曲靖市水务局(本级)2023年预算公开

  • 来源
    曲靖市水务局(本级)
  • 发布时间
    2023-01-17

监督索引号53030011033200600000

 

曲靖市水(本级)2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市水务局(本级)2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市水务局(本级)2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市水务局(本级)2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市水务局(本级)2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市水务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(曲办字〔201967号),曲靖市水务局为曲靖市人民政府工作部门,正处级。主要职能:

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署,加强水资源合理利用和节约保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.统一管理水资源。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水土保持工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。

9.负责农村水利管理与改革工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制水旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,开展河道采砂的水上执法监管。

(二)机构设置情况

曲靖市水务局本级)共设置8个内设机构和机关党委,包括:办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科(曲靖市节约用水办公室)、建设运行与监督管理科、水土保持科(曲靖市水土保持委员会办公室)、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委(人事科)。

本单位为曲靖市水务局二级单位,所属单位0

(三)重点工作概述

2023年,曲靖市水务局将积极抢抓水利改革发展新机遇,以建设现代高效水利,提升水利行业新形象为目标,进一步加强监管、补短板、破瓶颈,围绕构建保障有力、配置合理、生态和谐的水安全保障网,加快推进陆良下河沿等32件在建工程,确保阿岗、车马碧水库下闸蓄水,开工建设黑滩河水库等重点水源工程,做好师大型灌区等项目前期工作,持续加强抗旱应急和供水保障工程建设,提升水资源优化配置能力,深入落实河湖长制,加强南北盘江、牛栏江等重点流域治理,争取水利投资实现13%以上增幅,确保实现水利投资和效益双提升,为十四五开好局起好步,推动曲靖高质量跨越发展提供更加强劲的水利支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:行政编制29人,工勤人员编制6人,事业编制94人。在职实有96人,其中:财政全额保障96人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人,其中:离休2人,退休98人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,989.39万元,其中:一般公共预算收入2,989.39万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,增加310.62万元,增长11.60%增长原因是:12023年新增河长制工作专项经费。(2社会保障支出口径变化,增加支出,正常晋升增资。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,989.39万元,其中:本年收入2,989.39万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,989.39万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加310.62万元,增长11.60%增长原因是:12023年新增河长制工作专项经费。(2社会保障支出口径变化,增加支出,正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,989.39万元。财政拨款安排支出2,989.39万元,其中:基本支出1,878.92万元,与上年对比,减少67.85万元下降3.49%,原因为2023压缩公用经费和在职转退休,人员减少;项目支出1,110.47万元,与上年对比,增加382.07万元,增长52.45%原因是:2023新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿河湖建设等项目,项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出45.83万元;主要用于单位的行政离退休工资统筹支出;

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出9.13万元;主要用于单位的事业退休费用支出;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出168.45万元,主要用于单位机关事业单位基本养老、保险等支出;

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出10.47万元,主要用于单位伤残死亡抚恤生活补助支出;

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出4.45万元,主要用于事业单位人员失业保险缴费支出

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出80.21万元,主要用于单位行政医疗保险缴交支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出27.11万元,主要用于单位行政公务员医疗保险缴交支出;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出9.69万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费;

2130301农林水支出水利行政运行支出518.80万元,主要用于水利机关职工工资,办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出;

2130304农林水支出水利水利行业业务管理支出1137.08万元,主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出;

2130306农林水支出水利水利工程运行与维护支出55.00万元,主要用于独木水库﹑南盘江维修养护及潇湘淹没补助等支出;

2130309农林水支出水利水利执法监督支出38.00万元,主要用于水行政执法监督的项目支出;

2130310农林水支出水利水土保持支出136.00万元,主要用于水土保持的项目支出;

2130311农林水支出水利水资源节约管理与保护支出102.00万元,主要用于水资源节约管理与保护的项目支出;

2130314农林水支出水利防汛支出110.00万元,主要用于水利防汛的项目支出;

2130319农林水支出水利江河湖库水系综合整治支出388.00万元;主要用于河长制专项经费;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出149.17万元,主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,635.54其中基本支出1,635.54万元,项目支出0.00万元

30101工资福利支出基本工资486.36万元,(其中:基本支出486.36万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出津贴补贴631.28万元,(其中:基本支出631.28万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出奖金93.83万元,(其中:基本支出93.83万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费168.45万元,(其中:基本支出168.45万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费65.21万元,(其中:基本支出65.21万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费27.11万元,(其中:基本支出27.11万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出其他社会保障缴费14.13万元,(其中:基本支出14.13万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出住房公积金149.17万元,(其中:基本支出149.17万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出1,296.37万元,(其中:基本支出196.37万元,项目支出1,100.00万元)。

30201商品和服务支出办公费211.36万元,(其中:基本支出27.36万元,项目支出184.00万元)。

30205商品和服务支出水费1.50万元,(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)。

30207商品和服务支出电费6.00万元,(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

30211商品和服务支出差旅费30.00万元,(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元)。

30213商品和服务支出维修(护)费65.00万元,(其中:基本支出10.00万元,项目支出55.00万元)。

30215商品和服务支出会议费6.24万元,(其中:基本支出6.24万元,项目支出0.00万元)。

30216商品和服务支出培训费7.71万元,(其中:基本支出7.71万元,项目支出0.00万元)。

30217商品和服务支出公务接待费1.61万元,(其中:基本支出1.61万元,项目支出0.00万元)。

30226商品和服务支出劳务费3.00万元,(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

30227商品和服务支出委托业务费861.00万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出861.00万元)。

