监督索引号53030014036100400000
曲靖市第一人民医院2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市第一人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市第一人民医院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市第一人民医院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市第一人民医院2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市第一人民医院始建于1938年6月,是滇东地区首家西医医疗机构。2015年,被原国家卫生计生委授予三级甲等医院,目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等综合医院。医院以推动公立医院高质量发展,更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求为目标,建学科、重内涵、强质量、提效率,始终坚持以人民为中心,坚持深化改革促发展,坚持统筹发展和安全,坚持加强制度建设,坚持调结构提效率,打造“党建引领工程、惠滇英才工程、品质工程、智慧工程、放心工程、暖心工程、效能工程、创新工程、幸福工程、清廉工程”的“十大工程”。围绕高质量发展目标,构建起以主院区为中心的“一院多区”发展格局,曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院挂靠在医院,下设曲靖市第一人民医院口腔医院、北城医院,与师宗县人民医院、麒麟区人民医院组建紧密型医疗联合体,充分发挥三甲综合医院的辐射、引领、带动作用,积极促进优质医疗资源扩容提质。
(二)机构设置情况
我部门共设置18个内设党政管理机构,包括:党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、综合运营管理部、财务部、安全保卫部、医院感染管理部、医保管理部、科技部、综合信息管理部、医疗支持保障部、公共卫生事务部、客户服务部。其余内设临床医技科室44个、门急诊综合片4个、医技综合片10个。
本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位,无下属单位。
(三)重点工作概述
1.聚焦高质量促发展。贯彻新时代党的卫生健康工作方针,紧扣高质量发展主题,深化医院改革,提升医院管理的精细化水平,提高医疗服务能力和技术水平。
2.狠抓质量安全守底线。坚守医疗质量与安全底线,严控安全生产红线,全面提升隐患排查治理和风险管理防控能力。
3.突出工作重点抓改革。以提高运营管理质量和效率为重点,完善权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的医院内部管理运行机制;推进党风廉政和行业作风建设向纵深发展。
4.严控运营成本抓效益。强化全面预算管理,规范财务收支管理,强化内部控制约束,促进经济管理提质增效。
5.完善激励约束增活力。进一步发挥绩效“指挥棒”作用,完善医务人员激励机制,提高主观能动性,激发医院改革发展内生动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制1857人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制1857人。在职实有1210人,其中:财政全额保障80人,财政差额补助1130人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员639人,其中:离休3人,退休636人。
车辆编制26辆,实有车辆26辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入186,997.06万元,其中:一般公共预算收入2,593.78万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入184,403.28万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,减少13,671.42万元,下降6.81%,主要原因分析:(1)单位事业收入预算的减少;(2)事业单位在职人员退休,在职工资及保险减少;(3)严控运行成本,对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费,在上年预算的基础上再压减。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,593.78万元,其中:本年收入2,593.78万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,593.78万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少74.70万元,下降2.80%,主要原因分析:(1)事业单位在职人员退休,在职工资及保险减少;(2)严控运行成本,对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费,在上年预算的基础上再压减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出186,997.06万元。财政拨款安排支出2,593.78万元,其中:基本支出2,593.78万元,与上年对比减少74.70万元,下降2.80%,主要原因分析:(1)事业单位人员退休,在职工资及保险减少;(2)严控运行成本,对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费,在上年预算的基础上再压减;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出457.73万元,主要用于社会保障与就业方面的支出;
20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出439.45万元,主要用于单位养老方面的支出;
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出275.84万元,主要用于离退休人员经费支出;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出142.89万元,主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出;
2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出20.72万元,主要用于待遇差退休人员经费支出;
20808社会保障和就业支出—抚恤12.86万元,主要用于单位职工遗属生活补助支出;
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12.86万元,主要用于单位职工遗属生活补助支出;
20899社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.42万元,主要用于社会保障和就业方面的支出;
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.42万元,主要用于职工失业保险缴费支出。
210卫生健康支出2,021.96万元,主要用于卫生健康方面的支出;
21002卫生健康支出—公立医院888.00万元,主要用于公立医院方面的支出;
2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院888.00万元,主要用于在职人员定额补助工资支出;
