曲靖市应急管理局2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市应急管理局
  • 发布时间
    2025-03-05

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曲靖市应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市应急管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市应急管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防范治理工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同曲靖市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成云南省应急管理厅、市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政审批科。并设立政治部。所属单位3个,分别是:

1.曲靖市安全生产资格考试中心;

2.曲靖市应急救援指挥中心;

3.曲靖市应急综合执法支队。

)重点工作概述

一是强化安全生产责任落实。进一步明确全市127个行业安全生产行业主管部门;印发了《曲靖市安全生产委员会关于进一步明确部分职能交叉和新兴行业领域安全生产工作职责的通知》,对景区内高风险旅游项目、新能源等12个新兴行业领域安全生产工作职责进行了明确,进一步填补了监管空白。深化安全生产制度落实,已开展重点工作调度研判20次、预警提示9期、工作通报6、执法通报4期、开展约谈1次、通报典型案例17起。

二是深入推进治本攻坚三年行动。坚持源头治理、系统治理和综合治理,不断提升本质化安全生产水平。按照治本攻坚9大行动要求,在全市范围内组织开展曲靖市统筹发展和安全能力提升专题培训班和治本攻坚三年行动生产经营单位主要负责人安全教育培训,专题培训受训人员70000人次,创下了近年来专题培训参与人数之最。全面完成重点企业、重点项目、重点设施、重点场所、重点装置的清单化管理工作,全市共建立了重大安全风险基础信息清单2410项。

是常态化开展安全生产督察检查。定期不定期从市安委会成员单位抽调人员成立督查检查组,明确检查内容,常态化开展安全生产督察检查,倒逼各级各部门和相关企业落实责任。截至目前,共开展安全生产综合督查检查5次,共计督查检查9个县(市、区)、曲靖经开区48家部门、308家企业、发现各类问题2201

四是强化隐患问题整治。始终将防重大风险、防治重大隐患作为工作的重中之重抓落实。认真组织开展风险隐患大排查大起底、十个专项整治等工作要求,全市18家市直部门和10个县(市、区)共执法检查单位12769家、检查企业21862家,共排查隐患53421条,责令限期整改28352条,警告280家,罚款778家,罚款金额6799.89742万元,责令停产停业112家,暂扣或吊销许可证8家,移送司法机关18家,当期采用其他方式处理25069

五是纵深推进大应急体系建设。按照建强组织领导机构、构建7大支撑体系的主要思路,深入开展大应急体系建设,建立了曲靖市应急指挥部不断深入应急救援指挥信息化平台建设,实现国家、省、市、县、乡五级、横向联通市直47家部门的视频调度。强化应急救援队伍建设,列入统计应急救援队伍增加到14012887加强应急物资储备建设,现共储备省、市两级应急救灾物资22个品种180015加紧对市级总体应急预案以及22项专项应急预案进行修订完善,确保了预案的针对性、实用性、可操作性目前,正抓紧推进防汛等数字化应急预案的建设工作。

六是着力应急救援处置工作。2024年以来,严密组织森林火情救援行动,妥善处置了陆良小百户5·05较大森林火灾,师宗高良4·01马龙纳章4·13等数10起森林火情,未出现人员伤亡情况。严格落实1262预警响应联动机制,有效应对了18轮强降雨天气过程,市、县两级预警提示4214次,干部下沉一线13636842人次,转移群众避险1107人,确保了人民群众生命财产安全。组织开展曲靖市2024年度地震桌面应急演练、洪涝地质灾害抢险救灾综合演练等各类演练活动182次。严格执行领导带班和24小时联合值班值守制度,截至目前,全市共出动应急救援力量5422096人,有效应对处置麒麟区东山镇卑舍村山体滑坡灾害城区城市内涝、南盘江超警戒水位和新屯水库超汛限水位等各类险情

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制29人,工勤人员编制1事业编制35人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆,超编1原因是:此车辆为市公车平台调拨给本单位管理和使用。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入4,119.69万元,其中:一般公共预算收入4,119.69万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加2,426.71万元增长143.34%主要原因是:2025年增加市对下转移支付项目,分别是:安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金2400.00万元,2025年省级冬春救助资金专项资金148.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入4,119.69万元,其中本年收入4119.69万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,119.69万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2,426.71万元增长143.34%主要原因是:2025年增加市对下转移支付项目,分别是:安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金2400.00万元,2025年省级冬春救助资金专项资金148.00万元。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出4,119.69万元。财政拨款安排支出4,119.69万元,其中基本支出1,471.69万元,与上年对比,增加198.71万元增长15.61%主要原因20248月军转安置10人,工资、社保费、住房公积金、公用经费、福利费等支出增加项目支出2,648.00万元,与上年对比,增2,228.00万元,增长530.48%主要原因2025年增加市对下转移支付项目,分别是:安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金2,400.00万元,2025年省级冬春救助资金专项资金148.00万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休4.20万元,主要用于行政机关离退休公用经费、工会经费、福利费等支出;

