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曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队主要职能是集中行使传染病防治管理、计划生育管理、母婴保健管理、中医药管理、医疗机构管理、采供血机构管理、职业(放射)卫生管理、公共场所卫生管理、学校卫生管理、生活饮用水卫生管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及行政强制、监督检查权。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、法制稽查科、培训教育科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、卫生许可科。
本单位为二级单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、持续提升执法水平。加强对县(市、区)卫生健康监督机构督促指导,全面提升监督人员执法水平。
2、进一步加强执法办案力度。加大对非法行医、出租承包科室等违法行为的查处力度,特别是对群众举报、媒体反映的问题,快速反应,及时调查核实,依法处理。进一步提高发现案源的能力,总结打击非法行医的经验,强化查办案件的时效性,提高工作效率,规范执法行为。
3、运用好医疗卫生行业综合监管制度。将日常监督执法和双随机监督任务统筹安排,抓好医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、公共场所监督、学校卫生监督、饮用水卫生监督、职业卫生的联合执法、联合惩戒工作机制的健全完善,提升监管效能,积极应对执法人员不足、经费困难等问题,让卫生健康综合监督执法工作砥砺前行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制59人,其中:行政编制59人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
由于近年人员退休,又没有新进人员,因此空编19人。
离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入880.65万元,其中:一般公共预算收入880.65万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,部门财务总收入减少269.42万元,下降23.43%,其中一般公共预算收入减少139.42万元,下降13.67%,主要原因为:2024年单位退休4人、调出1人,工资福利预算支出减少,2025年财政拨款项目预算支出减少65.00万元。其他收入减少130.00万元,下降100.00%,主要原因分析:2025无其他收入预算支出。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入860.65万元,其中:本年收入860.65万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,减少139.42万元,下降13.94%,2024年单位退休4人、调出1人,工资福利预算支出减少,2025年财政拨款项目预算支出减少65.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出880.65万元。财政拨款安排支出880.65万元,其中:基本支出860.65万元,与上年对比,减少74.42万元,下降7.96%,主要原因为:2024年单位退休4人、调出1人,工资福利预算支出减少;项目支出20.00万元,与上年对比,减少65.00万元,下降76.47%;主要原因为:2025年财政拨款项目预算支出减少65.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.92万元,主要用于离退休人员经费;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.00万元,主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出;
2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构647.46万元,主要用于职工工资福利、公用经费、项目经费等支出;
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.12万元,主要用于职工医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.53万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗6.01万元,主要用于职工工伤保险缴费支出;
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.61万元,主要用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资188.78万元(其中基本支出188.78万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出—津贴补贴260.70万元(其中基本支出260.70万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出—奖金82.34万元(其中基本支出82.34万元,项目支出0.00万元) ;
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费77.00万元(其中基本支出77.00万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.12万元(其中基本支出27.12万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费35.53万元(其中基本支出35.53万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.01万元(其中基本支出6.01万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出—住房公积金70.61万元(其中基本支出70.61万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出—办公费4.20万元(其中:基本支出4.20万元,项目支出0.00万元);
30202商品和服务支出—印刷费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0.00万元);
30205商品和服务支出—水费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元);
30206商品和服务支出—电费1.55万元(其中:基本支出1.55万元,项目支出0.00万元);
30207商品和服务支出—邮电费6.60万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出3.60万元);
30211商品和服务支出—差旅费14.30万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出4.30万元);
30213商品和服务支出—维修(护)费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元);
30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);
30226商品和服务支出—劳务费10.50万元(其中:基本支出7.40万元,项目支出3.10万元);
30227商品和服务支出—委托业务费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元);
30228商品和服务支出—工会经费21.12万元(其中:基本支出16.12万元,项目支出5.00万元);
30229商品和服务支出—福利费17.73万元(其中:基本支出17.73万元,项目支出0.00万元);
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.13万元(其中:基本支出5.13万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出—其他交通费用41.32万元(其中:基本支出41.32万元,项目支出0.00万元);
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3.01万元(其中:基本支出3.01万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出880.65万元,与上年对比,减少139.42万元,下降13.67%,主要原因为,2024年单位退休4人、调出1人,工资福利预算支出减少,2025年财政拨款项目预算支出减少65.00万元。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.63万元,较上年减少1.10万元,下降16.34%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.83万元,下降62.41%,国内公务接待批次为10次,共计接待70人次。
主要原因为:曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队严格执行公务接待各项规定,结合上年度公务接待费实际支出情况,调减2025年公务接待费预算支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元,较上年减少0.27万元,下降5.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费5.13万元,较上年减少0.27万元,下降5.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
主要原因为:根据“三公”经费预算管理规定,每年预算数按上年预算数减少5.00%预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排20.00万元,编制绩效指标2个,项目绩效目标编制率为100.00%,详见表05—2(项目支出绩效目标表)。
2025年曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年机关运行经费安排95.64万元,与上年对比减少13.78万元,下降12.59%,主要原因为:2024年4人退休、1人调出,公用经费预算支出减少。与上年相比,培训费减少3.29万元,公务接待费减少0.83万元,劳务费减少4.84万元,公务用车运行维护费减少0.27万元,其他交通费减少3.82万元,其他商品和服务支出减少0.73万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队资产总额406.64万元(净值104.76万元),其中,流动资产22.02万元,固定资产381.73万元、净值81.62万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2.89万元、净值1.12万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加16.90万元,其中固定资产增加16.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
执法工作业务经费
二、立项依据
关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见(云卫政法发〔2017〕9号)
三、项目实施单位
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队
四、项目基本概况
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队集中行使传染病防治管理、计划生育管理、母婴保健管理、中医药管理、医疗机构管理、采供血机构管理、职业(放射)卫生管理、公共场所卫生管理、学校卫生管理、生活饮用水卫生管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及行政强制、监督检查权;组织开展对县级综合行政执法机构的监督。
五、项目实施内容
(一)健全行政执法制度,规范行政执法行为;
(二)强化综合行政执法监督,严格落实问责追责;
(三)不断加大执法力度,严厉打击违法行为;
(四)加快信息平台建设,推行执法信息公开;
(五)充分运用科技手段,努力提升执法效能;
(六)探索纠错容错机制,激发干事创业活力。
六、资金安排情况
(一)差旅费1.40万元,主要用于卫生健康执法监察出差。
(二)邮电费3.60万元,主要用于卫生监督网络培训平台网络费用。
七、项目实施计划
(一)启动时间:2025年1月开始,工作内容全面启动,卫生健康行政执法到各单位监督检查及抽样的具体时间电话另行通知。
(二)卫生健康行政执法范围:市直各医院,采供血机构,各县(市)区人民医院、中医医院、妇幼保健院,市管民营医院、企业医院、卫生院、社区服务中心、公共场所卫生、洗浴中心、美容美发机构等。
(三)工作内容:
1.健全行政执法制度,规范行政执法行为;
2.强化综合行政执法监督,严格落实问责追责;
3.不断加大执法力度,严厉打击违法行为;
4.加快信息平台建设,推行执法信息公开;
5.充分运用科技手段,努力提升执法效能;
6.探索纠错容错机制,激发干事创业活力。
(四)项目结束时间:2025年12月31日。
八、项目实施成效
(一)监督医疗机构落实疫情防控措施;
(二)医疗机构减少或避免院内感染事件的发生;
(三)推动疫情防控工作常态化。
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算表
(附件:曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年部门预算表)
监督索引号53030014036100300111
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