21004卫生健康支出—公共卫生1,060.54万元,主要用于公共卫生方面的支出;
2100405卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构支出1,060.54万元,主要用于急救中心及传染病院在职人员工资支出;
21011卫生健康支出—行政事业单位医疗73.42万元,主要用于单位医疗方面的支出;
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出67.61万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.81万元,主要用于职工的工伤保险及附加商业险支出。
221住房保障支出114.09万元,主要用于职工住房方面的支出。
22102住房保障支出—住房改革支出114.09万元,主要用于住房改革的支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出114.09万元,主要用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出2,177.23万元,主要用于单位职工劳动报酬及为职工缴纳的各项社会保险(其中:基本支出2,177.23万元,项目支出0.00万元);
30101工资福利支出—基本工资1,283.95万元,主要用于单位人员工资发放(其中:基本支出1,283.95万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出—津贴补贴44.94万元,主要用于单位人员津贴发放(其中:基本支出44.94万元,项目支出0.00万元);
30107工资福利支出—绩效工资527.53万元,主要用于单位人员绩效工资发放(其中:基本支出527.53万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费142.89万元,主要用于缴纳基本养老保险费用(其中:基本支出142.89万元,项目支出0.00万元。);
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费52.61万元,主要用于单位人员的医疗保险费(其中:基本支出52.61万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出—其他社会保障缴费11.22万元,主要用于缴纳职工商业附加险及事业人员失业保险费用(其中:基本支出11.22万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出—住房公积金114.09万元,主要用于缴纳职工住房公积金(其中:基本支出114.09万元,项目支出0.00万元)。
302商品和服务支出331.01万元,主要用于购买商品和服务支出(其中:基本支出331.01万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出—办公费87.29万元,主要用于单位运行所需的费用(其中:基本支出87.29万元,项目支出0.00万元);
30228商品和服务支出—工会经费116.78万元,主要用于缴纳单位职工工会经费(其中:基本支出116.78万元,项目支出0.00万元。);
30229商品和服务支出—福利费126.94万元,主要用于职工福利费用开支(其中:基本支出126.94万元,项目支出0.00万元。)。
303对个人和家庭的补助85.54万元,主要用于对个人和家庭的补助支出(其中:基本支出85.54万元,项目支出0.00万元。);
30301对个人和家庭的补助—离休费57.68万元,主要用于单位离休人员离休费支出(其中:基本支出57.68万元,项目支出0.00万元。);
30305对个人和家庭的补助—生活补助12.86万元,主要用于遗属生活补助(其中:基本支出12.86万元,项目支出0.00万元。);
30307对个人和家庭的补助—医疗补助15.00万元,主要用于单位离休人员离休医疗费(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元。)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,593.78万元,与上年对比减少74.70万元,下降2.80%,主要原因分析:(1)事业单位在职人员退休,在职工资及保险减少;(2)严控运行成本,对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费,在上年预算的基础上再压减。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市第一人民医院2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市第一人民医院2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市第一人民医院2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市第一人民医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市第一人民医院2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市第一人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目57个,政府采购预算总额18,777.26万元,其中:政府采购货物预算11,593.38万元、政府采购服务预算7,183.88万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市第一人民医院2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市第一人民医院2025年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为26辆。公务车运行维护费由自有资金承担。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市第一人民医院2024年无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市第一人民医院2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市第一人民医院资产总额331,122.82万元(净值203,499.96万元),其中,流动资产77,721.48万元,固定资产225,671.12万元、净值101,999.32万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程21,125.62万元,无形资产6,604.60万元、净值2,653.54万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加2,410.59万元,其中固定资产减少2,472.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产1287项,账面原值3836.80万元,实现资产处置收入10.46万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市第一人民医院2025年
部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市第一人民医院2025年部门预算表
(附件:曲靖市第一人民医院2025年部门预算表)
监督索引号53030014036100400111
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