2.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.37万元,主要用于事业单位离退休公用经费、工会经费、福利费等支出;

3.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出125.45万元,主要用于行政和事业在职人员基本养老保险单位部分缴费支出;

4.2080801抚恤死亡抚恤1.70万元,主要用于在职死亡职工遗属生活补助支出;

5.2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出1.53万元,主要用于工伤、失业保险缴费支出;

6.2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗49.71万元,主要用于基本医疗保险单位部分缴费支出;

7.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助24.16万元,主要用于行政人员医疗补助缴费支出;

8.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出6.92万元,主要用于附加商业险、生育保险缴费支出;

9.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金107.04万元,主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出;

10.2240101灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行721.85万元,主要用于行政人员工资奖金津补贴、绩效工资、办公费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等支出;

11.2240106灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管71.60万元,主要用于应急综合行政执法、购买专家排查安全隐患、法律顾问服务费等支出。

12.2240109灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急管理22.00万元,主要用于应急宣传教育及法治建设、应急演练等支出。

13.2240150灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行311.60万元,主要用于行政人员工资奖金津补贴、绩效工资、办公费、培训费、会议费、工会经费、福利费等支出;

14.2240199灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出123.55万元,主要用于外聘人员工资和社保费等支出。

15.2240703灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助148.00万元,主要用于2025年冬春期间受灾群众救灾补助支出。

16.2300260转移性支出一般性转移支付灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出2,400.00万元,主要用于沾益花山工业园区的安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出基本工资318.17万元(其中:基本支出318.17万元,项目支出0.00万元);

2.30102工资福利支出津贴补贴309.63万元(其中:基本支出309.63万元,项目支出0.00万元);

3.30102工资福利支出奖金88.98万元(其中:基本支出88.98万元,项目支出0.00万元);

4.30102工资福利支出绩效工资165.95万元(其中:基本支出165.95万元,项目支出0.00万元);

5.30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费125.45万元(其中:基本支出125.45万元,项目支出0.00万元);

6.30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费44.71万元(其中:基本支出44.71万元,项目支出0.00万元);

7.30111工资福利支出公务员医疗补助缴费24.16万元(其中:基本支出24.16万元,项目支出0.00万元);

8.30112工资福利支出其他社会保障缴费8.46万元(其中:基本支出8.46万元,项目支出0.00万元);

9.30113工资福利支出住房公积金107.04万元(其中:基本支出107.04万元,项目支出0.00万元);

10.30199工资福利支出其他工资福利支出117.15万元(其中:基本支出117.15万元,项目支出0.00万元);

11.30201商品和服务支出办公费25.41万元(其中:基本支出18.91万元,项目支出6.50万元);

12.30202商品和服务支出印刷费3.87万元(其中:基本支出3.87万元,项目支出4.00万元);

13.30205商品和服务支出水费1.93万元(其中:基本支出1.93万元,项目支出0.00万元);

14.30206商品和服务支出电费5.35万元(其中:基本支出5.35万元,项目支出0.00万元);

15.30206商品和服务支出邮电费6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0.00万元);

16.30211商品和服务支出差旅费21.06万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出18.06万元);

17.30213商品和服务支出维修(护)费12.93万元(其中:基本支出10.98万元,项目支出1.95万元);

18.30215商品和服务支出会议费2.72万元(其中:基本支出2.72万元,项目支出0.00万元);

19.30217商品和服务支出公务接待费2.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出0.00万元);

20.30218商品和服务支出专用材料2.85万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.85万元);

21.30226商品和服务支出劳务费20.59万元(其中:基本支出8.30万元,项目支出12.29万元);

22.30227商品和服务支出委托业务费18.54万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出16.40万元);

23.30228商品和服务支出工会经费16.68万元(其中:基本支出16.68万元,项目支出0.00万元);

24.30229商品和服务支出福利费18.75万元(其中:基本支出18.75万元,项目支出0.00万元);

25.30231商品和服务支出公务用车运行维护费5.13万元(其中:基本支出5.13万元,项目支出0.00万元);

26.30239商品和服务支出其他交通费用85.67万元(其中:基本支出48.18万元,项目支出37.49万元);

27.30307对个人和家庭的补助生活补助1.70万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0.00万元);

28.30307对个人和家庭的补助医疗费补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

29.31002资本性支出办公设备购置1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元);

30.31003资本性支出专用设备购置4.31万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.31万元);

31.39999其他支出其他支出2,548.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2,548.00万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,119.69万元,与上年对比,增加2,426.71万元,增长143.34%主要原因:一是20248月军转安置10人,工资、社保费、住房公积金、公用经费、福利费等支出增加二是2025年增加市对下转移支付项目,分别是:安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金2400.00万元,2025年省级冬春救助资金专项资金148.00万元

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市应急管理局2025年有与中央配套事项,即:安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金2,400.00万元

