曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年预算公开

  • 来源
    曲靖市交通运输综合行政执法支队 尹燕
  • 发布时间
    2024-02-01

监督索引号53030005034800600000

 

 曲靖市交通运输综合行政执法支队

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市交通运输综合行政执法支队

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整设置曲靖市交通运输综合行政执法支队的通知》(曲编〔202360号),整合曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处的交通运输执法职责,合并组建曲靖市交通运输综合行政执法支队

曲靖市交通运输综合行政执法支队主要职责:贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定;受曲靖市交通运输局委托,承担权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能;负责权限范围内安全生产监督管理工作;负责麒麟、沾益、马龙行政区域内公共交通行政执法工作;负责组织查处跨区域案件、大案要案;监督指导交通运输综合行政执法大队工作;完成市交通运输局交办的其他任务。

曲靖市交通运输综合行政执法支队下设大队主要职责:贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定;受曲靖市交通运输局委托,承担辖区权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能;负责权限范围内安全生产监督管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:综合科、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个,分别是:

1.曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队

2.曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队

3.曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队

4.曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队

5.曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队

6.曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队

7.曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队

8.曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队

9.曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队

(三)重点工作概述

1.履职尽责,统筹推动行业各项工作有序开展。

推行车头向下延伸,大力发展中短距离点对点”“门到门的定制客运出行服务,持续深化完善客运视频动态监管系统功能,指导调度好农村客运车辆卫星定位终端系统的免费安装项目开展。强化网约车事中事后监管力度,加快推进网约车合规化进程;积极筹措资金加快建设市级交通行政执法监管平台;继续做好巡游出租汽车管理职能移交前的历史遗留问题梳理、电召平台建设及三证换发等工作。持续加大开展危货常压液体罐车治理,加快传统货运业向现代综合物流服务业转型升级,推进全市农村物流融合发展和网络货运新业态建设、服务管理,积极参与应急物流体系建设。开展驾培市场整治工作,强化应用计时考试管理系统规范培训监管。深化车辆技术检验检测改革,扎实推进优化车辆检测便民措施等各项工作,加快推进道路运输服务提质增效。

2.立足法,全力维护交通运输市场秩序。

全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》等法律法规,扛牢行业安全监管责任,梳理精简执法事项,规范执法行为,强化执法保障,健全安全生产责任制,加大对重点企业及站(场)的专项检查,严厉打击非法营运等违法违规行为,配合属地政府持续推进源头安全隐患治理,常态化制度化严厉打击百吨王,进一步加强法定节假日运输保障和安全监管工作,强化货车、出租车司机群体等重点领域的维稳工作。继续加强与公安交警等职能部门的沟通协调,加强联合执法,实现信息共享,建立联合执法长效工作机制。加快市交通运输综合执法监管平台建设步伐,为全市智慧交通提供强有力的基础数据支撑,有效提升行政执法效率和精准度。同时针对群众反映突出问题,创新工作思路和监管手段,进一步规范交通运输领域秩序,营造文明有序的运输市场秩序,维护交通运输市场稳定。

3.蹄疾步稳,全面推进综合执法改革落实落细。

加强与市局的汇报请示,在市局的牵头组织下,积极推进涉改市运政处、行政监督执法支队、地方公路管理处、质监站4个单位、各县(市)区交通局相关职能职责明确及划分工作;认真谋划,适时统一开展两个中心和各大队的挂牌工作;通过整合重组,建章立制,纵深推进改革落实落细,确保交通运输综合行政执法改革各项工作顺利部署调整到位。加快形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体系,让执法工作更好地服务社会,助推交通运输高质量发展。

4.多措并举,抓好节能减排打好蓝天保卫战。

继续引导运输企业选用优质、低耗车辆和新能源,调整结构,提高组织化水平,合理控制客运运力增长,加强货运组织和运力调配,提高车辆实载率,降低能耗。继续在驾驶培训校站推广使用驾驶模拟器和IC卡计时计里程系统进行教学,全面提升驾驶员培训管理的科学化、规范化和信息化水平。提高维修检测行业管理水平,严格贯彻执行《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》,继续完善车辆燃料消耗量准入制度,加强环境保护宣传,推广应用节能减排新技术、新工艺,不断提高维修质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1(含下属9个大队预算。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制370人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制370人。在职实有252人,其中:财政全额保障252人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人,其中:离休1人,退休142人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,748.43万元,其中:一般公共预算收入6,689.43万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入59.00万元。

与上年对比总收入增加656.08万元,增长10.77%,主要原因是曲靖市地方公路管理处并入曲靖市交通运政管理处,成立新单位曲靖市交通运输综合行政执法支队,单位人员增加,财政拨款基本支出预算收入增加,同时财政拨款项目同比增加两个,项目收入增加

