曲靖市广播电视台2024年预算公开

  • 来源
    曲靖市广播电视台 秦芳
  • 发布时间
    2024-01-31

监督索引号53030006073400000

 

曲靖市广播电视台2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市广播电视台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视台2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视台2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市广播电视台2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市广播电视台的主要职责是:

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作和播出广播电视及网络精品节目,确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市广播电视台共设置10个内设机构,包括:1.办公室2.总编室 3.全媒体新闻中心4.创意策划中心5.新媒体中心6.全媒体节目中心7.广告管理中心8.计划财务中心9.技术运维中心10.机关党委。

本单位为曲靖市一级单位,所属单位1个,为曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心。

(三)重点工作概述

2024市广电台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神、习近平文化思想、习近平考察云南重要讲话精神、中央和省关于加快推进媒体深度融合发展相关文件精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,建设一流的广播电视新闻人才队伍,更好服务党委政府和人民群众

1.在全面从严治党上狠下功夫,提升党的建设和党风廉政建设水平。把深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,坚持用党的创新理论统一思想和行动,深刻领悟两个确立的决定性意义,以实际行动践行万的蓝V认证优质抖音资讯号,不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力。

4.在壮大产业上下功夫提升造血能力。不断推进直播电商项目建设,打造曲靖供应链,开设媒体抖音蓝V号,打曲靖精品农特产品网络选品基地、预制菜直播电商基地、直播人才培训基地、网红孵化基地、数字文化创意产品研发基础、数字经济孵化基地,把直播电商项目做成融媒产业新的经济增长点,做成乡村振兴的新引擎。

5.在深度融合上下功夫,建立适应融合发展的工作 机制。不断优化资源配置,切实构建适应融媒体发展的体制机制,不断推进媒体深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制135人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制135人。在职实有120人,其中:财政全额保障120人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

车辆编制10辆,实有车辆10。(专业特种技术用车9辆,包括7辆新闻采访车、1辆广播直播车和1辆电视直播车,下属单位车辆其他车辆1

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,531.64万元,其中:一般公共预算收入3,981.64万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入450.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入100.00万元。

与上年对比,增加351.49万元,增长8.41%,主要原因一是新增了广播电视运行专项资金造成一般公共预算收入增长二是新增事业单位经营收入

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,981.64万元,其中:本年收入3,981.64万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,981.64万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加226.49万元,增长6.03%,主要原因是新增了广播电视运行专项资金

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,531.64万元。财政拨款安排支出3,981.64万元,其中:基本支出2,122.64万元,与上年对比减少19.39万元,下降0.91%,主要原因是在职人员退休导致在职人员较上年减少而造成基本支出下降;项目支出1,859.00万元,与上年对比增加245.88万元,增长15.24%,主要原因新增了广播电视运行专项资金

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808文化旅游体育与传媒支出广播电视广播电视事务3,471.73元,主要用于人员工资、正常办公支出、广播电视宣传专项资金广播电视建设专项资金和广播电视运行专项资金

2.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休17.45万元,主要用于单位退休人员费用支出;

3.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出218.76万元,主要用于在职人员养老保险支出;

4.2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤0.95万元,主要用于死亡职工遗属的生活补助;

5.2089999其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出8.31万元,主要用于在职人员附加保险支出;

6.2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗80.72万元,主要用于事业人员医疗保险支出;

7.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出9.27万元,主要用于工伤、生育等其他保险支出;

8.2212210住房保障支出住房改革支出住房公积金174.44万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出基本工资607.46万元(其中:基本支出607.46万元,项目支出0.00万元)

2.30102工资福利支出津贴补贴49.00万元(其中:基本支出49.00万元,项目支出0.00万元)

3.30107工资福利支出绩效工资803.42万元(其中:基本支出803.42万元,项目支出0.00万元)

4.30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费218.76万元(其中:基本支出218.76万元,项目支出0.00万元)

5.30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费80.72万元(其中:基本支出80.72万元,项目支出0.00万元)

6.30112工资福利支出其他社会保障缴费17.58万元(其中:基本支出17.58万元,项目支出0.00万元)

7.30113工资福利支出住房公积金174.44万元(其中:基本支出174.44万元,项目支出0.00万元)

8.30201商品服务支出办公费107.78万元(其中:基本支出70.78万元,项目支出37.00万元)

9.30205商品服务支出水费3.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出2.00万元)

