曲靖市人民政府办公室(本级)2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市人民政府办公室(本级)
  • 发布时间
    2025-03-05

监督索引号53030018043400100000

曲靖市人民政府办公室本级)

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府办公室(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府办公室(本级)2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府办公室(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民政府办公室(本级)2025

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市人民政府办公室(本级)为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构,主要职责:承办国务院和省人民政府文件、指示,以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项;负责各类重要会议的会务工作;组织起草市人民政府、市人民政府办公室印发的公文;研究办理县(市、区)人民政府和市直部门、单位请示事项;负责市人民政府的政务值守;组织承办人大代表建议和政协提案;负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置24个内设机构,包括:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、调研科、人事科、总值班室、机要文书科、信息科、议案办理科、决策督办科、综合督查科、目标督查科、行政科、参事工作科、曲靖市政府政务公开管理中心信息公开科

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位,所属单位0

(三)重点工作概述

起草市政府相关文件、文稿;安排、组织市政府各类会议;围绕、市政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作,充分发挥参谋助手和运转枢纽作用,做好政务值班工作;督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况;承办人大代表建议和政协提案,调查研究收集并反馈各类政务信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制102人,其中:行政编制71人,工勤人员编制11事业编制20。在职实有92人,其中:财政全额保障92人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人,其中:离休2人,退休59人。

车辆编制54辆,实有车辆53辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,911.57万元,其中:一般公共预算收入2,911.57万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比减少108.59万元,下降3.60%减少的主要原因是:严格落实过紧日子要求,从严编制预算,严控一般性支出,压减项目支出。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,911.57万元,其中本年收入2,911.57万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,911.57万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比减少108.59万元,下降3.60%减少的主要原因是:严格落实过紧日子要求,从严编制预算,严控一般性支出,压减项目支出

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,911.57万元。财政拨款安排支出2,911.57万元,其中:基本支出2,661.57万元,与上年对比减少3.59万元,下降0.13%减少的主要原因是:严格落实过紧日子要求,从严从编制预算,对按定额标准测算安排的公用经费,在2024年部门预算的基础上再压减了5%;项目支出250.00万元,与上年对比减少95.00万元,下降27.54%,减少的主要原因:严格落实过紧日子要求,从严从编制预算,对项目支出大力压减

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行1,921.02万元,主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出(含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等);

2010302一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务250.00万元,主要用于开展专项业务发生的支出;

2010350一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行98.98万元,主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出(含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等);

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休62.95万元,主要用于离休人员工资支出;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出212.50万元,主要用于职工缴纳养老保险支出;

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.50万元,主要用于失业人员失业保险支出;

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤3.51万元;主要用于单位抚恤补助。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗85.21万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助71.68万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出14.12万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出,如工伤保险缴费支出;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金191.09万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资527.68万元(其中:基本支出527.68万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴677.23万元(其中:基本支出677.23万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出奖金210.58万元(其中:基本支出210.58万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资51.02万元(其中:基本支出51.02万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费212.50万元(其中:基本支出212.50万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费75.21万元(其中:基本支出75.21万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费71.68万元(其中:基本支出71.68万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费14.62万元(其中:基本支出14.62万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金191.09万元(其中:基本支出191.09万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出其他工资福利支出125.00万元(其中:基本支出125.00万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出办公费73.05万元(其中:基本支出43.05万元,项目支出30.00万元);

30202商品和服务支出印刷费25.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出25.00万元);

30205商品和服务支出水费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出电费7.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.00万元);

30207商品和服务支出邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元);

30209商品和服务支出物业管理费6.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.80万元);

30211商品和服务支出差旅费40.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出20.00万元);

30213商品和服务支出维修(护)费12.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出7.00万元);

30215商品和服务支出会议费4.24万元(其中:基本支出4.24万元,项目支出0.00万元);

30216商品和服务支出培训费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出公务接待费4.75万元(其中:基本支出4.75万元,项目支出0.00万元);

30227商品和服务支出委托业务费83.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出82.00万元);

30228商品和服务支出工会经费35.48万元(其中:基本支出35.48万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出福利费39.83万元(其中:基本支出39.83万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出公务用车运行维护费155.41万元(其中:基本支出155.41万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出其他交通费用117.41万元(其中:基本支出117.41万元,项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出其他商品和服务支出71.20万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出68.20万元);

30301对个人和家庭的补助支出离休费37.28万元(其中:基本支出37.28万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助支出生活补助3.51万元(其中:基本支出3.51万元,项目支出0.00万元);

30307对个人和家庭的补助支出医疗费补助10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);

31002资本性支出办公设备购置31.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出11.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,911.57万元,与上年对比减少98.59万元,下降3.28%,减少的主要原因:严格落实过紧日子要求,从严从编制预算,严控一般性支出,大力压减项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市人民政府办公室(本级)财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额249.83万元,其中:政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算224.83万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计160.16万元,较上年减少41.51万元下降20.58%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年公务接待费预算为4.75万元,较上年减少0.25万元,下降5.00%,国内公务接待批次为35次,共计接待350人次。

减少原因是:市政府办公室严格执行中央八项规定,严控公务接待支出,坚决贯彻三公经费只减不增的原则

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为155.41万元,较上年减少41.26万元,下降20.98%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无增减变化;公务用车运行维护费155.41万元较上年减少41.26万元,下降20.98%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为53辆。

减少的原因是:市政府办公室严格执行中央八项规定,严格公车管理,坚决贯彻三公经费只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市人民政府办公室(本级)无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的财政资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(类):指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年机关运行经费安排454.17万元,与上年对比增加5.95万元,增长1.33%,增加的主要原因:2025年在职行政人员较上年增加2人。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市人民政府办公室(本级)资产总额4757.07万元(净值1533.85万元),其中,流动资产36.58万元,固定资产4643.99万元、净值1435.94万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产76.50万元、净值61.33万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少22.84万元,其中固定资产减少6.80万元、流动资产16.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市人民政府办公室(本级)2025年

部门预算表

(附件:曲靖市人民政府办公室(本级)2025年部门预算表)

监督索引号53030018043400100111

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