曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心
  • 发布时间
    2025-03-05

监督索引号53030006035700100000

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表


曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真贯彻落实党的文艺方针政策;保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种;创作、培育民族歌舞整理加工优秀舞台艺术作品;挖掘、整理、开发民族民间文艺作品;开展公益性演出和送戏下乡活动;组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训;指导基层文化工作等。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括:办公室、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、舞美工程部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位无下属单位。

(三)重点工作概述

1.着力夯实党建引领。着力夯实党建引领是推动各项事业高质量发展的关键所在。我们要始终坚持党的领导把党的建设摆在突出位置通过加强党支部组织建设、完善党员教育管理体系、深化党风廉政建设等措施不断提升党支部的凝聚力和战斗力。只有以党建为引领才能确保各项工作安排得到有效落实推动各项工作取得显著成效中心艺术事业发展提供坚强保障。

2.持续推进文化惠民。坚持以演出为中心环节完成每年至少150场演出的任务目标深入基层不断推进文化惠民演出认真完成六进”“送戏下乡”“戏曲进校园”“文化惠民等公益演出。

3.重点打造文艺精品。围绕每年有新戏两年上档次三年出精品的目标认真组织、创作、排演精品剧目参加云南省新剧节目展演力争以崭新的精神面貌、专业的艺术水准、完美的舞台表现获得认可并取得荣誉。

4.努力争取艺术基金。云南省2024年艺术基金、2025年国家艺术基金中心均筛选优秀剧目已积极申报。2025年云南省艺术基金、2026年国家艺术基金中心也储备了一批优秀作品将于2025年上半年组织申报。

5.不断拓展演艺空间。努力开展庭院剧的创新实践在节假日期间、暑期等开展弘扬优秀传统文化演出传承、发展地方戏曲文化;加强和城市剧院的合作持续创作、复排和更新部分传统戏曲剧目参与庭院剧演出工作不断探索庭院剧发展方向拓展城市演艺新空间。

6.继续推动人才培养。通过持续推动以现有人员为主的艺术生产工作不断提高创作能力和水平为培养挖掘各类艺术人才、为青年艺术人才提供锻炼和展示的平台为戏曲艺术的传承和发展奠定坚实的人才基础打造一支艺术素养高。本领过硬的文艺队伍。

7.加强行业部门合作。根据上级部门工作安排中心将结合自身艺术特点组织、创作优秀剧(节)目适时开展各类文艺展演。哪里有需要我们就去哪里演需要演什么我们就创作什么、演什么积极服从和服务曲靖市整体工作部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截202412月统计部门基本情况如下:

在职人员编制112其中:行政编制0工勤人员编制0事业编制112人。在职实有109其中:财政全额保障109财政差额补助0财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74其中:离休0退休74人。

车辆编制2实有车辆2超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入2,014.39万元其中:一般公共预算收入1,494.97万元政府性基金预算收入0.00万元国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元事业单位经营收入0.00万元上级补助收入0.00万元附属单位上缴收0.00万元其他收入30.00万元。

与上年对比增加0.08万元增长0.003%主要原因工资薪金和社保费用正常增长财政拨款项目减少18.00万元综合下来财务总收入增加0.08万元增长0.003%

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入1,984.39万元其中本年收入1,984.39万元上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算财政拨款1,984.39万元政府性基金预算财政拨款0.00万元国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.92万元下降0.99%主要原因2024年安排了财政拨款项目18.00万元2025年财政拨款项目经费没有安排

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出2,014.39万元。财政拨款安排支出1,984.39万元其中:基本支出1,984.39万元与上年对比减少1.92万元下降0.10%主要原因20242月在职一人病故因此2025年较2024年减少了这个人一个月的工资薪金及社保费;项目支出0.00万元与上年对比减少18.00万元下降100.00%主要原因2025年财政拨款项目经费没有安排

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070107文化旅游体育与传媒文化和旅游艺术表演团体支出1,494.97万元主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出;

2.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出24.54万元。主要用于事业单位离退休方面的支出;

3.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出206.20万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出;

4.2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出1.09万元。主要用于机关事业单位死亡抚恤方面的支出;

5.2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出7.85万元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出;

6.2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出76.30万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出;

7.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出9.36万元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出;

8.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出164.07万元。主要用于住房公积金方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出基本工资587.37万元(其中:基本支出587.37万元项目支出0.00万元);

2.30102工资福利支出津贴补贴39.51万元(其中:基本支出39.51万元项目支出0.00万元);

3.30107工资福利支出绩效工资740.58万元(其中:基本支出740.58万元项目支出0.00万元);

4.30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费206.20万元(其中:基本支出206.20万元项目支出0.00万元);

5.30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费76.30万元(其中:基本支出76.30万元项目支出0.00万元);

6.30112工资福利支出其他社会保障缴费17.21万元(其中:基本支出17.21万元项目支出0.00万元);

7.30113工资福利支出住房公积金164.07万元(其中:基本支出164.07万元项目支出0.00万元);

8.30201商品和服务支出办公费74.33万元(其中:基本支出74.33万元项目支出0.00万元);

9.30217商品和服务支出公务接待费6.10万元(其中:基本支出6.10万元项目支出0.00万元);

10.30228商品和服务支出工会经费32.78万元(其中:基本支出32.78万元项目支出0.00万元);

11.30229商品和服务支出福利费36.11万元(其中:基本支出36.11万元项目支出0.00万元);

12.30231商品和服务支出公务用车运行维护费2.73万元(其中:基本支出2.73万元项目支出0.00万元);

13.30305对个人和家庭的补助 生活补助1.09万元(其中:基本支出1.09万元项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,984.39万元与上年对比减少19.92万元下降0.99%主要原因是2024年安排了财政拨款项目18.00万元2025年财政拨款项目经费没有安排。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心财政专户管理资金预算收入0.00万元与上年对比无变化。预算支出0.00万元与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算共涉及采购项目4政府采购预算总额2.20万元其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.83万元较上年减少0.28万元下降3.07%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年公务接待费预算为6.10万元较上年减少0.20万元下降3.17%国内公务接待批次为50共计接待550人次。

增减变化原因:严格执行厉行节约原则每年消减3%

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年公务用车购置及运行维护费为2.73万元与上年对比减少0.08万元下降2.85%。其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费2.73万元与上年对比减少0.08万元下降2.85%。共计购置公务用车0年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格执行厉行节约原则每年消减3%

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项);指其他一般公共服务支出

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

1)事业单位离退休(项):指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业支出;

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

1)事业单位医疗(项):指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

2)其他行政事业单位医疗支出:指用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025年机关运行经费安排0.00万元与上年对比无变化,主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位所以无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心资产总额1,031.17万元(净值399.42万元)其中流动资产78.11万元固定资产950.63万元、净值320.96万元对外投资及有价证券0.00万元在建工程0.00万元无形资产2.43万元、净值0.35万元其他资产0.00万元。与上年相比本年资产总额增加247.46万元其中固定资产增加251.15万元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0.00万元;处置车辆0账面原值0.00万元;报废报损资产0账面原值0.00万元实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元其中出租资产0平方米资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据需在完成2024年决算编制后才能汇总此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等)可能存在尾数误差。

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2025年部门预算表

(附件:曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2025部门预算表)

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