10.30206商品服务支出电费38.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出35.00万元)

11.30207商品服务支出邮电费0.86万元(其中:基本支出0.86万元,项目支出0.00万元)

12.30209商品服务支出物业管理费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)

13.30211商品服务支出差旅费16.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出15.00万元)

14.30213商品服务支出维修(护)费8.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出8.00万元)

15.30215商品服务支出会议1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

16.30216商品服务支出培训费9.75万元(其中:基本支出9.75万元,项目支出0.00万元)

17.30217商品服务支出公务接待费2.87万元(其中:基本支出2.87万元,项目支出0万元)

18.30226商品服务支出劳务137.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出137.00万元)

19.30227商品服务支出委托业务费1,303.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,303.00万元)

20.30228商品服务支出工会经费31.19万元(其中:基本支出31.19万元,项目支出0.00万元)

21.30228商品服务支出福利费34.46万元(其中:基本支出34.46万元,项目支出0.00万元)

22.30229商品服务支出其他交通费用19.20万元(其中:基本支出7.20万元,项目支出12.00万元)

23.30299商品服务支出其他商品服务支出6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0.00万元)

24.30309对个人和家庭的补助支出抚恤金0.95万元(其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元)

25.30305对个人和家庭的补助支出奖励金300.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出300.00万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,981.64万元,与上年对比,增加226.49万元,增长6.03%,主要原因是增加了广播电视运行专项资金

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比,无增减变化

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比,无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市广播电视台2024无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市广播电视台2024无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市广播电视台2024无与配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视台2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视台2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市广播电视台财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额10.25万元,其中:政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算9.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.87万元,较上年减少0.09万元,下降3.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市广播电视台2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市广播电视台2024年公务接待费预算为2.87万元,较上年减少0.09万元,下降3.04%,国内公务接待批次为38次,共计接待260人次。减少原因是按照厉行节约的要求减少公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视台2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10因我单位车辆有车编但财政未按车辆数量定额供养纳入预算,车辆费用在项目资金中支出,在三公经费中的公务用车购置及运行维护费中为0.00万元

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视台2024重点项目广播电视宣传专项资金,项目总体绩效目标为:推进广播电视新闻宣传再上新台阶,为打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象,提高曲靖在全国的知名度,保障单位正常运行。具体绩效目标指标如下:

(一)在中央电视台展播期按合同执行;

(二)每次在中央电视台展播时间达15秒;

(三)按时支付展播费用的及时率100%

(四)曲靖在央视展播后在全国的知名度明显提高;

(五)项目完成的及时率90%以上;

(六)通过该项目媒体的公信力明显提高;

(七)公众满意度90%以上。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台是非参公管理的事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市广播电视台资产总额10,031.08万元净值4,506.86万元),其中,流动资产3,073.49万元,固定资产6,957.59万元净值1,433.37万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1,075.52万元,其中固定资产增加407.79万元,流动资产增加748.23万元,在建工程减少80.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

曲靖市广播电视台2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

广播电视宣传专项资金

二、立项依据

中发〔201927号密件,各级党委和政府应当制定完善支持宣传工作的政策,加强经费保障。

三、项目实施单位

项目实施单位为曲靖市广播电视台。

四、项目基本概况

打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象,提高曲靖在全国的知名度,促进经济社会发展,在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片,推进广播电视新闻宣传再上新台阶,保障单位正常运行。

五、项目实施内容

该项目属于特定目标类项目,根据实际工作资金需求来使用经费,主要用于支付展播费、宣传片制作费用以及支付相关宣传工作成本。

六、资金安排情况

年初预算财政资金一般公共预算资金1,303.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照财政批复的预算科目,资金用途、预算金额统筹执行。2.加强资金管理,专款专用项目资金并提高资金使用效率。

八、项目实施成效

围绕中心,服务大局,全面完成市委、市政府交办的各项工作,把握舆论导向,做好新闻宣传,转播好中央、省、市相关频道、频率,把党中央的声音传递给千家万户。坚持以正面宣传为主,充分发挥党和国家的喉舌功能,围绕党委政府各个阶段的重点工作进行了全面、深入、细致报道,营造了良好的舆论氛围。

 

曲靖市广播电视台2024

部门预算表

(附件:曲靖市广播电视台2024年部门预算表)

 

曲靖市广播电视台2024年部门预算表.xls


监督索引号53030006073400111