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,689.43万元,其中:本年收入6,689.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,689.43万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加872.08万元,增长14.99%,主要原因是曲靖市地方公路管理处并入曲靖市交通运政管理处,成立新单位曲靖市交通运输综合行政执法支队,新单位人员增加,财政拨款基本支出预算收入增加,同时财政拨款项目同比增加两个,项目收入增加

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,748.43万元。财政拨款安排支出6,689.43万元,其中:基本支出6,005.14万元,与上年对比增加327.79万元,增长5.77%,主要原因是曲靖市地方公路管理处并入曲靖市交通运政管理处,成立新单位曲靖市交通运输综合行政执法支队,单位人员增加,财政拨款基本支出预算收入增加;项目支出684.29万元,与上年对比增加544.29万元,增长388.78%,主要原因2024年增加了综合交通执法专项经费项目和中心城区出租车管理工作经费项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出538.03万元,主要用于保障离休人员、退休人员社会保障,在职人员的养老保险缴费和职工抚恤费支出。

120805社会保障和就业支出行政事业单位养老支出514.63万元,主要用于保障离休人员、退休人员养老支出和在职人员的养老保险缴费。

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休59.25万元,主要用于支付离休费和离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出455.38万元,主要用于保障在职人员的养老保险缴费。

220808社会保障和就业支出抚恤支出23.40万元主要用于保障死亡职工遗属生活补助。

2080801社会保障和就业支出抚恤支出死亡抚恤支出23.40万元,主要用于保障死亡职工遗属生活补助。

2.210卫生健康支出348.92万元,主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险生育保险和附加商业险缴费和离休人员医疗费支出。

21011卫生健康支出行政事业单位医疗348.92万元主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险生育保险和附加商业险缴费和离休人员医疗费支出。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗165.22万元,主要用于在职人员的基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助152.04万元,主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出31.66万元,主要用于在职人员和退休人员工伤保险、生育保险和附加商业险(职工大病医疗保险)缴费。

3.214交通运输支出5,383.26万元,主要用于在职人员工资奖金津补贴、日常公用经费支出和项目支出。

21401交通运输支出公路水路运输5,383.26万元,主要用于在职人员工资奖金津补贴、日常公用经费支出和项目支出。

2140112交通运输支出公路水路运输公路运输管理3,739.97万元,主要用于在职人员工资奖金津补贴、公务员交通补贴、办公经费、公务用车运行维护费等。

2140199交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出1,643.29万元,主要用于编外人员工资、交通罚没收入用于执法办案经费项目、中心城区出租车管理工作经费项目和综合交通执法专项经费项目支出。

4.221住房保障支出419.22万元,用于在职人员的住房公积金缴纳。

22102住房保障支出住房改革支出419.22万元,用于在职人员的住房公积金缴纳

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金419.22万元,用于在职人员的住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,318.85万元(其中:基本支出5,318.85万元,项目支出0.00万元)。

30101工资福利支出基本工资1,079.03万元(其中:基本支出1,079.03万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴1,572.30万元(其中:基本支出1,572.30万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出奖金489.99万元(其中:基本支出489.99万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费455.39万元(其中:基本支出455.39万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费160.22万元(其中:基本支出160.22万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费152.04万元(其中:基本支出152.04万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费31.66万元(其中:基本支出31.66万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金419.22万元(其中:基本支出419.22万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出其他人员工资福利支出959.00万元(其中:基本支出959.00万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出1,316.53万元(其中:基本支出643.88万元,项目支出672.65万元)。

30201商品和服务支出办公费124.21万元(其中:基本支出57.88万元,项目支出66.40万元);

30205商品和服务支出水费12.02万元(其中:基本支出12.02万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出电费23.68万元(其中:基本支出23.68万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出邮电费41.57万元(其中:基本支出41.57万元,项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出差旅费38.48万元(其中:基本支出38.48万元,项目支出0.00万元);

30214商品和服务支出租赁费12.77万元(其中:基本支出12.77万元,项目支出0.00万元);

30215商品和服务支出差旅费1.41万元(其中:基本支出1.41万元,项目支出0.00万元);

30216商品和服务支出培训费17.70万元(其中:基本支出17.70万元,项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元);

30224商品和服务支出被装购置费139.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出139.60万元);

30226商品和服务支出劳务费41.46万元(其中:基本支出14.58万元,项目支出26.88万元);

30228商品和服务支出工会经费71.82万元(其中:基本支出71.82万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出福利费79.38万元(其中:基本支出79.38万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出公务用车运行维护费29.71万元(其中:基本支出29.71万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出其他交通费用294.92万元(其中:基本支出244.92万元,项目支出50.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助42.41万元(其中:基本支出42.41万元,项目支出0.00万元)。

