监察处;审计科;行政办公室,下设二级科室:寥廓院区行政事务管理综合办公室;医务部,下设二级科室:医患沟通办公室、质量管理科、病案统计科、公立医院改革办公室;护理部,下设二级科室:客户服务中心;人力资源部;财务部,下设二级科室:运营管理科;安全保卫部;感染管理部,下设二级科室:防保科;门诊部;科研教学部;事业保障部,下设二级科室:信息技术科、项目办、医学装备科;医保管理部,下设二级科室:物价科;药学管理部(按专业技术部门管理),下设二级科室:临床药学科、药品供应科、药品调剂科、静脉用药调配中心。其余内设机构包括部分职能科室和群团组织3个、辖区群体保健管理科室6个、专业技术部门1个、医技辅助科室12个,个体保健临床服务科室56个。
本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
曲靖市妇幼保健院目前是云南省规模最大、历史最长的妇幼保健院,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的公立综合性三级甲等医院,是省级危重孕产妇救治中心、省级危重新生儿救治中心、曲靖市区域妇女儿童医疗中心等9大中心,拥有国家住院医师规范化培训基地等3个基地。先后获评云南省“优秀基层党组织”、全国“实施妇女儿童发展纲要先进集体”、全国“优秀爱婴医院”、省级文明单位等省部级表彰。
坚持党建引领,把准发展方向。全面落实党委领导下的院长负责制,积极发挥医院党组织对妇幼健康文化的引领作用,围绕中心抓党建、抓好党建促业务,将文化建设融入妇幼健康管理服务。牢记“一切为了妇女儿童健康”的初心和使命,以社会主义核心价值观为基准,以医院百年院史为精髓,持续深化文化建设,营造弘扬妇幼健康文化的良好氛围,努力为人民群众提供“全周期”“全过程”“全方位”的有情感、有温度、有人文的妇幼健康服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制712人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制712人。在职实有603人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助550人,财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编原因:正常退休,空缺编制为2025年计划招聘人员。
离退休人员333人,其中:离休2人,退休331人。
车辆编制11辆,实有车辆12辆,超编1辆。车辆超编原因:1张洒水车无编制。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入77,963.77万元,其中:一般公共预算收入1,507.43万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入76,456.35万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,增加2,130.92万元,增长2.81%,主要原因分析:预计2025年门诊人次、出院人次较2024年增加,事业收入较2024年增加2,156.35万元,增长2.90%。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,507.43万元,其中:本年收入1,507.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,507.43万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少25.42万元,下降1.66%。主要原因分析:2024年退休19人(其中全额保障人员退休3人,差额补助人员退休16人),一般公共预算拨款中卫生健康财政收入较2024年减少32.55万元,下降2.67%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出77,963.77万元。财政拨款安排支出1,507.43万元,其中:基本支出1,507.43万元,与上年对比减少25.42万元,下降1.66%。主要原因分析:2024年退休19人(其中全额保障人员退休3人,差额补助人员退休16人),一般公共预算拨款中卫生健康财政支出较2024年减少32.55万元,下降2.67%;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休151.38万元,主要用于事业单位的离休人员工资及离退休人员公用支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.49万元,主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。
2100208卫生健康支出—公立医院—其他专科医院460.00万元,主要用于差额人员工资、绩效支出。
2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构677.47万元,主要用于全额人员基本工资、保险、公积金等人员经费支出及公用经费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.90万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.81万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73.97万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资709.60万元(其中:基本支出709.60万元,项目支出0.00万元)。
30102工资福利支出—津贴补贴17.53万元(其中:基本支出17.53万元,项目支出0.00万元)。
30107工资福利支出—绩效工资349.74万元(其中:基本支出349.74万元,项目支出0.00万元)。
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费92.41万元(其中:基本支出92.41万元,项目支出0.00万元)。
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费33.90万元(其中:基本支出33.90万元,项目支出0.00万元)。
30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.30万元(其中:基本支出8.30万元,项目支出0.00万元)。
30113工资福利支出—住房公积金73.97万元(其中:基本支出73.97万元,项目支出0.00万元)。
30201商品和服务支出—办公费53.98万元(其中:基本支出53.98万元,项目支出0.00万元)。
30201商品和服务支出—工会经费58.39万元(其中:基本支出58.39万元,项目支出0.00万元)。
30229商品和服务支出—福利费63.12万元(其中:基本支出63.12万元,项目支出0.00万元)。
30301对个人和家庭的补助—离休费36.49万元(其中:基本支出36.49万元,项目支出0万元)。
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,507.43万元,与上年对比,减少25.42下降1.66%。主要原因分析:2024年退休19人(其中全额保障人员退休3人,差额补助人员退休16人),一般公共预算拨款中卫生健康财政支出较2024年减少32.55万元,下降2.67%。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市妇幼保健院2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市妇幼保健院2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市妇幼保健院2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市妇幼保健院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市妇幼保健院2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市妇幼保健院财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。主要原因分析:曲靖市妇幼保健院无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因分析:曲靖市妇幼保健院无财政专户管理资金预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额7,481.36万元,其中:政府采购货物预算2,255.56万元、政府采购服务预算5,225.80万元,政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市妇幼保健院2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市妇幼保健院2025年无财政拨款预算项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,详见表05—2(项目支出绩效目标表),无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
3.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用行政权力、政府信誉、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。主要原因为我单位属差额供给事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市妇幼保健院资产总额179,655.45万元(净值117,024.59万元),其中,流动资产20,145.17万元,固定资产153,389.99万元、净值91,826.77万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程362.46万元,无形资产5,757.83万元、净值4,690.20万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加6,665.54万元,其中固定资产增加2,341.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产219项,账面原值264.48万元,实现资产处置收入0.38万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市妇幼保健院2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市妇幼保健院2025年部门预算表
(附件:曲靖市妇幼保健院2025年部门预算表)
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