曲靖市人民政府外事办公室2024年预算公开

  • 来源
    曲靖市人民政府外事办公室 邓伊涵
  • 发布时间
    2024-02-01

监督索引号53030022200400000

 

曲靖市人民政府外事办公室

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市人民政府外事办公室

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作。

2.归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作。

3.拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项。

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、国际交流科、涉外管理科。

所属单位1个:曲靖市外事服务中心。为财政全额拨款事业单位,未进行独立核算,由曲靖市人民政府外事办公室统一进行核算。

(三)重点工作概述

曲靖市人民政府外事办公室2024年的重点工作如下:

1.归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作。

2.归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作;办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项。

3.拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。

4.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员;指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

5.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有行政人员超编4人,主要为调入人员和安置的军队转业干部。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入637.20万元,其中:一般公共预算收入637.20万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加168.59万元,增长35.98%,主要原因为新增市本级因公出国(境)专项经费项目。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入637.20万元,其中:本年收入637.20万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款637.20万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加173.59万元,增长37.44%,主要原因为新增市本级因公出国(境)专项经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出637.20万元。财政拨款安排支出637.20万元,其中:基本支出402.20万元,与上年对比减少21.41万元,下降5.05%,主要原因为退休1人,工资及公用经费相应减少;项目支出235.00万元,与上年对比增加195.00万元,增长487.50%,主要原因为新增市本级因公出国(境)专项经费项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013501一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行237.84万元,主要用于行政人员工资及公用经费的支出。

2013502一般公共服务支出—对外联络事务—一般行政管理事务235.00万元,主要用于外事工作经费、友协友城工作经费、市本级因公出国(境)经费的支出。

2013550一般公共服务支出—对外联络事务—事业运行65.67万元,主要用于事业人员工资及公用经费的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.30万元,主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.48万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.32万元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.30万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.71万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.25万元,主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.33万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资92.76万元(其中:基本支出92.76万元,项目支出0.00万元)

30102工资福利支出津贴补贴97.50万元(其中:基本支出97.50万元,项目支出0.00万元)

30103工资福利支出奖金30.50万元(其中:基本支出30.50万元,项目支出0.00万元)

30107工资福利支出—绩效工资36.38万元(其中:基本支出36.38万元,项目支出0.00万元)

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费37.48万元(其中:基本支出37.48万元,项目支出0.00万元)

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费13.30万元(其中:基本支出13.30万元,项目支出0.00万元)

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费9.71万元(其中:基本支出9.71万元,项目支出0.00万元)

30112工资福利支出其他社会保障缴费2.57万元(其中:基本支出2.57万元,项目支出0.00万元)

30113工资福利支出住房公积金32.33万元(其中:基本支出32.33万元,项目支出0.00万元)

30201商品和服务支出办公费22.26万元(其中:基本支出13.56万元,项目支出8.70万元)

30202商品和服务支出印刷费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

30204商品和服务支出手续费0.10万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.10万元)

30205商品和服务支出水费0.10万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.10万元)

30206商品和服务支出电费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)

30207商品和服务支出邮电费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)

30211商品和服务支出差旅费8.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出8.00万元)

30212商品和服务支出因公出国(境)费用200.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出200.00万元)

30215商品和服务支出会议费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)

30216商品和服务支出培训费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

30217商品和服务支出公务接待费10.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出8.00万元)

30226商品和服务支出劳务费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元)

30228商品和服务支出工会经费5.69万元(其中:基本支出5.69万元,项目支出0.00万元)

30229商品和服务支出福利费6.39万元(其中:基本支出6.39万元,项目支出0.00万元)

30231商品和服务支出公务用车运行维护费2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00万元)

30239商品和服务支出其他交通费用16.83万元(其中:基本支出16.83万元,项目支出0.00万元)

30299商品和服务支出其他商品和服务支出0.58万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.38万元)

31002资本性支出—办公设备购置4.22万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.22万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出637.20万元,与上年对比增加173.59万元,增长37.44%,主要原因为新增市本级因公出国(境)专项经费项目。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2024年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2024年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2024年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府外事办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府外事办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市人民政府外事办公室财政专户管理资金预算收入与支出均为0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额2.91万元,其中:政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算2.09万元、政府采购工程预算0.00万元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212.70万元,较上年增加209.46万元,增长6464.81%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市人民政府外事办公室2024年因公出国(境)费预算为200.00万元,较上年增加200.00万元,增长100.00%,共计安排因公出国(境)团组5个,因公出国(境)30人次。

增加的主要原因为新增市本级因公出国(境)专项经费项目,用于支出重点部门2024年因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

曲靖市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为10.00万元,较上年增加9.61万元,增长2464.10%,国内公务接待批次为8次,共计接待55人次。

增加的主要原因为拟定于2024年邀请七国驻昆总领事来曲靖参观访问。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元,较上年减少0.15万元,下降5.26%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费2.70万元,较上年减少0.15万元,下降5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理,压缩节约相关费用支出。

、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市人民政府外事办公室有项目3个,分别为:外事工作专项经费,友协友城工作专项经费,市本级因公出国(境)专项经费。项目预算金额235.00万元,其中外事工作专项经费20.00万元,友协友城工作专项经费15.00万元,市本级因公出国(境)专项经费200.00万元。2024年曲靖市人民政府外事办公室无重点项目。绩效目标详见曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算表项目支出绩效目标表(本次下达)预算052表。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排49.67万元,与上年对比,减少3.31万元,下降6.25%,具体明细如下:

办公费13.56万元,与上年对比减少3.40万元,下降20.05%,减少的原因是进一步细化办公经费。

会议费0.80万元,与上年对比减少0.04万元,下降4.76%,减少的原因是人员减少,相应核算的会议费减少。

培训费1.50万元,与上年对比减少0.08万元,下降5.06%,减少的原因是人员减少,相应核算的培训费减少。

公务接待费2.00万元,与上年对比增加1.61万元,增长412.82%,增加的原因是拟定于2024年邀请七国驻昆总领事来曲靖参观访问。

工会经费5.69万元,与上年对比增加0.06万元,增长1.07%,增加的原因是工资增加,相应核算的工会经费增加。

福利费6.39万元,与上年对比增加0.07万元,增长1.11%,增加的原因是工资增加,相应核算的福利费增加。

公务用车运行维护费2.70万元,与上年对比减少0.15万元,下降5.26%,减少的原因是为部门加强公务用车管理,压缩节约相关费用支出。

其他交通费用16.83万元,与上年对比减少1.58万元,下降8.58%,减少的原因是人员减少,相应核算的其他交通费用减少。

其他商品和服务支出0.20万元,与上年对比增加0.20万元,增长100.00%,增加的原因是上年度在项目经费中列支其他商品和服务支出,本年度在机关运行经费中列支部分其他商品和服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市人民政府外事办公室资产总额120.02万元(净值52.01万元),其中,流动资产14.43万元,固定资产103.99万元、净值36.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.60万元、净值0.82万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加25.65万元,其中流动资产减少1.78万元,固定资产增加27.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产10项,账面原值4.35万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市人民政府外事办公室

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

曲靖市人民政府外事办公室

2024年部门预算表

(附件:曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算表)

 

曲靖市人民政府外事办公室2024年部门预算表.xlsx


监督索引号53030022200400111