30301对个人和家庭的补助离休费11.61万元(其中:基本支出11.61万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助生活补助25.80万元(其中:基本支出25.80万元,项目支出0.00万元);

30307对个人和家庭的补助医疗费补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

4.310资本性支出11.64万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出11.64万元)。

31002资本性支出办公设备购置11.64万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出11.64万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,689.43万元,与上年对比增加872.08万元,增长14.99%,主要原因是曲靖市地方公路管理处并入曲靖市交通运政管理处,成立新单位曲靖市交通运输综合行政执法支队,新单位人员增加。同时,增加了综合交通执法专项经费项目和中心城区出租车管理工作经费项目。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市交通运输综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化;预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,政府采购预算总额465.33万元,其中:政府采购货物预算194.15万元、政府采购服务预算36.18万元、政府采购工程预算235.00万元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计32.71万元,较上年减少2.06万元,下降5.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年公务接待费预算为3.00万元,较上年减少0.50万元,下降14.29%,国内公务接待批次为35次,共计接待280人次。

公务接待费减少的主要原因是2024年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求,切实逐年降低三公经费

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为29.71万元,较上年减少1.56万元,下降4.99%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费29.71万元,较上年减少1.56万元,下降4.99%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2024年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求,切实逐年降低三公经费。

、重点项目预算绩效目标情况

2024年的重点项目是交通罚没收入用于执法办案经费项目绩效目标:进一步规范行业管理,加大对非法营运超限超载的打击力度,提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻,从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手,研究行业规范管理,优化调整结构。进一步提高交通执法水平,健全各项工作制度,努力提高行政效率,树立负责任的交通执法部门形象,提升公众满意度。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费预算数

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费安排643.88万元,与上年对比增加35.25万元增长5.79%主要原因是曲靖市地方公路管理处并入曲靖市交通运政管理处成立新单位曲靖市交通运输综合行政执法支队,单位人员增加,机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市交通运输综合行政执法支队资产总额7,688.08万元净值3,695.37万元),其中,流动资产1,516.99万元,固定资产5,051.14万元(净值1,309.63万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1,119.95万元净值868.75万元),其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加226.06万元,其中固定资产增加153.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入15.63万元,其中资产出租1180平方米,资产出租收入15.63万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

 

 

曲靖市交通运输综合行政执法支队

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

交通罚没收入用于执法办案经费。

二、立项依据

该项目根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路运输条例》以及《云南省道路运输条例》等相关安全管理法规规定和要求,严格按照《交通运输行政执法程序规定》标准程序,对市辖区内的非法运营车辆及超限超载车辆进行违章处罚,罚没收入全部纳入市财政非税收入专户,财政给予一定的执法办案成本性补助。

三、项目实施单位

曲靖市交通运输综合行政执法支队。

四、项目基本概况

此项目是我单位在贯彻执行《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路运输条例》以及《云南省道路运输条例》等法律法规的过程中,财政给予的执法办案成本性补助。

五、项目实施内容

2024—2026年全市道路运输管理工作,将按照省市交通运输工作会议确定的各项工作目标要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,在六个注重、六个全面提升上下功夫,即注重规划先导和整体布局,全面提升行业调控能力;注重队伍建设的规范化管理,全面提升服务质量和服务水平;注重法规体系建设,全面提升依法行政能力;注重协调配合和动态监管,全面提升行业监管能力;注重诚信体系建设和示范引导,全面提升道路运输市场的诚信水平;注重科技兴运和低碳节能环保,全面提升行业科技监管水平。

六、资金安排情况

该项目三年资金安排计划为20241,000.00万元(其中,列入基本支出959.00万元,列入项目支出41.00万元)20241,100.00万元(其中,列入基本支出958.00万元,列入项目支出142.00万元)20251,100.00万元(其中,列入基本支出957.00万元,列入项目支出143.00万元)

七、项目实施计划

2024年执法办案经费项目预算安排1,000.00万元,其中:基本支出-其他工资福利支出959.00万元,项目支出-办公费11.00万元,项目支出-其他交通费30.00万元

八、项目实施成效

我单位将进一步规范行业管理,加大对非法营运超限超载的打击力度,提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的宣传贯彻,从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手,研究行业规范管理,优化调整结构。进一步提高交通执法执法水平,健全各项工作制度,努力提高行政效率,树立负责任的交通执法部门形象,提升公众满意度。

 

曲靖市交通运输综合行政执法支队

2024年部门预算表

(附件:曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表)

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53030005034800600111