30228商品和服务支出工会经费29.32万元,(其中:基本支出29.32万元,项目支出0.00万元)。

30229商品和服务支出福利费32.54万元,(其中:基本支出32.54万元,项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出公务用车运行维护费4.78万元,(其中:基本支出4.78万元,项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出其他交通费用36.30万元,(其中:基本支出36.30万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助57.48万元,(其中:基本支出47.01万元,项目支出10.47万元)。

30301对个人和家庭的补助离休费27.21万元,(其中:基本支出27.21万元,项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助生活补助15.27万元,(其中:基本支出15.27万元,项目支出0.00万元)。

30307对个人和家庭的补助医疗费补助15.00万元,(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,989.39万元,与上年对比,增加310.62万元,增长11.60%增长原因是:12023年新增河长制工作专项经费。(2社会保障支出口径变化,增加支出,正常晋升增资。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市水务局(本级)2023无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市水务局(本级)2023无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市水务局(本级)2023无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市水务局(本级)2023按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市水务局(本级)2023无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市水务局(本级)财政专户管理资金预算收入支出均为0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局(本级)2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.39万元,较上年减少0.20万元,下降3.03%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市水务局2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市水务局(本级)2023年公务接待费预算为1.61万元,较上年减少1.99万元,下降55.28%,国内公务接待批次为40次,共计接待420人次。

三公经费公务接待费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制三公经费开支,公务接待费2023年预算较上年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市水务局(本级)2023年公务用车购置及运行维护费为4.78万元,较上年增加1.79万元,增长59.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费4.78万元,较上年增加1.79万元,增长59.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

三公经费公务用车运行维护费增加原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制三公经费开支,但车辆老旧,使用年限长,维修维护费用增加,运行经费2023年预算较上年增加

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算曲靖市水务局(本级)无重点项目预算。

2023年曲靖市水务局(本级)预算项目16个,所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标项目及绩效目标详见附表10

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

3.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。详见附表。

5.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局(本级)2023年机关运行经费1,296.37万元,与上年对比,增加373.79万元,增长40.52%原因一是2023年项目支出的委托业务费861.00万元,与上年对比增加426.00万元,增长97.93%。新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿河湖建设;二是城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加;三是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。其他具体为:

办公费211.36万元,与上年对比减少44.33万元,下降17.34%,主要原因水务局坚决落实过紧日子要求,以及人员调整变动因素导致。

水费1.50万元,与上年对比减少0.5万元,下降25.00%,主要原因厉行节约,严控办公经费支出。

邮电费6.00万元,与上年对比无增减变化。

差旅费30万元,与上年对比增加5.00万元,增长20.00%,主要原因为推进城乡供水一体化和农村饮水安全保障“三年行动”,每月开展包保督查,差旅活动增加。

维修(护)费65.00万元,与上年对比增加10万元,增长18.18%,主要原因办公设备等固定资产年久老化,维修、维护频次增加,维修(护)费增加。

会议费6.24万元,与上年对比增加4.72万元,增长310.53%,主要原因城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加。

培训费7.71万元,与上年对比减少12.07万元,下降61.02%,主要原因严控培训次数,严控培训费用支出。

公务接待费1.61万元,与上年对比减少1.99万元,下降55.28%,主要原因严格执行中央八项规定,严控“三公”经费。

劳务费3.00万元,与上年对比无增减变化。

委托业务费861.00万元,与上年对比增加426.00万元,增长97.93%,主要原因新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿河湖建设。

工会经费29.32万元,比上年减少0.53万元,下降1.78%,主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

福利费32.54万元,比上年减少0.40万元,下降1.21%主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

公务用车运行维护费4.78万元,比上年增加1.79万元,增长59.87%主要原因为车辆使用频繁,维修费用增加。

其他交通费用36.30万元,比上年减少9.90万元,下降21.43%主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市水务局本级)资产总额1,190.14万元(净值339.14万元),其中,流动资产55.10万元,固定资产1,118.61万元、净值273.88万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产16.43万元、净值10.16万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少4.18万元,主要是流动资产减少20.18万元、非流动资产减少35.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

 

曲靖市水务局(本级)

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

人工增雨防雹补助经费

二、立项依据

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,需要专门安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1:在4个市直水库布设8个人工增雨作业点,开展水库蓄水人工增雨作业,目标2:保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。

三、项目实施单位

曲靖市气象局

四、项目基本概况

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

五、项目实施内容

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,需要专门安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1:在4个市直水库布设8个人工增雨作业点,开展水库蓄水人工增雨作业,目标2:保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。水库增雨值守155天,水库增雨作业点8个,增雨作业覆盖区域水库4座,增雨作业期间安全检查15次,增雨作业次数根据四座水库蓄水计划及时开展作业。

六、资金安排情况

根据曲靖市第六届人民代表大会第次会议审查批准的2023年市级财政预算决议,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

七、项目实施计划

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。根据预算安排,在2023510实施

八、项目实施成效

水库增雨值守155天,水库增雨作业点8个,增雨作业覆盖区域水库4座,增雨作业期间安全检查15次,增雨作业次数根据四座水库蓄水计划及时开展作业。在4个市直水库布设8个人工增雨作业点,开展水库蓄水人工增雨作业,达到增雨防雹目标,保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。

 

 

曲靖市水务局(本级)2023年部门预算表

附件:曲靖市水务局(本级)2023年部门预算表.xls


 

 

监督索引号53030011033200600111