(二)与省配套事项

曲靖市应急管理局2025年有与省配套事项,即:2025年省级冬春救助资金专项资金148.00万元

(三)与市配套事项

曲靖市应急管理局2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市应急管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市应急管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额5.13万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算4.13万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市应急管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计7.98万元,较上年减少5.62万元,下降41.32%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市应急管理局2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次

(二)公务接待费

曲靖市应急管理局2025公务接待费预算2.85万元,较上年减少0.35万元,下降10.94%,国内公务接待批次为30次,共计接待150人次

变化原因:坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求,减少接待次数,严格按照接待标准及原则进行公务接待;

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市应急管理局2025公务用车购置及运行维护费5.13万元,较上年减少5.27万元,下降50.67%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费5.13万元,较上年减少5.27万元,下降50.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

变化原因:2025年检查频次减少,车辆使用频次减少

、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市应急管理局无市委、市政府重点项目预算安排,因此未设置重点项目绩效指标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市应急管理局2025年机关运行经费安排155.28万元,与上年对比,增加3.07万元,增长2.02%,主要原因:20248月军转安置10人,公用经费增加。具体明细如下:

办公费18.91万元,与上年对比减少7.47万元,增长65.30%,主要原因是2025年项目经费中未列支办公费,日常办公所需办公用纸、办公耗材等在基本支出中列支

印刷费3.87万元,与上年对比增加3.87万元,增长100%,原因是2025年项目经费中未列支印刷费,日常办公所需的宣传手册、文本制作在基本支出中列支

水费1.93万元,与上年对比增加0.07万元,增长3.76%主要原因是2025年根据2024年水费实际开支进行测算;

电费5.35万元,与上年对比增加0.1万元,增长1.9%主要原因是2025年根据2024年电费实际开支进行测算;

邮电费6.50万元,与上年对比减少1.30万元,下降16.67%主要原因是优化单位网络,减少支出

维修(护)费12.93万元,与上年对比增加9.93万元,增长331%主要原因是2025根据2024年维修(护)费实际开支进行预算测算;

会议费2.72万元,与上年对比增加0.24万元,增长9.68%,主要原因是在职人员数量变动导致;

公务接待费2.85万元,与上年对比减少0.35万元,下降10.94%,主要原因:一是坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求,减少接待次数,严格按照接待标准及原则进行公务接待

劳务费8.30万元,与上年对比减少17.02万元,下降67.22%,主要原因是2025压缩保安服务费、清洁服务费等支出

委托业务费2.14万元,与上年对比增加2.14万元,增长100%主要原因是2025增加保密巡检业务

工会经费16.88万元,与上年对比增加1.31万元,增长8.41%主要原因是2025年军转安置10人,在职人数增加

福利费18.75万元,与上年对比增加1.21万元,增长6.90%,主要原因是2025年军转安置10人,在职人数增加

公务用车运行维护费5.13万元,与上年对比减少5.27万元,下降50.67%,主要原因是2025年检查频次减少,车辆使用频次减少

其他交通费用48.18万元,与上年对比减少0.4万元,下降0.82%,主要原因是行政人员变动导致其他交通费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市应急管理局资产总额1770.62万元净值974.20万元),其中,流动资产297.70万元,固定资产1470.55万元净值676.33万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2.37万元净值0.17万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加218.79万元,其中固定资产增加7.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市应急管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2025年安全生产预防和应急救援能力(危险化学品重大安全风险防控)建设补助资金

二、立项依据

(一)《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》(应急〔2022104号);

(二)《化工园区安全风险排查治理导则》(应急〔2023123号);

(三)《化工园区安全整治提升十有两禁释义》(应急危化一〔2022〕);

(四)《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》(应急厅〔20225号);

(五)《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》(应急〔2022104号)、《云南省化工园区评分标准(试行)》。

三、项目实施单位

曲靖高新技术产业开发区管委会

四、项目基本概况

为推动花山化工园区的产业布局、结构升级和安全防范等方面优化调整,切实提升园区在规划布局、制度建设、设施配套、安全监管与应急救援等方面的综合管理能力和规范化水平,全面落实本质安全提升的工作目标,全面促进智慧园区建设提档升级。

五、项目实施内容

拟实施聚集区安全风险智能化管控平台,基础硬件设施包含封闭化设备设施、重大危险源接入网关、应急指挥等,易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备配置,危险化学品安全预防控制体系,聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台,其他硬件设备及配套服务等。

六、资金安排情况

花山化工园区重大安全风险防控项目预算拟总投资3800万元。其中,中央财政补助2400万元,地方配套资金1400万元。

七、项目实施计划

本项目建设周期(期限)约为7个月,自20251月启动至20257月结束,分批、逐条实施。

八、项目实施成效

项目建成后,对园区的业务数据进行采集与整合分析,加强化工聚集区企业风险分级监管,提升风险在线监测预警能力和数据网络安全,构建化工园区智慧应急救援体系,提升工业园区的本质安全水平。

曲靖市应急管理局2025年部门预算表

(附件:曲靖市应急管理局2025部门预算表)

监督索引号53030022100500111

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